退稅申請書(通用多篇)
退稅申請書1
**********稅局:
本公司********************(納稅編碼:********)。因2018年6月7日在申報稅款所屬期為2018年1月01日至2018年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度彙算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為2018年1月01日至2018年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:***********)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。
在2018年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為2018年1月01日至2018年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度彙算清繳,已申報成功,無欠稅現象。
稅務登記型別:私營合夥企業
開戶行:**銀行
銀行賬號:********
特此說明!
******單位名字
20XX-7-25
退稅申請書2
東城區國稅二所:
本企業20XX年度年終彙算調整後所得131991.95元,彌補(20XX年度)未彌補虧損額:84608.99元,彌補(20XX年度)未彌補虧損額:22245.89元,20XX年公司總計虧損:181796.08元,實際彌補虧損額:25137.07元,可結轉以後年度彌補的虧損額為:156659.01元,本企業20XX年度虧損金額45564.44元可轉以後年度彌補,因此,可結轉以後年度彌補的虧損額總計為:202223.45元。(20XX年度未彌補虧損額為:156659.01元,20XX年度45564.44元)
本企業20XX年度實現利潤108352.28元,四季度預繳企業所得稅為:12557.57元,(計算:108352.28-45564.44=62787.8462787.84*20%=12557.57)
經鑑證本企業實際已預繳的企業所得稅額12557.57元應退回,故向國稅局提出退稅申請。
致此
xx有限責任公司
20XX年6月6日
退稅申請書3
xx區國家稅務局:
我司(廠)於________年____月____日開業,營業執照號碼:xxxxxxxxxxx,稅務登記證號碼:xxxxxxxxxxx。經營地址:xxxxxxxx,法人代表xxx,會計xxx,註冊資本xxxx萬元,經營範圍:xxxxxxxx,兼營xxxxxxxx,經營方式:xxxxxxxx,聯絡電話:xxxxxxxx,從業人數:xxxx人。
我單位xxxxxxxx產品系資源綜合利用產品,經檢驗其xxxxxxxx的比例達到%,________年xx—____月累計實現銷售收入xxxxxxxx元,銷售成本xxxxxxxx元,銷項稅額xxxxxxxx元,申報抵扣進項稅額xxxxxxxx元,應繳增值稅xxxxxxxx元,已交增值稅xxxxxxxx元,留抵增值稅xxxxxx元,期末存貨xxxxxx元,稅負率xx。xx%。我單位財務制度健全,能準確核算應稅銷售收入、進項稅額、銷項稅額、應納稅額,能按期報稅及申報納稅,能及時組織稅款入庫,無欠稅。能嚴格按照《中華人民共和國發票管理辦法》領購、使用、保管、繳銷發票,無發票違章行為,有健全的發票管理制度。會計核算健全,有專職會計人員X名,能按照財務會計制度規定,設定賬薄進行會計核算;能按規定編制會計報表,真實反映企業的生產、經營狀況;設定應交增值稅、未交增值稅明細賬。根據xx字[xxxx]xxxx號《xxxxxxxx》檔案關於xxxxxxxxx的規定,特向貴局申請退還我單位該自產產品已繳納入庫的________年____月____日至________年____月____日的應納增值稅稅款。請批准為盼。
單位名稱(公章)
________年____月____日
退稅申請書4
xxx稅局:
本公司*****(納稅編碼:********)因20XX年6月7日在申報稅款所屬期為20XX年1月01日至20XX年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度彙算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20XX年1月01日至20XX年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:***********)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。
在20XX年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20XX年1月01日至20XX年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度彙算清繳,已申報成功,無欠稅現象。
稅務登記型別:私營合夥企業
開戶行:**銀行
銀行賬號:********
特此說明!
申請公司:XXX
日期:20XX年X月XX日
退稅申請書5
地稅局領導:
20XX年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術服務發票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營業稅附徵59.3元,其它專項59.3元),發票開出後,客戶根據合同要求堅決不同意接收按地稅技術服務開出的發票,要求我公司按國稅產品銷售類普通“增值稅”發票開出。
為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產品增值稅發票,已上繳經開區國稅局增值稅,使本項業務發生重複繳稅現象。
由於貴陽經開區國稅局在20XX年4月18日已給我公司下發新的稅務登記證,將本公司營業稅轉為“營改增”增值稅徵收,故本公司今後將不再產業營業稅種。
因此特向貴局申請退回已繳納該筆業務的2965元營業稅。其它附加稅種共計415.1元在後期稅收業務中抵扣。
敬請貴局解決支援並批准為盼!
申請公司:xxx
申請日期:20XX年X月XX日
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