稽覈崗位職責和工作內容(新版多篇)
稽覈崗位職責 篇一
1、熟悉和掌握國家財政政策法規、學校財務管理制度、會計制度和各類會計科目的會計資料。
2、按照財務有關規定,對會計憑證和原始憑證的有效性、真實性、會計科目的正確性、程序的完整性、數字的準確性、附件、印章的完整性進行審覈。
3、負責審覈系統所有輸入數據的正確性和一致性。
4、負責聯繫相關部門查詢資金使用情況,並帶來相關信息。積極收集相關數據,分析會計數據。
5、每月檢查往來賬目,督促經辦人員及時結賬,年終清理往來賬目,找出壞賬及壞賬產生的原因。
6、每月核對銀行存款日記賬和對賬單,編制銀行存款餘額調整表,對未結算項目及時覈對。
7、按照規定及時申請、收集、覈對各類收費單據,每月認真審覈票據使用情況,確保票據、資金、賬戶一致。
8、嚴格遵守會計電算化管理制度,熟悉會計軟件操作。
9、完成領導交辦的其他工作。
審計人員的職責:
1、負責部門貸款的審覈,並在出納核發的支票無誤後,加蓋銀行記錄章。
2、負責對公司各項財務收支進行審計,嚴格控制財務收支,按計劃支出,控制各項費用,杜絕異常費用。
3、負責審覈會計憑證,確保每一張憑證的真實性,完整的程序,準確的數字,正確的會計科目。審覈號是連續的,附件賬單是符合的,蓋章是完整的,簽字是完整的。
4、手工應收帳款登記,與電腦對賬。
5、按照正常審批流程,負責各客戶的裝修返利計算、促銷返利計算、獎勵返利計算、差價返利計算及付款。
6、負責分公司資金的申請、對外匯款的執行、當地按揭付款、會計費用的支付、各類租賃合同(包括租入、租出)的核算與管理、存款與存款、租金的攤銷、工程合同的管理、工程利潤的核算、資金流的統計與監控等。
7、協助財務經理覈算分公司工資,並根據審覈後的工資表及時發放工資。
8、負責提交相關財務報表,確保準確性和及時性,包括(但不限於):日報表、月費用報表、各類返利報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收賬款報表等。
9、裝訂和管理本部門的財務檔案。
10、負責領導交辦的相關文件的打印、分發和統計。
11、完成領導交辦的其他工作。
1、負責部門貸款的審覈,並在出納核發的支票無誤後,加蓋銀行記錄章。
2、負責對公司各 項財務收支進行審計,嚴格控制財務收支,按計劃支出,控制各項費用,杜絕異常費用。
3、負責審覈會計憑證,確保每一張憑證的真實性,完整的程序,準確的數字,正確的會計科目。審覈號是連續的,附件賬單是符合的,蓋章是完整的,簽字是完整的。
4、手工應收帳款登記,與電腦對賬。
5、按照正常審批流程,負責各客戶的裝修返利計算、促銷返利計算、獎勵返利計算、差價返利計算及付款。
稽覈崗位職責 篇二
1、維護集團品牌形象,堵塞管理漏洞,減少公司損失;
2、地區稽覈稽查體系運行與執行;
3、完成主管交辦的日、周、月工作任務;
4、負責店面運營管理的檢查、評估;
5、負責店員、顧客、聯營商的舉報投訴管理,並以事實爲依據進行調查;
6、負責稽查發現店面運營問題,督促門店整改,並向主管彙報;
7、完成主管交辦的其他事宜。
稽覈崗位職責 篇三
1、負責公司稽覈管理制度、流程的建立、執行與改進;
2、負責稽覈團隊的建設、培養、激勵與優化;
3、負責稽覈團隊的工作計劃、分解與落實,確保團隊目標的實現;
4、負責組織開展對公司業務系統運行情況的常規稽覈檢查工作,編制稽覈檢查報告並向上級彙報;
