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醫院財務科財務工作總結(精選多篇)

第一篇:醫院財務科財務工作總結

醫院財務科財務工作總結(精選多篇)

2014年十字路醫院財務工作注重學習和提升財務服務能力,積極探索和推進醫院財務管理由規範走向科學的整體改革,堅持“服務、效率、和諧、廉潔”的管理理念,緊緊圍繞醫院2014年事業發展需要,合理安排財力,加強預算管理,理順業務流程,強化基礎工作,努力增收節支,爲醫院事業發展提供了較好的財力保障。

一、進一步明確了加強政治理論學習與業務技能學習對統一思想認識、提高財務管理水平和保障財務工作順利進行的重要意義。財務科通過多種形式認真學習實踐“三個代表”重要思想和科學發展觀,增強了財務人員的凝聚力、戰鬥力和奉獻精神。儘管同其他醫院相比,我院財務人員數量少,工作量大,但是科裏的每一位同志都能夠做到以醫院利益爲重,積極爲做好財務工作獻計獻策,工作中不講條件、不談個人困難,經常加班加點,有力保障了醫院財務工作的順利進行。

二、明確了醫院財務工作的組織領導責任和經濟責任,在有效執行預算的過程中堅持節儉意識、廉潔意識,注重借款風險,提高了醫院資金營運能力和抗風險能力。

三、進一步加強了財務管理制度建設,理順業務流程,爲提高財務服務質量提供了制度保障。2014年財務科按以往積累的經驗進行適當調整,支出一起;統計,覈算,收帳,調撥放到一起減少了不必要的環節,給醫院財務工作打開了一項新局面。四、2014年財務收支狀況的綜合反映良好,同時也是下一年度財力安排的重要依據。止於11月底,醫院醫療收入高達482446.50元;藥品收入高達959586.40元;(其中西藥收入爲540425.50;中草藥收入爲32513.40元;疫苗收入爲386647.50元;)。財政補助收入達130553.00元;其它收入達6933.24元。合計爲1579519.14元。醫療支出爲770066.23元,(其中:工資福利支出爲349077.00元;商品和服務支出爲233453.73元;對個人和家庭的補助支出爲85020.50元;其他資本性支出爲102515.00元)。藥品支出爲794543.12元,(其中工資福利支出爲23677.00元;商品和服務支出爲767566.12元;其他資本性支出爲3300.00元)。其他支出爲3512.67元。合計爲1569083.52元。xx年年收支結餘爲320143.87元,2014年1月至11月底收支結餘爲331249.49元,爲2014年的資金運轉體現了有力的保證。

五、積極調研論證、多方協調,做好醫院專項資金管理工作。在積極調研論證、多方協調的基礎上,醫院進一步明確了項目經費是解決發展問題的主要經費來源,是項目實施單位爲完成事業發展目標,在基本支出之外通過編報專項資金預算申請的財政專項資金,其來源主要有市財政局、市衛生局下達的醫療救助專項資金,財政部下達的中央與地方共建鄉村基層醫院共建專項資金,其他部委下達的醫療專項資金和醫院根據發展進行服務收支的運轉資金。爲了加強醫院項目經費管理,保證專項資金項目順利實施並使專項資金髮揮最大效益,醫院提高了服務質量,技術水平,進行醫院人才的技術培訓,吸引廣大參合農民來我院就診,止於2014年12月17日住院總費用爲874969.55元;自費費用爲19098.84元;自費率爲2.18%;合理費用爲855870.71元;實際補償額爲548062.25元;補償率爲62.64%;出院人數爲1511人;人均費用爲579.07元;人均補償費用爲362.71元;藥品總費用爲170301.73元;藥品自費率爲681.26元;診療總費用爲90284.08元;診療自費費用爲2014.48元;診療自費率爲2.00%真正做到了專項資金的應用,充分體現了新型農村合作醫療的惠民,利民政策。

六、認真完成了2014年醫院“收支兩條線”管理規定,實行“陽光收費”。醫院財務管理的環境發生了較大變化,面對新的理財環境,醫院定了從規範理財向科學理財邁進的財務發展戰略。依法理財是科學理財的核心和精髓,是黨風廉政建設落到實處的重要保證。醫院進一步完善了收費政策和收費公示制度,確保各類收費公開透明,實現了“陽光收費”。行政事業性收費繼續堅持按照國家政策由院財務科統一收取、管理和核算,服務性收費堅持成本標準、收費公示和自願付費原則。

