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資產自查報告

第一篇:固定資產自查報告

資產自查報告

固定資產盤點工作報告

2014年9月20日、根據建管局的要求,各部門的工作已步入正軌。爲進一步規範和加強我站資產管理,夯實財務管理基礎工作,健全管理機制、保障國有資產的完整和安全,徹底摸清家底,最大程度發揮固定資產的效益,根據要求,我處精心組織了全處固定資產清查工作,現就在盤點過程中出現的問題及其產生原因做如下彙報。

一、固定資產的確認

根據建管局現行固定資產及低值易耗品管理制度,目前我處對價值2014元及以上、如電腦設備、打印機、相機、機器、機械、工具、生活辦公用具等分別進行了定義以及明確的劃分規定。

二、清查的主要做法

(一)領導重視,組織得力。領導高度重視本次清查工作,把清查工作作爲9月、10月的重點工作之一。有專人負責,各部門負責人配合固定資產清查小組,負責對全管理處固定資產及低值易耗品的清查工作組織實施,相關職能科室進行了明確分工。

(二)分工明確,責任清晰。清查工作共分爲準備、清查、總結和驗收四個階段。準備階段主要工作是成立固定資產清查小組,確定清查範圍及工作職責。

(三)循序漸進,合理安排。本次清查的重點工作落在清查階段和總結階段上。清查階段主要工作是清查小組對全管理處的固定資產及低值易耗品進行清查、盤點,落實資產存放地點、資產狀況等,如實填

寫固定資產清查系統。對清查中發現的需要報廢、報損或作其他處置的固定資產,要求查清原因,提出處理建議。總結階段對有異議的項目再次清點確認,確認後詳細填寫“固定資產盤點報告表”,各清查工作組對“固定資產盤點報告表”進行相互複覈確認,連同清查工作總結交清查工作領導小組審閱。

三、清查的主要成果

管理處領導和各部門都能高度重視清查工作,主要領導親自抓該項工作的落實。

經過此次清查,三個泉管理處主要取得了以下成果:一是全面落實了建管局固定資產實物管理及低值易耗品的各項基礎信息,特別是針對一些實物信息與資產下轉資料不相符的情況,管理處以現場實物盤點爲依據,對相關信息進行了補充、修改。二是進一步完善了財務固定資產卡片以及使用部門的使用臺帳的信息登記,做到帳實、帳卡、帳帳相符。三是清查出一批已報廢的固定資產和低值易耗品。在此次清查後彙總上報建管局申請報廢。

四、下一步資產管理的工作思路

(一)完善制度。今後管理處將根據固定資產管理方面的新要求,制定適合我處實際、便於操作的固定資產管理辦法。

(二)明確職責。進一步明確固定資產管理各職能部門的職責和權限,建立統一要求、分級管理、各盡所能,各負其責的新機制。

(三)加強管理。把固定資產管理作爲財務管理和固定資產使用、管理部門的一項重要日常工作,常抓不懈,規範程序,把好出入關,健

全賬、證、卡,加強覈算,確保資金賬、實物賬一致。

(四)嚴格檢查。各部門對各自管理的固定資產每年進行一次自查,對於違規情況進行通報。

(五)抓好落實。重點做好日常管理和制度落實工作,固定資產管理部門在加強日常管理的同時,抓好各項制度落實的督促檢查,搞好協調、銜接,督導各部門抓好落實,努力把管理處的固定資產管理工作提高到一個新水平。

第二篇:固定資產自查報告

2014年度新梓學校固定資產盤點工作報告

2014年11月,爲進一步規範和加強我校資產管理,夯實財務管理基礎工作,健全管理機制、保障國有資產的完整和安全,徹底摸清家底,最大程度發揮固定資產的效益,根據要求,我處精心組織了全校固定資產清查工作,現就盤點基本情況做如下彙報。

一、盤點的主要做法

(一)領導重視,組織得力。領導高度重視本次清查工作,把清查工作作爲下半年重點工作之一。有專人負責,各部門負責人配合固定資產清查小組,對本部門資產情況做認真細緻的清查。