5、負責組織開展對公司各系統運行情況的專項稽覈工作,編制稽覈檢查報告並向上級彙報;
6、負責就稽覈檢查中發現的問題進行監督改進;
7、負責定期/不定期的對稽覈管理工作進行總結與改進,編制總結報告並向上級彙報;
8、參與公司風險管理體系建設與改進的相關工作;
9、參與公司新業務/新產品設計的相關工作;
10、參與高管與核心崗位人員的離任、離崗審計稽覈工作,並提交稽覈報告。
稽覈崗位職責 篇四
帳務稽覈
1、各項支出憑證的審覈事項。
2、各項收入帳項的審覈事項。
3、各項攤提折舊的事項。
4、應收應付、預付帳的審覈事項。
5、原物料、成品、在製品、存貨估價的審覈事項。
6、各廠廠務費用分攤方法的審覈事項。
7、有關本公司所屬各廠、各營業所、門市部、各廠倉庫的財務查覈事項。
8、營利事業所得稅申報表及其他有關獎勵減免項目的審覈事項。
9、其他有關調整記帳科目,變更計算方法,減少支出的建議事項。
業務稽覈
1、各處廠業務工作進度的審覈事項。
2、各處廠工作的進行是否依照規定的查覈事項。
3、各項會議決定辦理事項的追蹤事項。
4、其他與業務稽覈有關的事項。
財務稽覈
1、關財產的購置或處理的審覈事項。
2、有關原物料採購招標比價的監督及價格審覈事項。
3、有關對外訂立財物契約的審查事項。
4、有關本公司及所屬分支機構現金、票據、有價證券、應收帳款、銀行往來的抽查事項。
5、有關財產及原物料成品庫存的抽查事項。
6、其他與財務稽覈有關的事項。
稽覈崗位的職責 篇五
1、負責按照稽覈部主管安排的工作,開展對公司生產經營過程中各環節內控制度的執行情況稽覈;
2、對公司各部門執行預算情況予以稽覈;
3、對公司收入及支出情況予以稽覈;
4、對合同執行情況予以稽覈;
5、對公司納稅及彙算清繳情況予以稽覈;
6、執行領導安排的其他相關工作。
稽覈崗位職責 篇六
1、現場各部門的實際操作與文件的一致性,不符合的跟蹤改善;
2、熟知公司各部門的工作流程和規範,嚴格執行公司稽覈制度,對稽覈的真實度高度負責;
3、對稽覈中發現的問題及時提出意見與上級彙報反映;
4、定期對稽覈中發現的問題歸類彙總、分析原因並提出建設性建議;
5、完成領導交辦其它工作內容;
稽覈崗位職責 篇七
一、認真學習掌握財經方針、政策、法規、制度,熟悉各項財務制度及會計覈算內容和各項目的開支範圍和標準;
二、記帳憑單要審覈部門、部門編號、科目、科目編號、摘要、金額是否與報銷部門相符,制單、出納簽章及日期、附件張數、報銷人簽字是否齊全;
三、原始憑證要嚴格審覈票據是否合法,內容是否真實、完備,各項報銷手續是否齊全,數字是否準確;
四、稽覈中出現的不符合規定的預算收支和手續不完備的憑證,拒絕支付或讓經辦人補辦手續,並有權向審覈制單人員提出更正或重新制單;
五、審覈總帳與分類帳的數字是否銜接,現金和銀行日記帳是否日清月結,有無超庫存限額現象,銀行支票領用簽發是否符合規定,是否做到帳實、帳證、帳帳相符;
六、審覈各類帳表是否符合制度規定和編制要求,各種會計報表中的數據是否與會計帳簿中的數據相銜接,勾稽關係是否正確;
七、各項收支指標收否正確,計劃是否可行,規定是否合理,各項開支是否有預算指標,資金是否落實;
八、認真完成其他需要審覈的工作,對稽覈中發現和糾正的問題應不斷進行總結,提出改進措施。
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