鄉鎮審計所工作總結
一、2020年主要工作
2020年,審計所在鎮黨委、政府的正確領導下,在區審計局的業務指導下,克服了人員少、工作量大等客觀條件,紮紮實實做好各項工作,現總結匯報如下:
一、配合區紀委監委、鎮紀委做好村歷史遺留問題的調查處理工作,包括財務收支情況、房屋銷售情況、工程建設資金支付情況、部分未入賬單據覈實等事項,並督促該村順利開展了賬務交接。
二、協助經管站做好相關20個貧困村扶貧項目收據及白條入賬的核實工作。
三、按照區審計局要求,配合財政所做好往來款項的核銷工作。
四、配合會計師事務所做好村書記主任一人兼11個村村主任辭職後的經濟責任審計工作。
五、協助經管站做好村兩委換屆44個行政村的經濟責任審計工作,確保村兩委換屆工作風清氣正。同時認真研究審計中發現的問題,舉一反三,要求各村對能立即整改的,立即整改,對不能立即整改的,根據具體情況制定整改措施,逐步進行整改,進一步規範農村財務管理。
六、協調農委、建委、婦聯、扶貧辦等部門做好利奇馬臺風水毀修復、殘垣斷壁、愛心小路、貧困戶房屋修繕及粉刷等鎮級重點項目的核實驗收工作。
七、做好村級財政專項扶貧資金、村級組織運轉經費等各種村級專項資金的審計監督及各類問題的整改工作。加強對項目資金的監督管理,對上級檢查、巡視巡察、審計發現的各類問題及時協助有關部門、有關村做好整改工作,進一步加強農村財務管理,建章立制,確保資金使用合法合規,最大限度發揮效益。
八、正確處理業務工作與中心工作的關係,積極主動完成鎮黨委政府安排的各項中心工作任務,如疫情防控、扶貧工作、村兩委換屆、環境整治、信訪維穩等,保證了各項工作的順利開展。
二、存在問題及不足
一是內審機構人員偏少,導致內部審計工作無法正常開展。
二是內部審計人員素質不高,年齡老化,知識結構單一,綜合素質和業務能力有待提高,與新時代內審工作面臨的形勢以及對內審工作的要求不相適應,制約了內審工作的質量。
三是缺乏統一規範的內審工作流程和質量控制措施。內審工作審計質量難以保證,審計成果的運用難以落實。
三、2021年工作打算
2021年,我們將進一步加強學習,不斷提高自身素質;堅持邊幹邊學,學用結合,認真總結,查找不足,不斷提高審計工作質量和審計效率;嚴格按照內審工作要求,進一步規範操作程序,堅持依法審計,客觀獨立地開展內部審計工作,及時完成各項工作任務,做到堅持原則、廉潔自律、勤勉盡責、保守祕密、誠實服務。
1、積極做好內審工作。對羣衆反映的熱點、難點問題開展審計調查,及時向鎮黨委、政府反映調查結果和處理建議。堅持“全面審計、突出重點”的工作方針,做好財務收支審計、經濟責任審計,加強財務監督,促進經濟管理,努力提高審計工作質量,着力抓好審計整改落實。
2、積極配合上級審計部門做好村居審計工作,積極探索國家審計、內部審計及委託審計相融合的審計模式,做到村居審計全覆蓋,進一步加強農村財務管理。
3、繼續做好財政專項資金的審計監督工作,確保財政資金依法依規合理使用。
4、完成鎮黨委政府及上級部門交辦的各項工作任務。
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