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中小型企業管理制度【多篇】

中小型企業管理制度【多篇】

中小型企業管理制度 篇一

一、目的

爲加強倉庫管理,保證庫房規範、高效、有序運作,保障公司財產物資安全,減少不良、呆滯物料損失,降低庫存佔用資金,滿足生產經營對物料管理的要求,制定本制度。

二、適用範圍

適用於公司所有倉庫,包括原材料倉、成品倉的管理。車間倉庫及存放於車間的物品參照本制度執行。

三、倉庫管理職責及目標

1.高效有序地進行物料、產品的收發作業,保證出入庫數量準確且合乎質量管理、出入庫管理和財務管理的要求;

2.庫房管理科學、有序,貨物擺放整潔、整齊,合乎貨物貯存和安全管理的要求;

3.單據管理有序,登記及時、準確。電腦入單及時、準確;

4.定期和循環盤點,及時查處差異,保證帳、物一致;

5.與採購、銷售、車間及外協單位及時對帳,及時查處差異,維護公司利益;

6.及時反映和跟催不合格品、呆滯品的處理,減少不良損失,降低庫存資金佔用;

7.做好防火、放水、防盜和防“四害”等安全防護工作,保障倉庫財產物資的安全。

四、倉管人員應具備的基本技能

1.熟練掌握出入庫作業及庫房管理的方法、規範及操作程序;

2.熟悉倉庫管理制度及相關管理流程;

3.具備一定的線束和電子產品知識,熟悉所經管得物料、產品;

4.具備一定的質量管理知識和財務知識;

5.懂電腦操作。

五、收貨驗收

1.貨物進倉,需覈對訂單(採購訂單和生產訂單)、待進倉物品料號、名稱、規格型號、數量,與訂單相符合方可辦理入倉手續。

1.1、嚴禁無訂單收貨;因生產緊急、人員外出等特殊情況需請示並獲得授權、同意,可變通辦理;

1.2、嚴禁超訂單收貨。因合理損耗領料或計量偏差或機臺最少生產數量等原因導致的少量超訂單收貨,應在合理範圍內並符合相關管理規範或規定。

2.貨物進倉,必須採用合適的方法計量、清點準確。大批量收貨可採用一定的比例拆包裝抽查,抽查時發現實際數量小於標識數量的。,應按最小抽查數計算接收該批貨物。

3.貨物進倉,需辦理質量檢驗手續,其中:

3.1、外協、外購物料/產品必須經質量管理部門檢驗,檢驗合格並簽字後方可辦理正式入倉手續,開具入庫單,及時錄入系統生成單據。

3.2、對車間因生產計劃取消等原因需進倉或退倉的,需符合相關制度、流程規定並獲物流部長批准。

4.入庫物料、產品,必須採用合適、規範的包裝(或裝載物)。包裝標識清晰且與實際裝載貨物相符。同一包裝裝載數量統一,同批次貨物只允許保留一個尾數。

5.對驗收不合格或超出訂單的物料、車間生產中發現經質檢確認供應商責任的不合格品,倉庫必須及時通知採購部門辦理退貨/補貨事宜。

六、貨物出倉

1.貨物出倉,需由領料人/提貨人在出庫單上簽字確認。

2.車間領料必須是車間指定人員;本公司送貨的,送貨人/提貨人必須是銷售部門指定人員;外協單位自行提貨,必須覈對提貨人身份及授權委託。

3.正常生產發料和成品出倉,必須是合格物料。不合格物料和產品發出,必須符合相關規定、流程,有審批手續。

4.嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用,需經總經理或其授權人員批准並約定歸還日期(一般不超過三個工作日)。

