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新能源項目商業計劃書

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新能源項目商業計劃書
第一篇:新能源企業商業計劃書第二篇:海產品項目商業計劃書第三篇:旅遊項目商業計劃書第四篇:療養院項目商業計劃書第五篇:煤炭項目商業計劃書格式更多相關範文

正文

第一篇:新能源企業商業計劃書

商業策劃書

企業名稱:盛世新能源有限責任公司

經營範圍:三大板塊

1.傳統能源行業效能提高研發與利用:煤炭,焦炭及粉煤灰深加工及高效利用;化工過程優化以及過程廢料的利用。

2.新能源,清潔能源技術研發與利用,

3.新型環保材料,新興替代材料研發與應用

經營策略:公司從新能源行業着手發展逐漸擴大業務水平與範圍,最終逐漸規模化,集團化。

項目範例:高密度秸稈壓塊

1.可行性預估:秸稈顆粒壓塊替代燃煤技術應用,目前國內發電主要依靠熱力發電,其中絕大多數是燃煤電廠(佔比達到70%以上),據統計從2014年-2014年煤炭價格上漲3.5倍,且傳統燃煤電廠大部分未進行煤炭深加工,其排放和污染程度遠遠大於國際標準,對環境造成極大污染,熱利用效能低下。在目前電煤價格倒掛的境況下,許多燃煤熱電廠長期虧損卻又不得不完成國家下達發電任務,然後依靠國家財政補貼艱難度日。生物質能電廠是國家2014年新興產業規劃示範的重頭戲,國家發改委與能源司對於生物質能發電(直燃)給予了極高的重視與關注,並且通過一系列優惠政策鼓勵生物質能發電廠的建立,生物質能電廠在今後的20年中必定有較大發展。高密度生物秸稈塊(秸稈煤:即將劣

質煤粉末與秸稈粉末按一定比例混合後壓縮製成)具有燃燒充分,二氧化碳排放量低,燃燒後灰分焦油含量低,對空氣污染相對較小等特點,並且其燃燒值基本在4000大卡左右,售價約爲450-550元/噸(成本最高爲200元/噸),而電廠用煤按5000大卡的煤計算,售價約爲1000元/噸。相形之下即可比較出高密度秸稈塊對傳統燃煤的替代功能之強大。

銷售策略:主要銷售目標是牲畜飼料或各類燃煤質電廠(混合燃燒),生物質能發電廠,城市集中供熱鍋爐站點,餐飲行業,農村供熱站以及分散供熱的地點。

生產規劃與盈利狀況:場地選取主要是靠近農作物生產地,並且附近有大型生物質發電廠或在建電廠。交通便利最好緊接公路和加油站方便集散與運輸。小型秸稈壓塊機的價格大概是10噸/天(10小時)3到4萬元左右,那麼以一臺機器計算每月生產300噸。秸稈收購價格80元-100元/噸(可以壓縮)經紀人自己去收集送到收購站(本鎮)上人力費 20 元/噸,運費約 10 元/噸,加上其他費用 5 元/噸。原料成本4萬元/月,成型的高密度秸稈市場售價大約爲400-500元。除去運輸50元/噸,人工成本,生產用電8元/噸。以及其他項目合計,生產成本2萬/月。一臺機器每月利潤大概在6萬元左右(理想狀態)。前期投入約爲20萬(2臺機器和1000噸秸稈),產值:45萬元,生產成本12萬元,電費1萬元,運費5萬元,其他費用2萬元。即連續生產且銷路通暢的情況下,

第三個月可收回投資成本,第二個生產週期以三個月計算,可盈利15萬左右。主要採用訂單式加工方法,即接到訂單的情況下才能着手生產。

風險預估:傳統熱電煤炭行業經過多年運營,在其內部已經形成巨大的利益鏈條,而生物質秸稈替代傳統燃煤屬於新興行業,其發展需要一個過程,且要打破深藏在利益鏈之後的巨大關係網絡也需要一個過程。秸稈收購與加工規模化尚處於試水階段,高密度秸稈壓塊技術有其自身的不成熟性,並且在燃燒過程中以及燃燒之後所產生的一系列作用等問題本身尚處於研究階段。以上兩點造成壓制秸稈替代燃煤之路充滿着艱險。

第二篇:海產品項目商業計劃書

海產品項目商業計劃書

項目單位:

法人代表:

聯繫地址:

郵政編碼:

聯 系 人:

職務:

聯繫電話:

傳真:

電子郵箱:

保密須知

本商業計劃書屬商業機密,所有權歸。其所涉及的內容和資料只限於已簽署投資意向的投資者使用。收到本計劃書後,收件人應即刻確認,並遵守以下規定:

1)若收件人無意涉足本報告所述項目,請按上述地址,儘快將本計劃書完整退回;

2)在沒有取得的書面同意前,收件人不得將本計劃書全部或部分複製、掃描、影印或以其它形式傳遞、泄露或散佈給他人;

3)應該像對待貴單位的機密資料一樣的態度對待本計劃書所提供的所有機密資料。

第一章 項目概要

摘要是海產品項目商業計劃書的“鳳頭”,是對整個計劃書的高度概括,投資者是否中意項目,很大程度取決於摘要的部分。可以說,沒有好的摘要,就沒有投資。

第二章 公司介紹

一、公司成立與宗旨

二、企業簡介

三、註冊資本及變更情況

四、組織結構

五、經營範圍

六、公司管理

1.董事會

2.管理團隊

3.外部支持(外聘人士/會計師事務所/律師事務所/顧問公司/技術支持/行業協會等)

第三章 技術與產品

一、技術描述及技術持有

二、海產品項目產品狀況

1.主要產品目錄(分類、名稱、規格、型號、價格等)

2.產品特性

3.正在開發/待開發產品簡介

4.研發計劃及時間表

5.知識產權策略

6.無形資產(商標/知識產權/專利等)

三、海產品項目產品生產

1.資源及原材料供應

2.現有生產條件和生產能力

3.擴建設施、要求及成本,擴建後生產能力

4.原有主要設備及需添置設備

5.產品標準、質檢和生產成本控制

6.包裝與儲運

四、海產品項目的客戶定位、形象定位等

五、海產品項目swot分析

第四章 海產品項目環境分析

一、政治法律環境

二、經濟環境

三、社會環境

四、技術環境

第五章 海產品產品市場分析

一、市場規模、市場結構與劃分

二、目標市場的設定

三、區域市場分佈

四、影響海產品產品市場需求的主要因素

五、海產品產品市場發展階段(空白/新開發/高成長/成熟/飽和),目前公司產品市場狀況、產品排名及品牌狀況

六、海產品產品市場趨勢預測和市場機會

第六章 海產品市場競爭分析

一、海產品行業壟斷狀況

二、從市場細分看競爭者市場份額

三、主要競爭對手情況:公司實力、產品情況(種類、價位、特點、包裝、營銷、市場佔有率

等)

四、潛在競爭對手情況和市場變化分析

五、海產品行業主要企業與該項目的競爭對比

第七章 市場營銷

一、營銷計劃概述(區域、方式、渠道、預估目標、份額)

二、銷售政策的制定(以往/現行/計劃)

三、銷售渠道、方式、行銷環節和售後服務

四、主要業務關係狀況(代理商/經銷商/直銷商/零售商/加盟者等),各級資格認定標準政策

(銷售量/回款期限/付款方式/應收帳款/貨運方式/折扣政策等)

五、銷售隊伍情況及銷售福利分配政策

六、促銷和市場滲透(方式及安排、預算)

1.主要促銷方式

2.廣告/公關策略、媒體評估

七、產品價格方案

1.海產品產品定價依據和價格結構

2.影響海產品產品價格變化的因素和對策

八、銷售資料統計和銷售記錄方式,銷售週期的計算

九、市場開發規劃,銷售目標(近期、中期),銷售預估(3-5年銷售額)、佔有率及計算依據

第八章 經濟評價

一、投資與經營預測

1.海產品項目總投資估算

2.經營預測(融資後3-5年公司銷售量、銷售額、毛利率、成長率、投資報酬率預估及計算依據)

二、海產品項目資金安排

1.資金來源渠道

2.資金結構

3.資金使用計劃及進度

三、投資形式(貸款/利率/利率支付條件/轉股-普通股、優先股、任股權/對應價格等)

四、海產品項目財務評價

1.財務評價報表

1)財務現金流量表

2)損益和利潤分配表

3)資金來源與運用表

4)借款償還計劃表

2.海產品項目盈利能力分析

1)項目財務內部收益率

2)資本金收益率

3)投資各方收益率

4)財務淨現值

5)投資回收期

6)投資利潤率

3.海產品項目償債能力分析(借款償還期、利息備付率及償債備付率)

1)資產負債率

2)流動比率

3)速動比率

4)固定資產投資借款償還期

五、資本原負債結構說明(每筆債務的時間/條件/抵押/利息等)

六、投資抵押(是否有抵押/抵押品價值及定價依據/定價憑證)

七、投資擔保(是否有抵押/擔保者財務報告)