(二)分工明確,責任清晰。清查工作共分爲準備、清查、總結和驗收四個階段。準備階段主要工作是成立固定資產清查小組,確定清查範圍及工作職責。

(三)循序漸進,合理安排。本次清查的重點工作落在清查階段和總結階段上。清查階段主要工作是清查小組對全管理處的固定資產進行清查、盤點,落實資產存放地點、資產狀況等。對清查中發現的需要報廢、報損或作其他處置的固定資產,要求查清原因,提出處理建議。總結階段對有異議的項目再次清點確認,確認後詳細填寫“固定資產盤點報告表”,各清查工作組對“固定資產盤點報告表”進行相互複覈確認,連同清查工作總結交清查工作領導小組審閱。

二、清查的主要成果

管理處領導和各部門都能高度重視清查工作,主要領導親自抓該項工作的落實。

經過此次清查,主要取得了以下成果:一是以現場實物盤點爲依據,對相關信息進行了補充、修改。二是進一步完善了財務固定資產標籤以及使用部門的使用臺帳的信息登記,做到帳實、帳帳相符。三是清查出一批達到報廢要求的固定資產和低值易耗品。在此次清查後彙總上報國資委申請報廢。

三、下一步資產管理的工作思路

(一)完善制度。今後管理處將根據固定資產管理方面的新要求,制定適合我處實際、便於操作的固定資產管理辦法。

(二)明確職責。進一步明確固定資產管理各職能部門的職責和權限,建立統一

要求、分級管理、各盡所能,各負其責的新機制。

(三)加強管理。把固定資產管理作爲財務管理和固定資產使用、管理部門的一項重要日常工作,常抓不懈,規範程序,把好出入關,健全賬、證、卡,加強覈算,確保資金賬、實物賬一致。

(四)嚴格檢查。各部門對各自管理的固定資產每年進行一次自查,對於違規情況進行通報。

(五)抓好落實。重點做好日常管理和制度落實工作,固定資產管理部門在加強日常管理的同時,抓好各項制度落實的督促檢查,搞好協調、銜接,督導各部門抓好落實,努力把管理處的固定資產管理工作提高到一個新水平。

簽名:

新梓學校

2014年 3月17日

第三篇:固定資產自查報告

固定資產自查工作報告

2014年8月20日至2014年9月20日,根據顏店鎮教育委員會要求,爲進一步規範和加強我校固定資產管理,夯實財務管理基礎,健全管理機制、保障國有資產的完整和安全,徹底摸清情況,最大程度發揮固定資產的效益,我校精心組織了以校長爲頭的固定資產清查小組,對我校校產進行清查盤點;現就在盤點過程中出現的問題及其產生原因彙報如下:

一、固定資產的確認

根據現行固定資產及低值易耗品管理制度,目前我校對價值

2014元及以上、如電腦設備、打印機、相機、機器、機械、工具、生活辦公用具等分別進行了定義以及明確的劃分規定。

二、清查的主要措施

(一)領導重視,組織得力。領導高度重視本次清查工作,把清查工作作爲8月、9月的重點工作之一。有專人負責,各部門負責人配合固定資產清查小組,對全校固定資產及低值易耗品的清查工作進行組織實施。

(二)分工明確,責任清晰。清查工作共分爲準備、清查、總結和驗收四個階段。準備階段主要工作是成立固定資產清查小組,確定清查範圍及工作職責。

(三)循序漸進,合理安排。本次清查的重點工作落在清查階段和總結階段上。清查階段主要工作是清查小組對全校固定資產及低值易耗品進行清查、盤點,落實資產存放地點、資產狀況等,如實填寫固定 1

資產清查系統。對清查中發現需要報廢、報損或作其他處置的固定資產,作出處理意見。總結階段對有異議的項目再次清點確認,確認後詳細填寫“固定資產盤點報告表”,各清查工作組對“固定資產盤點報告表”進行相互複覈確認,連同清查工作總結交清查工作領導小組審閱。