七、進一步推進了醫院財務信息化建設工作,醫院財務信息化服務體系初步建立。構建醫院財務信息化服務體系有助於醫院各級領導及時瞭解、掌握醫院財務情況,科學決策、科學管理;提高工作效率。

八、進一步探索了“統一領導、分級管理、一級覈算”的財務管理運行模式。根據財權和事權相結合的原則,明確了醫院二級管理科室參與理財的方式、方法。

第二篇:醫院財務科財務工作總結

一、進一步明確了加強政治理論學習與業務技能學習對統一思想認識、提高財務管理水平和保障財務工作順利進行的重要意義。財務科通過多種形式認真學習實踐“三個代表”重要思想和科學發展觀,增強了財務人員的凝聚力、戰鬥力和奉獻精神。儘管同其他醫院相比,我院財務人員數量少,工作量大,但是科裏的每一位同志都能夠做到以醫院利益爲重,積極爲做好財務工作獻計獻策,工作中不講條件、不談個人困難,經常加班加點,有力保障了醫院財務工作的順利進行。

二、明確了醫院財務工作的組織領導責任和經濟責任,在有效執行預算的過程中堅持節儉意識、廉潔意識,注重借款風險,提高了醫院資金營運能力和抗風險能力。

六、認真完成了2014年醫院“收支兩條線”管理規定,實行“陽光收費”。醫院財務管理的環境發生了較大變化,面對新的理財環境,醫院定了從規範理財向科學理財邁進的財務發展戰略。依法理財是科學理財的核心和精髓,是黨風廉政建設落到實處的重要保證。醫院進一步完善了收費政策和收費公示制度,確保各類收費公開透明,實現了“陽光收費”。行政事業性收費繼續堅持按照國家政策由院財務科統一收取、管理和核算,服務性收費堅持成本標準、收費公示和自願付費原則。

七、進一步推進了醫院財務信息化建設工作,醫院財務信息化服務體系初步建立。構建醫院財務信息化服務體系有助於醫院各級領導及時瞭解、掌握醫院財務情況,科學決策、科學管理;提高工作效率。

八、進一步探索了“統一領導、分級管理、一級覈算”的財務管理運行模式。根據財權和事權相結合的原則,明確了醫院二級管理科室參與理財的方式、方法。

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第三篇:財務科2014年財務工作總結

2014年是財務科踐行科學發展觀,以人爲本,理順機制,更新財務理念,服務大衆的一年。這一年,財務科在處長的領導和全體成員的共同努力下,立足現狀,努力提高有限經費的使用效率,爲專項工程和運營管理工作的開展提供了資金保障,圓滿完成了財務管理任務,實現了財政經費的收支平衡,現將一年來的工(請繼續 關注本站)作,彙報如下。

一、財務收支基本情況(截止11月底)。

1、收入情況

2014年通行費收入計劃13100.00萬元,實際收入14070.47萬元,完成計劃的107.41%。

路產索賠收入35萬元。

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2、人員及公用經費收支情況:

2、日常養護收支情況:

二、主要財務工作。

4、審計工作。今年7月,我科對處機關食堂和收費站食堂收支情況進行內部財務審計,通過審計,對食堂財產物資的採購、計量、驗收等風險薄弱環節進行了有效監督和制約,防範了食堂財務風險,這對進一步健全內部控制制度,節約成本,提升財務管理水平積累了豐富的實踐經驗。

8、強化經費監督,做到收支平衡。新年伊始,財務科就對上年度經費支出進行詳細分析,按科目進行分類統計,以勤儉、節約、高效爲原則,科學合理的對2014年經費計劃進行詳細分解,從整體上對經費有了統籌安排。在具體工作中依法合理有效的使用每一項資金:養護專項資金嚴格按照工程建設資金支付程序辦事,建立嚴格資金支付流程,加快專項工程的決算,做到先審後支,不審不支,支出必有來源;人員及公用經費實行“先批後支,計劃先行”的報賬程序,全過程監督預算執行,提高財務管理,保證了收支平衡。 財務科2014年財務工作總結一文如不符合您的要求,推薦參考以下同欄目文章:查看更多>> 財務工作總結