八、吸納投資後股權結構

九、股權成本

十、投資者介入公司管理之程度說明

十一、報告(定期向投資者提供的報告和資金支出預算)

十二、雜費支付(是否支付中介人手續費)

第九章 資金退出

一、股票上市

二、股權轉讓

三、股權回購

四、股利

第十章 風險及規避

一、資源(原材料/供應商)風險

二、海產品市場不確定性風險

三、研發風險

四、生產不確定性風險

五、成本控制風險

六、海產品行業競爭風險

七、政策風險

八、財務風險(應收賬款/壞賬)

九、管理風險(含人事/人員流動/關鍵僱員依賴)

十、破產風險

第十一章 管理

一、公司組織結構

二、核心管理團隊分析

三、管理制度及勞動合同

四、人事計劃(配備/招聘/培訓/考覈)

五、薪資、福利方案

六、股權分配和認股計劃

第十二章 海產品項目主辦單位財務分析

一、財務分析說明

二、財務指標分析(海產品項目主辦單位近3年的財務狀況)

1.盈利能力

2.成長能力

3.營運能力

4.償債能力

第十三章 附錄

一、附件

1.營業執照影本

2.董事會名單及簡歷

3.主要經營團隊名單及簡歷

4.專業術語說明

5.專利證書/生產許可證/鑑定證書等

6.註冊商標

7.企業形象設計/宣傳資料(標識設計、說明書、出版物、包裝說明等)

8.簡報及報道

9.場地租用證明

10.工藝流程圖

11.產品市場成長預測圖

二、附表

1.主要產品目錄

2.主要客戶名單

3.主要供貨商及經銷商名單

4.主要設備清單

5.市場調查表

6.預估分析表

7.各種財務報表及財務預估表

第三篇:旅遊項目商業計劃書

旅遊項目商業計劃書

旅業連鎖股份有限公司

使命:爲出門在外的人提供實惠獨特舒適的住宿體驗。

願景:普通中國人出行住宿方式,外國人的體驗方式。

熱愛新的旅遊體驗的人,驢友(中外)、想找便宜住宿的人、自駕車旅行團、家庭集體出遊者、出差者、想臨時休息的人、旅行社,與×××旅業連鎖通過互聯網技術實現無中介的直通預定和網上交易。獲得使加盟商專注於服務,×××旅業品牌擁有者專注於品牌建設和營銷,住宿的人獲得廉價舒適快捷的服務,加盟商獲得穩定有保障的回報,品牌擁有者創新了住宿市場,壯大了整個的行業的市場規模,構建三方互利的創新經營模式,從而在旅館行業開創一片新的藍海。

創業目標:從項目研發實施開始六年內成爲著名的海外上市公司

一、項目策劃起源

之所以能策劃這種新型旅遊住宿項目的連鎖經營模式,是策劃人自己根據過去經營酒店、賓館、茶樓、天龍王朝的經驗和各種類型賓館的住宿體驗,以及對整個行業的調查,分析住宿行業核心元素,發現了一個沒有人觸及的住宿市場的藍海,從而開創了一片新的市場,避免了現在這個行業的紅海競爭。在創業項目中如果是藍海項目,成功可能性會非常大。是否是藍海要對照幾個關鍵詞。一是全新的市場空間和全新的商機;二是創造新的市場需求,無人競爭。符合這兩條就可以稱之爲藍海。沒有全新的市場空間和全新的商機,沒有創造新的市場需求,仍然是現有市場的競爭,就沒有自己的藍海,失敗可能性就很大。但反過來你找到了符合這兩個特徵的市場創新,你事實上就開闢了自己的藍海。可以保證的是×××旅業連鎖項目符合這幾個特性,因而在大家非常熟悉的傳統住宿市場中找到了自己的藍海。我認爲在每一個行業都有這樣的藍海,即新的市場。很多項目的成功是從失敗的經驗教訓中來。對該項目影響最大的是項目策劃人創辦並失敗的的天龍王朝大酒店。天龍王朝在北京可以成功嗎?在成都?在上海?在廣州呢?成功的關鍵不是地方,也許有時候市場決定了企業的價值和收入。但是更重要的你的商業模式不是彌補市場的空白,不是在細分市場中找到自己的位置,而是獨創的,發掘出沒有的市場空間,甚至是創造新的市場空間。天龍王朝的意義在於,在於他把一個想像的東西完整的實現了,因而提供了服務行業所有可以去總結去提煉的東西,什麼樣服務是顧客真正需要的!什麼樣的產品是能產生最大的利益!什麼樣的管理是最簡化!什麼樣的裝修是最節省的!什麼樣的環境是顧客需要的!什麼樣的營銷是有效的!服務行業成功的本質是什麼!爲什麼市場調查是企業成功的關鍵?如此種種,如果你沒有去做過,你不會知道,天龍王朝因而帶有太多的悲劇的色彩,由於沒有做完整科學詳細的市場調研匆忙上馬導致定位錯誤,當你意識到時,已無法挽回,因爲實實在在它成爲了一個試驗品。如果成功只可能是僥倖。但是它卻提供了一個完整的可供分析的商業案例。失敗不是成功之母,但是檢討會成爲成功之母。一件事情的失敗一定會告訴你,什麼是不能做的,什麼是可以做的,什麼是你可以做得更好的。所以×××旅業連鎖項目,因爲種種教訓,所以把從市場調研開始進行產品研發做爲最重要的工作方式。所以成功幾乎是可以被保證的。

