靈感範文站

生產企業自查報告多篇

生產企業自查報告多篇

生產企業自查報告篇1

一、整改活動開展情況

公司根據貴局下發的[20xx]109 號《關於在深圳轄區上市公司全面深入開展規範財務會計基礎工作專項活動的通知》(以下簡稱《通知》)要求,以及《調查問卷》、《常見問題》中對相關具體問題的描述,我司20xx 年11 月20 日前開展了第一階段的自查工作,認真分析了自查中發現的問題,確定了具體整改期限,明確整改責任人。對深圳證監局走訪過程中提出的問題,我們已嚴格按照要求整改。在對相關問題整改中我們諮詢了公司外聘會計師事務所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現場檢查等形式督促、跟進整改進度,落實整改情況。

二、自查發現的問題及整改情況

根據《通知》的目標和要求,各公司的財務會計基礎工作應達到以下要求:

(一)各公司應當建立符合規定和適應公司自身發展的財務管理組織架構,做到崗位職責清晰,授權明確合理,不相容職務相互分離,相互制約;財務會計人員具備相關專業知識和專業技能,具備會計從業資格;公司對財務會計人員後續教育有制度性安排。

(二)各公司應當根據相關法律法規的規定,建立健全符合公司

自身經營特點的財務管理和會計覈算制度體系並不斷予以完善,明確制度的制定和修訂流程以及應當履行的決策程序。制度中應包含責任追究條款,對需要進行責任追究的範圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等做出明確的規定,責任追究應與績效考覈掛鉤。

各公司應當建立財務會計相關負責人管理制度,對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考覈等做出規定。財務會計相關負責人管理制度應經公司董事會審議批准。

(三)各公司應加強財務信息系統的建設和管理,保證財務信息系統的獨立性,不得與控股股東、實際控制人共用財務信息系統,也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務信息系統的權限;公司的財務信息系統應當符合會計電算化相關規定的要求,滿足公司的實際需要;公司應加強對財務信息系統用戶及其權限的管理。

(四)各公司應當加強會計覈算基礎工作的規範性,憑證填制符合要求,會計檔案歸檔及時、保管安全;應當切實提高會計覈算和財務信息披露水平,能獨立編制合併財務報表和報表附註;應當根據《企業會計準則》及相關規定,結合公司所處行業特徵和自身生產經營特點,制定明確、恰當的會計政策,並在財務報表附註中詳細披露,不得以《企業會計準則》中的原則性規定代替公司的會計政策。

根據上述通知要求(一),我們在自查中依託財務管理組織架構,明確了各崗位職責、優化了工作流程,根據各崗位業務變化,及時進行了修訂更新;對集團內各公司會計人員基本情況進行統計,瞭解會計人員是否具備從業資格;在20xx 年12 月份公司組織安排了“財務部門20xx 年度教育訓練計劃”。

根據上述通知要求(二),自查中公司根據 《深圳證券交易所股票上市規則》、《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》、《會計基礎工作規範》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業內部控制基本規範》等相關法律法規及公司章程的規定,具體制定了公司內部相關制度、具體業務實施細則,如:《財務負責人制度》等。此次整改中又補充完善了《會計人員繼續教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。

根據上述通知要求(三),自查中公司規模急速發展,經營模式的不斷創新,流程操作更新加快,在財務信息系統方面已加強建設和管理,公司ERP 系統已升級至用友8.9.0 版本,人員操作權限由信息部嚴格控制,職責分明。爲適應公司發展需要,公司已增加了費用預算模塊,採用用友軟件中的集團預算應用模式,包括深圳、蘇州、南昌的預算與業務報銷都使用了該模式進行管理,從預算管理設定、預算表的編制、預算的控制與分析,以及日常報銷的業務均按照集團模式統一進行。這種模式有利於集團的集中管控,並能夠獨立部署預算與報銷的 IT 系統,利於進行日常維護和風險的管理。合同管理模塊,主要爲設備、工程、維修、租賃等大型資產合同從簽訂到付款等全部流程都在ERP 系統中管理,固定資產請購單採用系統打印代替手工單據,極大方便了公司資產合同的管理。網上報銷、委外加工、人力資源工資系統、供應商管理平臺等模塊,這些模塊已陸續投入使用。