三、清查的主要成果

學校領導和各部門都能高度重視這次清查工作,校長親自抓該項工作的落實。

經過此次清查,我校主要取得了以下成果:一是全面落實了顏店鎮教育委員會對固定資產實物管理及低值易耗品的各項基礎信息的要求,特別是針對一些實物信息與資產資料不相符的情況,我校以現場實物盤點爲依據,對相關信息進行了補充、修改。二是進一步完善了財務固定資產卡片以及使用部門的使用臺帳的信息登記,做到帳實、帳卡、帳帳相符。三是清查出一批需要報廢的固定資產和低值易耗品,彙總後上報顏店鎮教育委員會申請報廢。

四、下一步資產管理的工作思路

(一)完善制度。今後我校將根據固定資產管理方面的新要求,制定適合我校實際、便於操作的固定資產管理辦法。

(二)明確職責。進一步明確固定資產管理各職能部門的職責和權限,建立統一要求、分級管理、各盡所能,各負其責的新機制。

(三)加強管理。把固定資產管理作爲財務管理和固定資產使用、管理部門的一項重要日常工作,常抓不懈,規範程序,把好出入關,健全賬、證、卡,加強覈算,確保資金賬、實物賬一致。

(四)嚴格檢查。各部門對各自管理的固定資產每年進行一次自查,對於違規情況進行通報。

(五)抓好落實。重點做好日常管理和制度落實工作,固定資產管理部門在加強日常管理的同時,抓好各項制度落實的督促檢查,搞好協調、銜接,督導各部門抓好落實,努力把我校的固定資產管理工作提高到一個新水平。

兗州市顏店鎮李宮國小

2014年11月28日

第四篇:固定資產自查報告

乾縣公安局

固定資產自查工作報告

爲進一步規範和加強我局固定資產管理,夯實財務管理基礎工作,健全管理機制、保障國有資產的完整和安全,徹底摸清家底,最大程度發揮固定資產的效益,2014年12月10日至12月31日,根據縣財政局要求,我局精心組織了全局固定資產自查工作,現就在自查過程中出現的問題及其產生原因做如下彙報。

一、固定資產的確認

根據財政局現行固定資產及低值易耗品管理制度,目前我局對價值2014元及以上,如電腦設備、打印機、相機、機器、機械、工具、生活辦公用具等物品,以及上級配發、自行購買的各類警用裝備類物品分別進行了定義以及明確的劃分規定。

二、自查的主要做法

(一)領導重視,組織得力。我局領導高度重視本次自查工作,把自查工作作爲2014年第四季度的重點工作之一。警務保障室總體負責,各部門負責人配合固定資產自查小組,負責對全局固定資產的自查工作組織實施,相關職能科、室、所、隊進行了明確分工。

(二)分工明確,責任清晰。自查工作共分爲準備、自查、總結和驗收四個階段。準備階段主要工作是成立固定資產自 - 1 -

查小組,確定自查範圍及工作職責。

(三)循序漸進,合理安排。本次自查的重點工作落在自查階段和總結階段上。自查階段主要工作是自查小組對全管理處的固定資產及低值易耗品進行自查、盤點,落實資產存放地點、資產狀況等,如實填寫固定資產自查系統。對自查中發現的需要報廢、報損或作其他處臵的固定資產,要求查清原因,提出處理建議。總結階段對有異議的項目再次清點確認,確認後詳細填寫“固定資產盤點報告表”,各自查工作組對“固定資產盤點報告表”進行相互複覈確認,連同自查工作總結交自查工作領導小組審閱。

三、自查的主要成果

我局領導和各部門都能高度重視自查工作,主要領導親自抓該項工作的落實。

經過此次自查,主要取得了以下成果:一是全面落實了我局固定資產實物管理及低值易耗品及上級配發、自行購買的各類警用裝備類物品的各項基礎信息,特別是針對一些實物信息與資產下轉資料不相符的情況,我局以現場實物盤點爲依據,對相關信息進行了補充、修改。二是進一步完善了財務固定資產卡片以及使用部門的使用臺帳的信息登記,做到帳實、帳卡、帳帳相符。三是自查出一批已報廢的固定資產和各類警用裝備類物品。在此次自查後彙總上報財政局申請報廢。