七、貨物堆碼及庫房管理

1.倉庫應根據生產經營的需要和庫存週轉物品的類別、性狀、特點等合理規劃倉區、庫位。按物品類別劃分合格品區、不合格品區並做好明顯標識。

2.所有貨物均必須按倉區、庫位分類別、品種、規格型號擺放整齊,小件物料上架定置擺放。堆碼規整、整齊,同一貨物僅保留一個包裝尾數。收發作業後按上述要求及時整理。

3.物料、產品狀態標識記錄清晰、準確且及時更新,擺放於對應貨物當眼明顯位置。

4.倉庫設施、用具、雜物如地臺板、清潔工具等,在未使用時應整齊地擺放於規定位置,嚴禁佔用通道或隨意亂丟亂放。

5.現場(包括辦公場所及庫房)整潔、乾淨,如有廢紙等廢棄物或發現較多灰塵時隨時清理、清掃,符合5s管理要求。

6.嚴格按“先進先出”原則發出貨品,先進先出原則:材料出庫的時間按產品入庫時間的先後順序進行。

6.1、成品入庫擺放應按生產日期、批次隔離存儲。

6.2、最早入庫的成品應做好標識,保證出貨時先出,依次順序發放。

6.3、出庫時,保管員在每張配貨單上註明該批產品的生產日期,並在電腦上做一個配貨發放(生產日期)的臺賬。以保證產品先進先出記錄的追溯。

6.4、原材料入庫時材料的包裝內必須含有供應商出廠合格證,且含有以下內容:供應商名稱、型號規格、數量、生產日期、檢驗員等內容。

6.5、新入庫的物料與原庫存物料進行區分擺放,不同批次的物料放置分開或留有一定空隙以便區分。

6.6、在最先入庫的物料包裝上應用大字標註入庫日期,根據入庫日期選擇較早入庫批次的物料應優先發放;根據採購單價與客戶要求優先發放價格便宜與客戶指定廠家的物料。

八、安全防護

1.倉庫內一律嚴禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防範措施,專人專責管理。

2.倉庫必須按規定設置消防器材並定期檢查、修護、補充;嚴禁堵塞消防通道、設施及器材。

3.保證庫房通風、乾燥,做好防盜、防鏽、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。

4.嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管理的易燃易爆物品應放置於符合安全管理要求的獨立的庫區。

5.不得將物料、產品直接放置於地面。

6.定期巡查保管物資的貯存質量,對超保質期物料及時報復檢。

7.未經許可,除經管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫,搬運完畢,不得在倉庫逗留。

8.倉管人員於下班離開前,應巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉,確保倉庫的安全。

9.倉庫鑰匙妥善保管,不得轉交他人使用,做到人走落鎖。

九、單據、電腦數據處理管理

1.單據管理

1.1、日常進出倉等單據應分單據類別、處理狀態分別有序夾放;

1.2、需遞送其他部門、人員的單據應按規定時間及時遞送,不允許隨意押單;

1.3、每月一次將單據分類別按順序進行裝訂,在單據封面、脊面做好標識,分類別、按時間有序地存放在相應的箱、櫃內,並在箱、櫃表面做好目錄標識。

2.電腦數據處理

2.1、所有進出倉事務必須以電腦入單並經相關人員審覈爲完結;

2.2、當天的進出倉數據必須在一個工作日內處理完畢。

2.3暫未實施電腦管理的倉庫,也應及時且日清日結地將收發情況登記入手工帳。

十、盤點及對帳

1.倉庫需根據經管物品重要程度及價值高低設定盤點頻度,進行循環盤點。原則上要求所有庫存物品每兩月至少循環一次。

2.物流部門每季組織一次全面盤點。

3.盤點後及時將實物數與賬面數覈對,如有差異應查證原因並及時跟進處理。如屬供應商原因造成的短少應第一時間通知採購、財務等相關部門處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時,應呈報財務覈准後作帳務調整。相關損失報總經理審批後處理。若爲保管責任短少時,則由倉庫經管人員負責賠償。

4.倉庫應及時與車間、採購、銷售進行對帳工作,包括:

4.1、成品發貨對帳,由成品倉負責,每月30日前完成;

4.2、採購收貨對帳,由各分倉負責,每月27日前完成;

4.3、車間發料、外協發料由各分倉負責,每月27日前完成;

4.4、對帳數據應以電腦記錄爲準(手工管理的倉庫暫以手工帳爲準)

4.5、發現對帳差異,應及時查證原因並予以更正。如有損失或其他異常情況應及時報告財務部門和相關業務部門。

十一、呆滯、不良品處理

1.倉庫應隨時關注呆滯、不良物料和產品,至少每季定期填報一次;

2.對重大質量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產品或物料,應隨時填報處理;