根據上述通知要求(四),自查中公司進一步強調憑證填制規範要求,摘要簡明清晰、科目使用規範、合理。會計檔案及時歸檔、保管,制定了《會計檔案管理辦法》,並已遵照執行。根據《企業會計準則》及相關規定,制定了具體明確的適合公司生產經營特點的記賬基礎和記量屬性、外幣業務覈算方法、收入確認原則、存貨覈算方法等相關會計政策、會計估計、會計差錯更正方法。

針對在自查中發現問題及具體整改情況如下:

1. 財務人員和機構設置基本情況

存在的問題:財務部分人員暫未取得會計從業資格證。

整改措施:根據《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員資格的相關規定,按照《深圳市會計條例》中第十條:“取得會計從業資格證書的人員,方可從事會計工作”要求,公司對集團內各公司會計人員基本情況進行統計,審查各會計人員的從業資格,通知未取得會計證人員在最近一個週期考取,人事部門將此作爲後續財務人員招聘錄用條件之一。

整改結果:未取得會計證人員將在20xx 年6 月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內考取,12 月參加財會電算化考試,預計年底可取得會計從業資格證書。

2. 會計覈算基礎工作規範性情況

存在的問題:對合並範圍往來定期對賬,每月一次明細賬覈對,只是覈對正確,未對結果簽字確認。

整改措施:進一步明確、規範各會計人員崗位職責,完善各往來對賬手續,從此次財務會計基礎工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬,在次月10 號前完成對賬工作,由雙方簽章確認,現已遵照執行。

整改結果:從20xx 年11 月起銷售會計已對內部往來對賬雙方簽章確認,後續持續監督執行。

3. 資金管理和控制情況

存在問題:

(1).出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單;(2).部分銀行存款餘額調節表未複覈。

整改措施:

(1).明確出納崗位工作職責,加強出納工作管理,更換由其他會計人員從銀行索取銀行對帳單,做到相互牽制,明確責任;

(2).監督檢查銀行存款餘額調節表籤批手續完整,並且指定專人複覈,在每一賬戶銀行存款餘額調節表完成後,對銀行存款餘額調節表統一填制彙總表,覈對銀行存款明細科目,以防相關表檔遺漏。

整改結果:

(1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單,已整改安排由財務部會計人員從銀行索取銀行對帳單。

(2).部分銀行存款餘額調節表未有專人複覈,已整改由資金部負責人複覈,並且簽名確認。

4、企業財務管理制度建設和執行情況

存在問題:公司財務制度體系建設不完善,相關制度沒有更新,存在部分已在執行的工作流程,沒有形成書面制度文件。

整改措施:公司依據企業會計制度,企業會計準則,企業內部控制基本規範等相關法律法規,結合公司業務特點,完善相關財務管理制度,並將已經實際執行的制度書面固化。根據公司業務發展變化,及時修訂更新相關制度。

整改結果:現已補充部分制度:如《會計人員繼續教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等。後續據實補充修訂,進一步完善公司制度建設,並嚴格遵照執行。

5、母公司對子公司財務管理和控制情況

存在問題:公司對子公司的資金情況進行不定期的財務、審計專項檢查,財務、審計檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。

整改措施:發佈公司相關審計、財務檢查工作規範制度,後續對子公司檢查結果形成書面報告材料。對子公司財務人員的錄用、晉升、調動均通過母公司集團財務中心審覈,報母公司總經理批准後執行。子公司經營支出須經母公司進行審批。由子公司填寫申請審批後轉深圳財務中心進行審批,最後經董事長批准。母公司資金部負責人對子公司日常資金進行監控及管理,子公司每日發銀行、現金日報表到母公司資金部負責人,負責人根據資金申請情況郵件指令補充收付款所需資金。