9、踐行科學發展觀,建“學習型”科室。高素質、高水平的職工隊伍是搞好財務管理工作的重要保證。財務科全面踐行科學發展觀,大興學習之風:有計劃、有安排、有重點的搞好學習培訓,積極參加廳、局召開的會計培訓,不斷加快知識更新,優化知識機構;在預算、決算管理工作中,向現代化建設的實踐學習,在實踐中總結經驗,建立了行之有效適合管理處執行的財務預算管理制度,在工作中將制度再完善;保持陽光心態,使學習的過程成爲養成優良道德品質的過程,自覺踐行社會主義榮辱觀,六是六非教育,加強思想道德和品行修養,講操守,重品行,始終保持健康的生活情趣和高尚的精神追求,保持科室良好精神風貌,在日常工作中,積極向上,秉公用權,依法理財,建設學習型科室。

10、會計檔案的歸檔工作。今年是管理處建立發展的第十個年頭,財務科的會計檔案經歷了建設期,建設期與運期期並存、運期期三個階段,會計人員也幾經交替,爲規範會計檔案,提高財務管理水平,財務科對建處以來的會計檔案進行整理、歸檔、封存。一是統一檔案盒格式,訂製專業會計檔案盒;二是將近十年會計檔案統一編號,歸檔。這樣使會計檔案在規範化的征程上邁了一大步。

11、理順機制,更新觀念,打造財務監督與服務並重的工作理念。全面踐行科學發展觀,突破已經習慣的財務管理思維與模式,從源頭上理順財務機制,增強服務意識,以服務爲宗旨,全心全意爲機關、收費站做好服務保障工作,在工作中認認真真,踏踏實實辦事,積極加強與銀行金融機構的聯繫,協調解決通行費交取問題,積極加強與財政、稅務等政府部門的協調力度,爲管理處爭取更多的資金和政策支持,全力打造財務監督與服務並重的工作理念。

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第四篇:財務科2014年財務工作總結

財務科2014年財務工作總結

爲了進一步推進財務收支預算管理,強化預算執行監督,嚴格控制經費支出,保障資金使用安全,提高資金使用效益,我單位緊密聯繫實際工作情況,統一部門間對財務工作重要性的認識,完善各項財務制度,切實把各項財務工作落實好、執行好。現將我局今年的財務工作情況彙報如下:

一、今年中央1號文件、中央水利工作會議及委務會議、省局局務會議和市局局務會議精神落實情況、取得的成效、存在的問題和建議;

通過組織開展解放思想大討論,使科室人員進一步更新觀念,強化執行意識,創新工作思路,狠抓工作落實,推動各項工作實現新發展新突破。

1、增強服務觀念。努力不斷學習中央和上級的有關文件精神,始終同黨中央在思想上、理論上保持高度—致。進一步轉變個人思想,改進工作作風,時刻保持全心全意爲人民服務的工作宗旨。

2、加強理論學習,打好堅實基礎。加強各項財政政策法規、會計專業知識等多方面的學習,提高業務水平和辦事效率。要通過此次活動,進一步提高對學理論重要性的認識,端正學習態度,提高工作自覺性。

3、不斷解放思想,發揮主觀能動性。注意汲取他人的成功經驗,進一步解放思想,不斷創新理念,轉變工作作風。工作上要爭先創優,增強全局意識與大局觀念,與其他業務部門搞好協調與配合,共同推動財務工作的全面開展,以更加昂揚向上的精神風貌、更加紮實有效的工作作風,努力創造出我們黃河人新的實實在在的工作業績。 開展學習大討論以來,科室人員認真學習、不斷進步,思想覺悟

和工作效率全面進入一個新水平,工作積極性更高了。通過不斷學習、完善自己,繼續努力、紮實工作、務實開拓、奮發進取,圍繞當前的工作重點,財務科團結一心,和諧合作,爭取取得新的更大的成績!二、2014年本部門重點與亮點工作,主要經驗和體會,主要問題和困難;