3.對已填報的呆滯、不良品應及時連續跟進直至處理完畢。

十三、溝通協調及服務

1.倉庫及倉管員必須具備良好的服務意識,保持良好的服務態度,客戶優先,生產爲重。當服務對象違規操作或提出不合理要求時,應不卑不亢、以理服人。

2.對工作中遇到問題、困難及矛盾應及時進行良好溝通直至問題解決。

十四、人員變動及移交

1.倉管人員變動,必須辦理交接手續。移交事項及有關單據資料,要列出清單,寫明情況,雙方簽字,領導見證。對失職造成的虧損,除照價賠償外,還要給紀律處分。

2.應移交事項包括但不限於:

2.1、經管的貨物;

2.2、單據、賬本及經管的文件、檔案資料;

2.3、經管的操作設備、設施、工具及文具用品等;

2.4、未了應跟進事宜。

十五、檢查、監督與考覈

2.質量部門保證負責對倉庫的質量控制實施監督;

3.辦公室負責對倉庫的安全管理、現場管理實施檢查、監督與考覈;

4.財務部負責對倉庫的整體運作及單據、帳務、檔案管理實施指導、檢查、監督與考覈。

十六、附則

1.如有與本制度不符的相關流程、程序文件依下列原則處理:

1.1本制度公佈前發佈的,悉依本制度,並按本制度規定修改相關流程、文件;

1.2本制度公佈後發佈且經財務部會籤的,依新流程、文件。

2.本制度自公佈之日起生效、實施。

中小型企業管理制度 篇二

薪酬基礎和標準設定:

員工獲得薪酬的原因不外乎兩點:第一,達到崗位任職要求;第二,按照崗位要求完成了各項工作的具體表現。但究竟什麼是崗位的具體要求,怎樣評價完成具體工作的成績,需要公司人力資源部門完成編訂職位說明書、任職說明及績效考評指標等一系列基礎性工作。

人力資源部門首先需要分解公司經營活動,確定相應的工作崗位,並以職位說明書的形式將崗位職責和任職資格明確下來。工作職責的界定、公司對崗位任職資格的要求合在一起,是確定崗位固定薪酬的基礎。

同時,爲了評價完成具體工作的狀況,人力資源部門需要建立員工績效考評體系,包括績效考評指標、能力考評指標與態度考評指標等。公司通過考評員工在崗位上的工作業績表現,確定其爲公司業績作出的貢獻,進而確定員工獎金的發放比率。員工可能超出崗位對業績的基本要求,也可能達不到這個要求,這些都直接影響他們領取獎金的額度。員工業績考評結果是確定崗位業績獎金的基礎。

薪酬結構和薪酬設計:

基於職務說明書和績效考評體系建立起來的薪酬制度,一般而言包括固定薪酬+業績薪酬+福利等形式。固定薪酬設計必須使員工薪酬水平保證相對的內部公平與外部公平。內部公平指薪酬能夠反映出各崗位對公司整體業績的價值貢獻,一般來說,人力資源部需要從三個方面對崗位進行評估:

1.崗位對知識技能的要求

2.崗位對解決問題能力的要求

3.崗位承擔責任的大小。

人力資源部門利用分析的結果確定薪酬差異範圍,並設立崗位薪酬級別階梯。內部公平隱含的意義之一,就是崗位之間的薪酬差距要體現出來。外部公平即薪酬是否具有市場競爭力。一方面,公司各崗位薪酬級別需要參考同行業薪酬水平進行調整,確保此薪酬水平下公司能招到合適的`人才;另一方面,人力資源部門還需定時瞭解競爭對手薪酬變化情況,以確保公司薪酬水平保持動態競爭力。但是,由於崗位價值評估不可能完全準確,企業往往引入業績薪酬制度,目的是使薪酬結構更公平、更加具有競爭力和靈活性,從而激發員工的積極性。

業績薪酬主要指由員工業績考評成績確定的業績獎金——從事相同工作的員工由於業績表現不同最終導致收入可能有較大差異。除此之外,公司也可能視年度效益情況決定是否發放年終獎金。福利是薪酬體系的必要補充,能有效緩衝員工對固定薪酬和業績薪酬的相對不滿。舉例來說,大多數外資企業就是通過提供優惠的福利政策來降低員工流動率,人力資源部門也應參考其他企業的福利水平制定公司福利制度。

員工發展和薪酬提升:

合理的薪酬體系要能推動員工薪酬水平不斷上升。人力資源部門必須明確不同崗位的職業發展路線,完善培訓制度,爲員工提供競爭上崗或進一步提升的機會。一方面,人力資源部門需要主動實施培訓計劃,給員工提高技能的機會。員工技能的提高往往伴隨着工資級別的提高和工作業績考評的上升,這在以考覈獎懲體系爲核心的人力資源管理系統中顯得尤其重要。

培訓能大大提高員工素質,激發員工積極性,是一條重要的輔助性管理措施。另一方面,公司應提供公平上崗的機會,使員工職業發展之路切實可行。公司可通過競爭上崗,推行輪崗、定期交流等制度賦予職工儘可能多的爭取高薪崗位的機會。如競爭上崗,員工有能力上哪個崗位就競聘哪個崗位,當競聘不上的時候,薪酬比別人拿得少,也就無話可說。這競聘不應是一次性的,而應是定期的例如每年一次,這樣就給了每個員工均等的機會,也鼓每個員工奮發向上。

中小型企業管理制度 篇三

凡有企業必有管理制度,篇幅不一,多者洋洋萬言,少者僅有薄薄幾頁,但是它們都在不同程度地發揮着作用。多者的優點在於規定了所有的人做何事及所有的事如何做,可謂是面面俱到,管理有序;缺點在於增加了管理成本。少者的優點在於簡明扼要,運行成本較低;缺點在於規定的面較窄,例外情形較多,經常出現一事一議現象,不便於控制。那麼企業到底需要什麼樣的管理制度?如何編制企業管理制度呢?

一、管理制度的編制原則

服從於組織結構和規模的原則、簡明化原則、系統化原則、鎖鏈化原則、一般和特殊相結合原則。

二、管理制度的編制要點

管理制度的編制以做事主線,以各部門、科室、班組、員工點,以崗位責任制(包含崗位工作指引)、標準作業書、操作規程、技術標準和管理辦法等枝幹構成一個平面,結合五大部門和總則構成立體化的`篇章。要站在公司和部門的角度來看問題,注意把握以下幾點:

表要弄清公司總經理和部門經理每天、每月、每年應看的表,例如銷量、量、進貨量、質量、費用等;要弄清公司各崗位每天、每月、每年應填、應報的表;要弄清公司各控制點每天、每月、每年應填、應報的的表。

會要弄清公司總經理和部門經理每天、每月、每年應開的會,例如公司月經營檢討會、公司(半)月採購委員會會議、(半)年公司員工大會、周供銷協調會、月市場分析會等。

權要設定人權、財權、物權、事權的管理許可權,編制覈准許可權表。

計劃和預算公司的一切工作必須圍繞着公司的年度策略、計劃和預算來展開,制度的編制要完成公司的年度策略、計劃和預算服務,要弄清公司各部門每天、每月、每年有哪些計劃,如何執行和追蹤。

三、管理制度的體系

以企業的總則和五大部門(、銷、發、人、財)篇章:

指生,包括採購、外協、儲運、技術、製程、設備、基建、安全環保、品控等環節。

銷指營銷,包括市場調查與研究、通路規劃與管理(B2C)、大客戶管理(B2B)、營銷控制、營業推廣與公關、售後服務、營銷人員管理與激勵等環節。

髮指研究和發展,包括調研、專案立項、研究設計、專案管理、投資、企劃等環節。

人指人力資源管理,包括招聘、培訓、考覈、升降、異動、薪酬、檔案、行政事務、保安等環節。

財指財務和會計,包括會計、財務、審計等環節。

同時將管理的四大功能(計劃、組織、領導、控制)貫穿其中,主要的計劃有公司的年度策略計劃,各部的年(月)工作計劃。其中最核心的是年(月)銷售計劃,以此前提,技術部門做出設計和材料預算,採購部門做出採購計劃,財務部門做出資金計劃,生部門做出生計劃等。主要的控制手段有計劃控制和預算控制及定期的報告等。

四、管理制度幾個必備的附件

組織結構圖(包含管理層次和幅度等);

職務說明書(包含職責和任職條件等);

覈准許可權表(描述某事的運作由哪一級申請、立案、擬案、諮詢、覈准、決定及報備等);

表單流程圖(包含表單的填、審、核、發生週期、送發單位元等);

崗位責任制(以人核心,描述崗位應做的事和做好該崗位工作的指引);

標準作業書(以事核心,描述事情如何做);