整改結果:公司制定發佈 《內部審計制度》,對子公司專項檢查結果出具了書面的內部審計、檢查報告材料。通過整改,進一步加強巡檢工作管理,規範人員招聘流程、切實履行好資金審批權限,不斷提升財務、審計檢查工作效率,保證公司資產安全。

三、證監局走訪提出問題及整改情況

深圳證監局於20xx 年12 月份對我公司現場走訪檢查了有關財務制度、資金管理、財務覈算、內部控制、信息系統等相關方面問題,針對證監局提出的問題,我公司按照要求已全部整改並取得良好的效果,現就整改情況報告如下:

1. 關於票據管理問題

存在問題:支票管理登記、領用記錄不齊全、規範。只有領用記錄,未有登記購買記錄。

整改措施:建立票據管理登記臺賬,嚴格登記購買支票日期、數量及支票號碼、簽收人、單位等票據信息。

整改結果:票據管理在整改中已按要求改正。嚴格票據管理,完善了臺賬登記內容,並遵照執行。

2. 現金日記賬、銀行日記賬登記問題

存在問題:缺少手工登記現金日記賬、銀行存款日記賬。

整改措施:專項活動自查開展時,即已安排出納補錄現金、銀行存款日記賬,貴局在走訪過程中已補錄了大部分月份日記賬。

整改結果:手工現金、銀行存款日記賬現已按要求補錄完畢,後續出納嚴格按照要求及時登記、日清月結。

3. 關聯方、董高監日常出差報銷用借款問題

生產企業自查報告篇2

針對今年上半年,我省的安全生產形勢十分嚴峻,爲全面貫徹省、市安全生產工作會議精神,由公司決定組織公司安全生產領導小組對全公司進行安全生產大檢查工作。

一、檢查安全制度建設

對公司的安全生產管理制度檢查,發現備案存檔工作較好,各制度健全,應急預案完整,演練可行,各項操作規程公佈考覈成果較好,制度得到落實,並在實踐中得到不斷更新,各級機構及幹部職工自覺遵守制度和規程資料,無違章現象。

二、安全教育工作

公司生產部門每週開展安全總結會議,分析總結安全生產工作的成績和問題,公司每月對各部門進行安全考覈與教育,實際制度落實較好,對突出問題敢於及時發現及時報告,安全教育上牆公司狀況良好,警示教育時刻長抓,教育注重成效,不達標準不放過。

三、各項安全硬件設施狀況

消防栓有部分沒有水龍帶或個別沒有噴頭,個別消防箱陳舊,沒有人看管,分部職工對消防器材使用不熟悉。安全防護用品配備較充足,可滿足安全生產要求,現場施工標誌牌缺少,介工人對標誌牌的使用擺設較熟悉。水廠氯氣消毒車間已安排專職人員看管操作,配電設備良好,沒拉亂接現象。礦泉水廠臭氯發生器操作配備專職人員,並配有防護用具。電廠對高壓源按規範設置有效的隔離措施。但電廠的陂頭擋土牆出現下陷斷裂,存在安全隱患。

四、安全意識

各部門的安全意識較以前有所加強,粗心大意現象較少,杜絕了盲目作業現象,操作記錄較齊全,對問題的存在有記錄,並存整改意見與成效記錄。

五、安全監控

各部門對安全生產職責和職責制有較深認識,落實各制度、規程的自覺性較強,監控框架結構健全,操作效用性較強,並有嚴格的獎懲制度,對危險源認識和處理機制,處理潛力得到加強,監控工作較以前成效較好。

生產企業自查報告篇3

爲了積極響應呂梁市藥監安[20xx]85號《關於進一步加強藥品生產企業安全生產管理工作的通知》文件精神,爲了切實搞好藥品安全生產工作,我公司組織進行了一次安全生產隱患大排查,具體實施過程如下:

一、組織領導

本單位成立了藥品安全生產隱患自查領導組。安全生產隱患排查整治領導組對本方案的實施工作進行統一領導,統一安排,統一部署。研究解決安全生產隱患排查整治中存在的突出問題,協調整治工作。

組長:

副組長:

成員:

二、範圍和重點

檢查範圍:全廠各類危險源,對藥品生產、經營、儲存、使用、運輸和廢棄處置等各個環節進行全面排查整治。

檢查重點:生產、經營、儲存、使用、運輸液氧等液化氣體、易爆危險化學品的重點環節;危險區、居民點安全防護距離不足、安全措施不落實的重點環節。

三、檢查內容:

單位負責人組織開展對本單位自查和隱患排查,針對每一個環節、每一個崗位、每一項安全措施落實情況等進行全面徹底的檢查。

全面按照行業安全標準化考評辦法開始自查,規範和改進安全管理工作,提高安全生產水平;健全各項安全管理制度,安全要求、崗位責任是否落實到位等情況,以及工藝系統、基礎設施、技術裝備、充裝環境、防控手段等方面存在的隱患。具體包括:

1、安全生產責任制落實情況。法人與安全負責人簽訂責任書,安全負責人與安全員簽訂責任書,確保責任落實到具體負責人。

2、安全生產法律法規、標準規程和制度執行情況。按照有關法律法規和規範的要求,落實生產作業場所的安全生產措施。凡生產、經營、儲存、運輸和火災危險性爲甲類的作業場所必須安裝可燃氣體報警器等儀器設備,配備應急救援器材和職業衛生防護器材,安裝應急衝淋設施。火災危險性爲甲類的易燃易爆作業場所的設備、管道、電氣設備等必須整體防爆。

3、隱患排查整改和重大危險源監控情況。安全生產重要設施、裝備情況及日常管理情況;隱患排查治理檔案臺帳、監控和應急管理;低溫液體儲罐和氣瓶儲存、運輸工具的檢測檢驗情況。

4、應急管理情況。根據《危險化學品事故應急救援預案編制導則(單位版)》的要求和實際生產、使用危險化學品的實際情況,制訂完善有針對性、操作性強的事故應急預案,並組織職工每年進行不少於一次的演練,演練情況必須記錄在案。

四、檢查結果

本單位所有三個低溫貯罐、壓力管道、壓力容器均符合國家安全標準,生產工藝流程安全合理,廠區環境衛生等符合國家相關要求。

生產企業自查報告篇4

根據學院消防安全規定的要求,對照《中華人民共和國消防法》和《內蒙古自治區消防條例》,我處於3月19日下午在保衛處綜合科的組織下,集中對全院的教學樓、學生公寓、食堂、實驗實訓樓及其他院內的服務機構的火災隱患進行了檢查。在此次檢查過程中,我們對發現的火災隱患和不安全因素進行了登記,併發出整改通知書,以消除現存不安全因素。現將檢查的基本情況報告如下:

一、檢查情況

公共設施部分:

1、教學樓:教學樓安全防範措施基本完善,消防栓測試正常、消防指示燈正常、滅火器正常、安全通道暢通。

2、實驗實訓樓:消防栓無槍頭,應急燈不能使用。

3、舊實驗樓:樓內消防安全設施缺失嚴重,一樓無消防栓,二、三樓各缺少一個消防栓;熱處理實驗室(一樓)三具滅火器需要更換,兩具需要維修更新;木工房需要更換滅火器四具;鑄造實驗室兩具滅火器需要更新維修;三樓北頭兩側牆皮剝落,竹條裸露,有起火的隱患,南頭也有相同的問題。

4、學生公寓樓:B樓消防栓缺損嚴重(缺槍頭、閥門),且全部生鏽,基本上無法正常使用;公寓C樓應急燈電源有被學生私接的現象;公寓D樓應急燈不亮;男生區三樓、四樓各缺一個槍頭,五樓缺三個槍頭,一個水袋,六樓無槍頭,無水袋。女生區三樓缺兩個槍頭。E樓消防栓無水且缺損嚴重;F樓消防栓無水。