1、國庫集中支付和預算執行情況。全年財政預算資金1464.73萬元,其中:養護經費843.47萬元。全年財政資金到帳1464.73萬元,財政資金支出1464.73萬元。

雖然全部實行了國庫集中支付,任務重金額大,但是我單位仍嚴格按照國家有關政策規定和要求執行,按照省局財政資金100.00%的支出要求按時按量完成支出任務。在財政部國庫監控中心的檢查中也沒有發現我單位的任何違規行爲。項目資金也按照要求進行支付,沒有出現挪用項目資金以及結餘的現象。

2、財務會簽制度的開展

爲加強各種財務支出的透明度,經局長辦公會研究決定,我局實行財務報銷集中籤字制度,並制定了《武陟二局財務會審會簽制度(試行)》

各部門負責人將本部門半月內所經辦的票據手續集中帶到會議上進行會審彙報認可。財務會籤領導小組成員在會簽單上簽字、經辦人員、科室負責人、財務負責人在原始票據上簽字後方可到財務科報銷。凡未經財務會籤的財務單據一律不準入賬報銷。

從4月以來,對報銷單據實行了定期集中籤字,所有報銷單據統一簽字,不僅方便了職工報銷,節約了簽字時間和簡化了簽字程序,而且也使得單位財務工作得到很大改觀,所有報銷內容都公開、透明,便於大家監督。

3、經費包乾情況

爲了深化“增收節支”管理,多渠道籌措資金,彌補經費不足。於今年提出了“經費包乾”新措施。經費包乾以科室爲主,在對前三年經費統計的基礎上,對科室進行經費定額管理。

爲了鼓勵職工節約經費,實行經費包乾獎罰措施,科室經費報銷時及時進行登記,年底統計,經費超支的科室超支部分不予報銷;對經費結餘的科室實行獎勵,結餘部分可以自己掌握。

實行經費包乾以來,各科室自行控制,部門負責人認真掌握本部門的支出,職工勤儉節約的積極性被調動起來了,公用經費支出明顯減少。

4、政府採購工作

嚴格執行政府採購的方針政策。按照政府採購程序對採購進行事前審理、事中監督、事後複查,嚴防國家資金流失、亂用。全年共計採購15批次,合計17.01萬元。

5、防汛物資保障情況

二月份根據預防辦電(2014)7號文件通知精神,組織物資管理人員對局防汛物資進行一一覈查,登記造冊;對防汛設備,進行維修、保養、試運行;確保防汛物資完整無缺,防汛設備完好率在100﹪;對部分物資進行了整理、通風翻曬;堆碼苫墊標識更新與完善,保證物資存儲安全、標識準確、存取方便、保證搶險應急是用需要。

6、主要困難

人員經費國家撥付金額不足,差額比例大,給我單位正常工作的開展造成了很大的壓力。經過我們多方籌措資金增加單位收入,積極挖掘單位潛力,按時全額發放了職工工資,使單位職工能安心工作,保障了黃沁河流域治黃工作的安全順利進行。

三、2014年本部門工作思路、重點任務和主要措施。

2014年,我局要更加嚴格執行市局內部預算和國家部門預算,財

務人員加強學習財政法規、上級文件精神和專業理論知識,不斷提高財務人員的業務水平,不斷提高財務人員對財經方針和上級財務管理制度的理解和執行力度。堅持做好政府採購,不斷完善民主理財工作,堅決按照程序辦事,使各項工作有個新的提高。

堅持“先預算、後安排,先批准、後實施”的管理原則,從工作實際需要出發,與年度工作計劃緊密結合,在國家政策和市局內部預算允許的範圍內列支人員、公用、離退休等各項經費支出,不超預算超範圍列支,做到數據真實、內容完整、依據充分、合法合規,全面合理的執行2014年內部預算各項開支。合理合法的執行內部預算的規定,保證國家資金的合理使用,保障治黃事業的順利進行。

武陟第二河務局財務科

2014年11月14日

第五篇:財務科2014年財務工作總結

2014年是財務科踐行科學發展觀,以人爲本,理順機制,更新財務理念,服務大衆的一年。這一年,財務科在處長的領導和全體成員的共同努力下,立足現狀,努力提高有限經費的使用效率,爲專項工程和運營管理工作的開展提供了資金保障,圓滿完成了財務管理任務,實現了財政經費的收支平衡,現將一年來的工作,彙報如下。