四、下一步資產管理的工作思路

(一)完善制度。今後我局將根據固定資產管理方面的新要求,制定適合我局實際、便於操作的固定資產管理辦法。

(二)明確職責。進一步明確固定資產管理各職能部門的職責和權限,建立統一要求、分級管理、各盡所能,各負其責的新機制。

(三)加強管理。把固定資產管理作爲財務管理和固定資產使用、管理部門的一項重要日常工作,常抓不懈,規範程序,把好出入關,健全賬、證、卡,加強覈算,確保資金賬、實物賬一致。

(四)嚴格檢查。各部門對各自管理的固定資產每年進行一次自查,對於違規情況進行通報。

(五)抓好落實。重點做好日常管理和制度落實工作,固定資產管理部門在加強日常管理的同時,抓好各項制度落實的督促檢查,搞好協調、銜接,督導各部門抓好落實,努力把管理處的固定資產管理工作提高到一個新水平。

二〇一四年一月十三日

第五篇:2014年固定資產自查報告

2014年各部門資產自查報告

爲加強對資產的管理,提高國有資產使用效益,確保國有資產不流失。由各部門資產管理員牽頭於8月11日-20日對本部門新區、老區的固定資產進行自查盤點,現將自查情況彙報如下:

一、各部門自查情況

1、計財部於8月11日將7月底臺賬發至各部門信箱中,爲實地核查提前做了準備工作。

2、爲明確責任,各部門對此次自查盤點非常重視,積極組織本部門相關人員積極開展工作,由於資產種類及數量較多,使用情況變動多。自查盤點比規定時間推遲10天,除餐飲部未按時報送自查盤點表,其它部門於8月31日前完成了此次自查工作。

二、存在問題

1、資產管理不到位,管理意識不強、未能及時按月做報廢、調撥等手續,在此次自查後出現大量資產變動和報廢的情況。計財部及時進行賬務處理,按調整後的資產由各部門資產管理員、部門經理簽字後存檔,做爲年底全面清查的依據。

此次自查固定資產各部門報廢數量16項,其中:康樂部4項、工程部2項、中航大學服務部2項、客房部1項、人力資源部7項),部門間資產調撥及存放地點發生變動情況更多。所以

各部門平時要加強對資產的管理,如有調撥、報廢、變更、資產名稱不符等原因必須按月及時做手續,要增強工作主動性和積極性,確保賬實相符。

2、閒置及待報廢資產57項,其中康樂部閒置資產25項、前廳部待報廢資產11項、閒置資產19項、中航大學服務部閒置資產2項。計財部將在9月同使用部門對以上資產進行實地查看,合理進行調配,對於確實不能使用資產可進行處理,做到盤活資產。

三、盤虧項目

1、綜合辦公室盤虧e5700聯想筆記本電腦1臺(卡片編號00192#),2014年1月出庫。(9月12日找到,在前廳部,已做調撥)

2、康樂部和華樓烘手器賬面14臺(卡片編號00349#),2014年4月出庫,實際盤點12臺,盤虧2臺。(12臺已在庫房)

3、餐飲部也存在賬實不符現象,自查盤點表目前還沒有報送計財部,另老區餐飲固定資產存放地點發生改變的必須按財務發送的表格卡片編號依次修改,不應打亂順序。(9月14日報送盤點表) 餐飲部老區盤虧項目:

1、 沙發(卡片編號00182#)賬面2個,實物盤點1個,盤虧

1個(轉綜辦1個正在覈實中)。

2、 屏風(卡片編號00215#)賬面1個,實物盤點沒有。盤虧

1個(已作報廢處理正在覈實中)

3、 椅子(卡片編號01528#)賬面1把,實物盤點沒有。盤虧

1把(轉工程部電工班正在覈實中)。

4、 椅子(卡片編號01700#)賬面3把,實物盤點2把。盤虧

1把(轉工程部正在覈實中)。

餐飲部新區盤虧項目:

1、不鏽鋼貴重物品櫃(卡片編號00408#)賬面2個,實物盤點不知哪,正在與供貨商聯繫覈實。

四、下一步資產方面工作:

因新區低值物品價值較高,同時爲明年預算做好基礎工作,計財部將於9月建立新區低值臺賬,按2014年1-8月實際出庫發送各部門郵箱,屆時各部門要按現有低值資產進行覈對,並按規定時間完成此項工作。

計財部

2014年9月7日

標籤:自查報告 資產