操作規程(以機器核心,描述機器如何操作);

部門和員工考覈辦法;技術標準。

五、管理制度編制工作應注意的事項

注重前期調查工作和第一稿的質量;專案負責人要把握制度的總體風格、構思,注意總體和分項的銜接;合理配置人員,把握好總體進度

中小型企業管理制度 篇四

(一)總則第一條爲加強公司行政事務管理,理順公司內部關係,使各項管理標準化、制度化,提高辦事效率,特制定本規定。

第二條本規定所指行政事務包括檔案管理、印鑑管理、公文打印管理、辦公及勞保用品管理、庫房管理、報刊及郵發管理等。

(二)檔案管理

第三條歸檔範圍:

公司的規劃、年度計劃、統計資料、科學技術、財務審計、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。

第四條檔案管理要指定專人負責,明確責任,保證原始資料及單據齊全完整,密級檔案必須保證安全。

第五條檔案的借閱與索取:

1.總經理、副總經理、總經理辦公室主任借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續,直接提檔;

2.公司其他人員需借閱檔案時,要經主管副總經理批准,並辦理借閱手續;

3.借閱檔案必須愛護,保持整潔,嚴禁塗改,注意安全和保密,嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失,如確屬工作需要摘錄和複製,凡屬密級檔案,必須由總經理批准方可摘錄和複製,一般內部檔原因總經理辦公室主任批准方可摘錄和複製。

第六條檔案的銷燬:

1.任何組織或個人非經允許無權隨意銷燬公司檔案材料;

2.若按規定需要銷燬時,凡屬密級檔案須經總經理批准後方可銷燬,一般內部檔案,須經公司辦公室主任批准後方可銷燬。

3.經批准銷燬的公司檔案。檔案人員要認真填寫、編制銷燬清單,由專人監督銷燬。

(三)印鑑管理

第七條公司印鑑由總經理辦公室主任負責保管。

第八條公司印鑑的使用一律由主管副總經理簽字許可後管理印鑑人方可蓋章,如違反此項規定造成的後果由直接責任人員負責。

第九條公司所有需要蓋印鑑的介紹信、說明及對外開出的'任何公文,應統一編號登記,以備查詢,存檔。

第十條公司一般不允許開具空白介紹信,證明如因工作需要或其它特殊情況確需開具時,必須經主管副總經理簽字批條方可開出,持空白介紹信外出工作回來必須向公司彙報其介紹信的用途,未使用的必須交回。

第十一條蓋章後出現的意外情況由批准人負責。

(四)公文打印管理

第十二條公司公文的打印工作由總經理辦公室負責。

第十三條各部室打印的公文或其他資料須經本部門負責人簽字,交電腦部打印,按價計費。

第十四條公司各部、室所有打印公文、文件,必須一式三份,交總經理辦公室留底存檔。

(五)辦公及勞保用品的管理

第十五條辦公用品的購發:

1.每月月底前,各部、室負責人將該部門所需要的辦公用品制定計劃提交總經理辦公室;

2.總經理辦公室指定專人制定每月辦公用品計劃及預算;經主管副總經理審批後負責將辦公用品購回,根據實際工作需要有計劃的分發給各個部、室。由部室主任簽字領回;

3.除正常配給的辦公用品外,若還需用其它用品的須經總經理辦公室主任批准方可領用;

4.公司新聘工作人員的辦公用品,辦公室根據部室負責人提供的名單和用品清單,負責爲其配齊,以保證新聘人員的正常工作;

5.負責購發辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質優、庫存合理、開支適當、用品保管好;

6.負責購發辦公用品的人員要建立帳本,辦好入庫、出庫手續。出庫一定要由領取人員簽字;

中小企業管理方案 篇五

爲進一步提高我縣糧油倉儲企業的管理水平,實現企業管理規範化、標準化和科學第,確保儲糧安全。根據市糧食局糧油倉儲企業規範化管理活動精神,結合我縣實際,制定本實施方案:

一、指導思想和工作目標

1、指導思想。以鄧小平理論和“三個代表”重要思想爲指導,堅持科學發展觀和可持續發展戰略,加強企業管理,提升職工素質,改善庫容站貌,實行科學儲糧,提高企業經濟效益,創建和諧企業。