5、其他公共服務設施:變電所私用電爐取暖,存在隱患;鍋爐房無滅火器;一食堂消防安全通道被聯通公司營業廳佔用,液化器無專用貯存間。F樓下四個小飯店使用液化氣,無專門貯存櫃或房間,也沒有配備滅火器。

私人服務設施部分:F樓下部分餐飲經營戶無滅火器。

二、根據院黨委行政關於建設“平安校園”的精神,提出了以下幾點建議和要求:

1、按照整改通知書的要求,在規定期限內進行整改。

2、確定專人負責管理消防設施,建立責任制,平時要加強對消防設施的保養維護,定期檢查測試,並將確定的消防責任人名單報保衛處備案。

3、建議後勤集團對學生公寓內的用電線路進行檢查,對學生私拉、私接電線進行清理,堅決杜絕電爐、熱得快等大功率電器的使用,消除電器火災隱患。同時對變電所私用電爐的行爲進行處理。

4、各單位辦公室電腦、打印機等辦公用電設施,不用時應當關機,下班時切斷電源。

5、後勤集團要加強對學生及經營戶的了消防安全教育工作。近期聯繫學校消防科對我院學生進行一次消防安全知識、技能(滅火器材使用、逃生技巧)培訓。

生產企業自查報告篇5

內蒙古高原杏仁露有限公司,地處鄂爾多斯市準格爾經濟開發區。主要從事植物蛋白飲料和果蔬汁飲料的生產和銷售,於 20xx年的8月8號成功換證。

20xx年1月19日開發區質監分局工作人員到公司進行指導,現將公司目前情況自查彙報如下:

一、採購進貨查驗落實情況:生產所用的主要原輔料有白糖、聚甘油脂肪酸酯、蘋果酸、檸檬酸等,這些原輔料都是經過正規的渠道,從取得生產許可證的廠家購進,並附有出廠檢驗報告,質量要求很嚴格,必須符合國家對該食品的衛生要求,並且相關資質材料有專人管理。嚴格的履行原輔料入廠的驗收檢驗工作,設獨立檢驗員負責該項工作。

二、生產過程控制情況:我工作每天安排專人對廠區衛生進行打掃,保持廠區內環境整潔乾淨。定期對生產場所、設備、庫房、進行打掃、消毒。保持在加工過程中與產品接觸的一切設施、設備、環境的衛生,杜絕一切污染的可能。定期養護設備設施,每批產品生產前和生產結束後,均對相關設施、設備進行清洗、消毒。生產人員的個人衛生,工作服帽的整潔情況,班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服後,經人員專用通道進入生產車間。驗收合格的原料從原料專用通道進入生產設備。從原料到成品及成品庫均保持獨立空間,沒有交叉污染。

三、食品出廠檢驗落實情況:我公司配備了電子分析天平、臺式電熱恆溫乾燥箱、酸度計、超潔淨化工作臺、臺式電熱恆溫培養箱等檢驗設備,具有檢驗所使用的輔助設備和化學試劑。檢驗人員經過內蒙古質量技術監督局培訓,具有內蒙古自治區職業技能鑑定中心發放的檢驗資格證書。按照國家

標準,對生產出的每個單元的每批產品進行檢驗,將檢驗的原始記錄和產品出廠檢驗報告留存備查,對出廠的每批產品留樣,並進行登記。

四、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況:我公司生產需要的各種原料均從合法、正規渠道購進,並索取相關的證件。嚴格按照產品生產工藝及《食品衛生法》的要求組織生產,未遇到購買不合格原料和出現生產不安全食品的情況。

五、食品標識標註情況:我公司生產的各個單元產品的包裝上按照相關規定印有名稱、規格、淨含量、生產日期、產品標準代號,以及生產者的名稱、地址、聯繫方式、生產許可證編號和QS標識以及使用的食品添加劑的名稱和產品的貯藏方式和保質期等相關信息。