二、運作思路

×××旅業連鎖項目的運作的思路是,通過建立北京住宿創新研究所(專注於住宿市場住宿方式的創新和研究),完成項目的研發,並形成完整的商業模式。×××旅業提供經過創新的商業模式,完成一個運營系統的設計,投資商家出錢建具體的營運場地,即具體的旅社,按統一的營銷營運模式管理經營。合作方主要是擁有房屋產權的企業和個人,但我們又是一

個整體,投資商不擁有品牌和商業模式的全部知識產權,運營管理是統一的加盟模式。因爲策劃人在這個行業打拼多年,在實踐中知道怎樣避免所有的風險。本商業計劃也是經過了長達五年的思考和總結,並在北京做了整整半年的市場調查才得出的科學詳實的市場計劃,它足以發展爲中國一個獨特的新興旅遊創新項目,開創造出一個新的市場空間。實施這個商業計劃,成功的可能性非常大。

三、核心競爭力

住宿業的藍海,新的市場空間,相對無人競爭。

1、低成本而致的相對價格優勢有市場。

2、規模優勢而致低成本,贏利有保障。

3、獨特的住宿體驗和環境優勢,成爲新的旅遊體驗標準的制定者。

4、授權連鎖的加盟方式推動整個規模的迅速的壯大,品牌形成行業的標準,形成最大先發優勢。

5、完善的知識產權和完整品牌系統輸出使投資者節省大量的市場調研(更多好文章請關注),裝修設計、監理,人員培訓,營銷宣傳費用,管理、收銀、財務營運系統建設支出等直接和間接的成本。

6、在服務行業從事多年的管理和項目建設團隊。

×××旅業連鎖項目的藍海在哪裏呢?

首先,是營業環境完全與傳統的旅館不同。最大化利用了經營場地,減少無效益的公共場地。現在你的腦海裏已經浮現了你想像中的旅館中的樣子,但該項目絕不是你腦海裏浮現出來的旅館的樣子,因爲這是一個獨特的環境。不會是死板的旅館印象。不是懷疑你的想像力,只是你自己沒看過之前你確實不能完全想像出這樣的環境。之所以是藍海,是這個世界上還沒有他,最終成型的東西,也不是策劃者自己想像的樣子,會有更多讓人震撼的創造性的東西。

其次,是裝修設計是獨、特、新、奇。

第三,收入模式的最簡單化,刪繁就簡直達市場需求的核心要素。最大限度滿足顧客的真實需求。

第四,管理模式和運營的最大簡化(標準化和程序化)。

第五,簡化和標準化的預定和財務管理系統。

第六,投資、顧客、商業模式創立者的三方共贏的商業模式。

第七,最核心和關鍵的是整個項目的全部知識產權的保護而成爲獨家的經營模式。避免了競爭對手的模仿。這種保護是全方位的,從所有的裝修外觀設計,管理軟件平臺,流程設計專利,商標、域名、商號,所有獨創性能申請專利的地方都進行全面保護,製造知識產權的壁壘,得到法律的有效保護。迫使所有想模仿類似經營的投資者,與我們合作,達到最大的共贏。

整個店的特點是後期的營運和翻修成本非常低。做爲一個住宿業藍海項目。其經營模式和最終形成的消費體驗是現在這個行業完全沒有的,不是對現有行業的補充,在於開拓了住宿行業新的市場邊界。爲讓出行的中國人真正住便宜的舒適的住宿(費用是現在所謂的經濟型酒店的三分之二)。可以說享受全新的住宿體驗。並能創造新的住宿文化。