2、工作目標。從現在開始到今年年底,逐步使全縣糧食倉儲企業達到本方案要求。

二、實施範圍和工作原則

1、實施範圍。開展規範化管理活動的範圍,爲全縣各類所有制性質的糧油倉儲企業。

2、工作原則。本次規範化管理活動按照“屬地管理”的原則,縣局負責全縣範圍內的糧食倉儲企業規範化管理活動的組織、推動工作;各類糧油倉儲企業負責本企業規範化管理活動的開展和組織實施工作。

三、工作步驟

1、準備動員階段(從20xx年8月2日-9月20日)

一是搞好宣傳發動。將省、市和縣糧食局有關規範化管理活動精神傳達到各企業,縣局在結合本地實際的基礎上,對規範化管理活動進行再部署。二是通過宣傳動員,使全縣糧油倉儲企業職工充分認識開展規範化管理活動的重大意義,瞭解工作安排和部署情況,並積極參與到建設規範化活動中。三是縣局將選擇一個管理比較好的企業做爲示範企業,以點帶面,推動規範管理活動的開展。

2、全面建設階段(從20xx年9月21日-20xx年2月10日)

主要任務是企業根據自身實際,制定具體方案並抓好落實。

3、驗收和整改提高階段(從20xx年2月25日-20xx年3月20日)。縣局組織有關人員依據本方案的要求,對各企業規範化管理活動進行檢查督導和驗收。並於20xx年2月28日前向市糧食局上報規範化管理活動工作總結。20xx年3月20日決接受市糧食局對我縣企業創建規範化管理單位進行檢查驗收。

四、主要內容

1、認真學習有關文件標準和技術規範。廣泛開展宣傳、培訓、教育活動,使企業糧油倉儲管理人員瞭解政策要求、熟悉制度規定、掌握並正確理解各類糧油儲藏技術和設備操作規程。對糧油倉儲企業負責人、糧油保管員、糧油質量檢驗等專業人員進行在職教育,從而進一步提高企業從業人員的綜合素質和專業知識。

2、進一步完善糧油倉儲管理規章。各企業要按照近年來出臺的糧食管理法規、部門規章、規範性文件以及技術標準的要求,結合本企業實際,對有關倉儲管理制度進行修改完善。建立健全系統性強、針對性強、符合企業規範管理要求的新型倉儲管理制度體系。各糧油倉儲企業在完善制度的同時,要適應調整企業倉儲管理組織結構,規範倉儲業務管理流程,細化各倉儲管理崗位職責,建立與新制度相適應的工作機制。

3、改善糧油倉儲保管條件。糧油倉儲企業要加強對糧食倉儲設施的管理。一是要加強現在倉儲設施設備的管理通過科學規劃、合理調度,進一步挖掘現有設施設備的能力,提高設施設備的使用率;二是要建立科學的設施設備維護保養工作機制,加強對設施設備的維護保養,延長設施設備的使用年限;三是要多方籌措資金,改善糧油倉儲設施設備條件。縣局將加強對倉訪維修改造工作的督;加強對企業收儲工作的業務指導,不允許出現因倉儲設施和管理措施不到位而導致的壞糧事故。

4、治理不規範管理行爲。糧食倉儲企業要針對本次清倉查庫中發現的倉儲管理問題,集中開展一次不規範行爲治理行動。要杜絕糧食混存、倉房鼠害、違規燻蒸、藥品管理不規範影響企業生產和儲糧安全的不規範行爲;要解決政策執行、賬務管理、糧食管理、設備設施管理、人員管理以及制度不完善等不規範行爲,提高企業管理水平。爲保證治理行動效果,各企業可根據本單位實際情況,制定治理工作方案,確定治理工作重點,落實治理工作責任,加強對治理過程的檢查、指導、總結、交流和評估。

5、創建規範化企業。各企業要在現有工作基礎上,開展適合本企業管理實際的規範化管理企業創建活動。規範化管理創建行動的目標是:杜絕糧油倉儲企業的不規範管理行爲,嚴格糧油倉儲企業庫存管理,提高企業管理水平,確保糧食儲存安全。

五、主要工作措施

1、成立組織、加強領導

不確保本方案的順利實施,縣局成立糧油倉儲規範化管理領導小組,蘇金鎖局長任組長,付淑花同志任副組長,各有關科室負責人爲成員。領導小組下設辦公室,辦公室設在業務科。要求各糧油倉儲企業成立相應的組織,並責任到人。