六、企業人員培訓、體檢情況:我公司所有和生產相關的人員均參加了體檢,取得食品從業許可證書(健康證)。並定期參加企業組織的食品法律法規、食品安全知識、食品技術知識培訓。

七、我公司對生產安全非常重視,定期組織員工參加食品法律法規、食品安全知識、安全生產知識的培訓與學習,加強員工的安全生產意識,確保生產的質量安全及人員設備安全。

經過此次自查,我廠基本符合食品生產企業落實質量安全主體責任的要求,提高了質量安全意識,杜絕了質量安全隱患。在此基礎上,我廠建立了質量安全保證長效機制,爲長期、持續地生產優質產品,打下了堅實基礎。

生產企業自查報告篇6

爲了認真執行《關於進一步加強安全管理開展危爆物品安全檢查的緊急通知》要求,我項目部接到“通知”,立即進行了防汛安全部署,自始至終堅持從嚴、從細、從實,高標準、嚴要求,並始終把防汛安全生產工作放在重於一切的位置抓緊抓好,確保安全渡汛。現結合我項目部承建工程的工程特點,總結汛期安全檢查工作彙報如下:

一、加強領導、明確重點

接到《關於進一步加強安全管理開展危爆物品安全檢查的緊急通知》後,我項目部領導高度重視,立即組織項目部全體管理人員傳達學習通知精神,在深刻領會通知精神的基礎上研究部署並開展瞭如下工作:1、成立了防汛安全大檢查活動領導小組。由項部經理任組長,由安全總監、技術總工任副組長,由專職安全員、技術員、施工員等爲成員。2、對安保部編制的《防洪、防汛應急預案》進行了認真審覈,嚴格執行三級審批制度,確保“預案”切實可行。3、項目領導親自帶隊的防汛值班工作,並嚴肅防汛值班紀律,實行24小時值班制度,尤其是夜間值班,必須保證通訊暢通,人員在崗,防範到位。4、與大足縣防汛辦積極溝通,密切關注天氣預報和施工所經過河流、水庫的雨情、水情信息動態,及時向相關領導和施工單位通報,確保信息通暢、預警準確、指揮科學、應急有效。5、嚴格落實防觸。

電、防雷擊等安全防範技術措施。研究制定了汛期施工現場安全生產隱患的整改重點,並將其整改重點傳達到一、二工區,要求各工區認真學習落實,整改重點如下:

(1)、對現場電工人員進行汛期用電安全知識培訓,加強全員雨季施工用電的安全意識和自保能力。

(2)、對各種電氣設備及手持電動工具,必須達到兩級漏電保護,各種電氣設備必須每月檢測一次絕緣電阻,阻值達不到規定要求立即停止運行,嚴禁使用,漏電保護器每月進行一次測試,不符合要求立即更換,並做好各項測試記錄。

(3)、電纜接頭要有防雨防潮措施,防止因雨水浸泡造成短路觸電事故。低壓變壓器必須有防雨、防潮、防砸措施。

(4)、對水穩拌和站設備、臨時貯油點、配電房、配電箱、電閘箱等,要採取防雨、防淹、防雷等措施,外殼要做接地保護。

(5)、加強防汛搶險安全應急預案的演練。

(6)、對生產、生活區排水溝進行徹底清理,確保雨水順利排出。

二、隱患排查、專項檢查

項目部於6月5日對施工現場進行了防汛安全檢查。各工區嚴格按《通知》精神執行,並對防汛安全生產隱患進行認真排查、整改,健全完善防汛安全生產設施。各工區落實了防汛安全知識教育、安全防護設施維護更換、安全責任和安全隱患的排查等工作,各工區均達到了《通知》要求。

三、總結

通過防汛安全檢查活動,項目部上下取到了良好的效果,提高了全員的安全生產意識,使我項目部在安全生產、安全管理等方面的工作都上了一個新臺階,進一步增強了各級安全管理人員的履職責任心,爲今後更好地開展安全管理工作打下了堅實的基礎。