一、財務收支基本情況(截止11月底)。

1、收入情況

2014年通行費收入計劃13100.00萬元,實際收入14070.47萬元,完成計劃的107.41%。

路產索賠收入35萬元。

2、人員及公用經費收支情況:

2、日常養護收支情況:

二、主要財務工作。

2、財政供養人員情況填報工作。3月份,財務科開始填報財政供養人員情況信息表。財政供養人員信息表是廳財政支付中心拔付我處人員經費的依據,其數據的正確與否直接關係到我處人員的工資福利待遇。2014年我處共填報財政供養人員244人,其中正式人員63人,收費人員181人 ,這爲我處人員及公用經費的報批提供了直接的數據依據。

4、審計工作。今年7月,我科對處機關食堂和收費站食堂收支情況進行內部財務審計,通過審計,對食堂財產物資的採購、計量、驗收等風險薄弱環節進行了有效監督和制約,防範了食堂財務風險,這對進一步健全內部控制制度,節約成本,提升財務管理水平積累了豐富的實踐經驗。

8、強化經費監督,做到收支平衡。新年伊始,財務科就對上年度經費支出進行詳細分析,按科目進行分類統計,以勤儉、節約、高效爲原則,科學合理的對2014年經費計劃進行詳細分解,從整體上對經費有了統籌安排。在具體工作中依法合理有效的使用每一項資金:養護專項資金嚴格按照工程建設資金支付程序辦事,建立嚴格資金支付流程,加快專項工程的決算,做到先審後支,不審不支,支出必有來源;人員及公用經費實行“先批後支,計劃先行”的報賬程序,全過程監督預算執行,提高財務管理,保證了收支平衡。

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9、踐行科學發展觀,建“學習型”科室。高素質、高水平的職工隊伍是搞好財務管理工作的重要保證。財務科全面踐行科學發展觀,大興學習之風:有計劃、有安排、有重點的搞好學習培訓,積極參加廳、局召開的會計培訓,不斷加快知識更新,優化知識機構;在預算、決算管理工作中,向現代化建設的實踐學習,在實踐中總結經驗,建立了行之有效適合管理處執行的財務預算管理制度,在工作中將制度再完善;保持陽光心態,使學習的過程成爲養成優良道德品質的過程,自覺踐行社會主義榮辱觀,六是六非教育,加強思想道德和品行修養,講操守,重品行,始終保持健康的生活情趣和高尚的精神追求,保持科室良好精神風貌,在日常工作中,積極向上,秉公用權,依法理財,建設學習型科室。

10、會計檔案的歸檔工作。今年是管理處建立發展的第十個年頭,財務科的會計檔案經歷了建設期,建設期與運期期並存、運期期三個階段,會計人員也幾經交替,爲規範會計檔案,提高財務管理水平,財務科對建處以來的會計檔案進行整理、歸檔、封存。一是統一檔案盒格式,訂製專業會計檔案盒;二是將近十年會計檔案統一編號,歸檔。這樣使會計檔案在規範化的征程上邁了一大步。

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11、理順機制,更新觀念,打造財務監督與服務並重的工作理念。全面踐行科學發展觀,突破已經習慣的財務管理思維與模式,從源頭上理順財務機制,增強服務意識,以服務爲宗旨,全心全意爲機關、收費站做好服務保障工作,在工作中認認真真,踏踏實實辦事,積極加強與銀行金融機構的聯繫,協調解決通行費交取問題,積極加強與財政、稅務等政府部門的協調力度,爲管理處爭取更多的資金和政策支持,全力打造財務監督與服務並重的工作理念。

2014年是中國改革開放三十週年,也是管理處建立發展的第十個年頭。發展之際謀發展。站在新的歷史起點登高遠眺,心中無限企盼。在即將到來的2014年,在世界金融危機的大影響下,財務科將繼續以十七大精神爲指導,全面貫徹踐行科學發展觀,繼續增強風險意識、憂患意識和歷史責任感,繼續弘揚勤儉節約、依法理財,開拓創新、勇爭一流的團隊精神,知難而上,勇敢面對未來新的挑戰與考驗。

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