2、加強學習,進行培訓

一是組織學習好國家、省和市糧食局對規範化管理活動的指志精神,掌握具體要求,明確建設標準。二是查找差距,明確改進方向。將企業現有“軟件”、“硬件”管理方面的工作與《方案》要求進行對照,找出差距和不足,有的放矢地進行改進。三是採取得力措施,促進工作。各企業要根據本地實際情況,制定實施方案,提出具體意見和建設步驟。

3、精心組織,狠抓落實

縣局將採取各種措施加強對規範化管理活動進行調研、指導,並及進總結推廣先進經驗,積極幫助企業解決工作中的實際問題,促進工作順利開展,使全縣倉儲企業管理水平達到一個新高度。

4、加強督導,嚴格考覈

縣局將定期、不定期對各企業開規範化管理活動創建活動進行檢查和督導,督促企業加快工作進度。對檢查中發現的不符合規範標準的地方,要求企業進行整改,對一時難以達到要求的,要制定計劃,限期整改。

中小型企業管理制度 篇六

(一)根本準則

1、公司提倡“xx”的企業理念。

2、全體員工的一切工作行爲,都須以“xx”爲準則。

3、做每一件事、說每一句話之前,都應當先考慮一下是否符合我們企業的目標、宗旨和精神。

4、每位公司員工都應當爲公司的整體利益而進取和自律。

(二)職責權限

1、員工除本職日常工作外,未經公司法人代表授權或批准,不得從事以下活動:

(1)以公司名義考察、談判、簽約;

(2)以公司名義供應擔保、證明;

(3)以公司名義對新聞媒介發表意見、消息;

(4)代表公司出席公衆活動。

2、員工未獲公司書面批准,不得在外兼任任何獵取薪金的工作。

3、每位員工的工作必需對上級和下級負責,無下級的員工對手中的產品或效勞負責。

4、員工可以在不與公司利益發生衝突的前提下,從事合法的投資活動。但制止以下情形的個人投資:

(1)直接參加經營治理的;

(2)投資於公司的客戶或商業競爭對手的;

(3)以職務之便向投資對象供應利益的;

(4)以直系親屬名義從事上述三項投資行爲的。

(三)業務交往

1、員工在經營治理活動中,不準索取或者收受業務關聯單位的酬金或回扣,否則將構成受賄。

2、員工在與業務關聯單位的交往中,應堅持合法、正值的職業道德準則,反對以賄賂及其他不道德的'手段取得不正值利益。

3、員工不得挪用公款謀取個人利益或爲他人謀取利益。

4、員工的直系親屬從事可能會與公司利益發生衝突的業務時,員工應向公司申報,並提出職務上的迴避。

5、員工在對外業務聯繫活動中,業務關聯單位按規定合法賜予的回扣和佣金,應一律上繳公司作爲營業外收入以衝抵本錢。個人侵吞的,以貪污論處。

6、員工在公司以外的交際應酬活動,應本着禮貌大方、簡樸務實的原則,不得鋪張鋪張。嚴禁涉及任何違法犯罪活動。

7、員工在與業務關聯單位的聯繫過程中,對超出正常業務聯繫所需要的交際活動,尤其是涉及以下四點的,應謝絕參與:

(1)奢華的宴請及消遣活動;

(2)具有賭博性質的活動;

(3)邀請方的目的明顯是爲了從我方取得不適當利益的活動;

(4)違反國家法律和社會公德的活動。

8、全部員工都有義務保守公司的各種經營治理信息,務必妥當保管所持有的涉密文件及內部資料。機密文件和資料不得擅自複印,未經特許,不得帶出公司。

9、員工未經公司授權或批准,不準對外供應標有密級的公司文件,以及其他未予公開的經營狀況、業務數據及相關信息。

10、員工未經批准,不準將公司的資金、車輛、設備、房產、原材料、產品等擅自贈與、轉讓、出租、出借、抵押給其他公司、單位或者個人。

11、員工對因工作需要配發給個人使用的如交通工具、電子設備等,不準違反使用規定。

12、全體員工都有義務和權力對違反以上準則的行爲向公司各級主管以至董事長投訴。

13、承受投訴的部門和員工,應當爲投訴人嚴格保密,並準時做出處理和答覆。