該項目建立了擁有完全的自主知識產權的連鎖加盟經營模式,包括具有完善的互聯網平臺和會員註冊系統,從品牌輸出、知識產權、ci形象設計、裝修設計、監理、營運模式、管理軟件、營銷、服務培訓形成全套的服務系統。假如說我們建立這樣一個項目策劃大系統的成本是1000萬。公佈我們幫助建設和自己完成項目可能的費用比較,如市場調查、設計、監理施工、培訓等各項費用的情況。對於一個模仿者他要完成這樣一個單一系統是100萬(因爲他不考慮連鎖,只是簡單的模仿),我就用50萬賣給他這個系統,消除他自建系統的可能。

從而讓其選擇加盟方式,而享受整個系統的營銷和品牌支持,避免侵權風險,而大大增加競爭力,消除失敗的可能性。那麼從加盟來說我只要發展20多家就可以收回研發成本,最重的是這些加盟商營運的品牌使用和收入分成會形成一個長期的穩定的收入來源。加盟商越多,成本越低。

實際上就是建立一個全新的標準,然後輸出品牌和經營模式,由投資人以連鎖加盟方式來經營。自己可能最多做一個示範店。在全國範圍內迅速完成整個產業的佈局。速度是關鍵,當然模仿的人會有,但是我們有研發和網絡平臺的優勢,而且他會有太多的法律風險。象有企業已經叫可口可樂,你至少名字就不能叫可口可樂,所以競爭要付出的成本是非常大的。就連鎖加盟模式的收入未來是非常可觀的。加盟商加盟費,每年固定的會員費、品牌使用費和銷售分成。當然考慮收入是逐漸遞增的方式。初期也許會是給加盟者最大讓利的方式。讓他們迅速見到利益。成功後再逐漸制定合理的收入分成。

四、市場空間

該項目將創造一個上百億的新市場,並且促進整個行業的繁榮。鑑於本身未來住宿市場的擴大、出行旅遊人員增加和人口流動本身的加速,這個市場未來有一個高速增長的過程。這個項目帶來的價值是可以預見的。能給出外旅行和出差人員最大的實惠。同時因獨創的品牌經營和項目,沒有任何風險,贏利預期明顯而創造無數的千萬富翁(加盟商)。項目的成功是建立在幫助加盟商實實在在賺錢和消費者得到真正的實惠的基礎上。前期我們爲擴大市場而盡力減少加盟商的成本,最大限度的讓利,並在這種過程中逐步完善項目,一旦市場形成,做爲品牌和經營模式的擁有者,企業的利潤將實現最大化,一個新的市場的誕生是該項目讓人興奮的地方。

項目的創立基於開創住宿業的藍海。他的價值創新在於:老百姓需要安全、廉價、舒適的住宿;想在服務行業中投資的人,沒有好的項目、品牌和標準化的管理及培訓;有項目、品牌和管理經驗的人沒有創業資本,實現了投資者、顧客、商業模式創立者的三方共贏。該項目創造了一個全新的行業,並確立了一個新的標準。這是很高的商業智慧。

在五年裏讓所有中國人出行都願意選擇並習慣這種住宿方式。十年裏讓所有外國遊客來到中國都願意享受這樣的體驗,這就是我們的夢想。

五、項目的研發。

研究所可能的組織形式:

1、裝修設計部

2、工程設計部。水、電、汽、寬帶(弱電)、空調系統解決方案。

3、網絡服務部。管理軟件和收銀系統的招標。

4、財務部

5、不管部。辦公室、人力資源、項目培訓。

6、知識產權註冊與管理部。包括項目管理手冊。

7、項目部。實施項目流程、監理、管理培訓。

通過市場調研工作完成以下項目:

1、租用房能否產生足夠的效益。周邊環境、人流量、交通對營業額可能產生的影響。

2、確定價格。

3、確定服務項目。收費項目:住宿、集體活動場地等。免費項目:略。

4、裝修設計的相關規定。

5、消防的要求對房間佈局和房間大小、牀位的影響。

六、項目實施:

1、以聯合項目組形式完成具體項目的實施。

2、以各部門聯合市場調查的方式完成市場調研。

市場調研思路:

模擬租房,各種賓館的住宿體驗,模擬設計(功能區域),計算成本(所有),各種賓館的住宿價格調查,確定價格。由此可以得出:

a、什麼地方最適合開店。

b、單店裝修成本,設備(消防,水、電、汽,寬帶、電視等弱電系統)成本,人員招聘培訓成本,管理軟件招標價格。

c、網站建設和營銷支出。

d、投資回收期。

e、是租房還是自產權房更划算

七、研發和管理團隊(組建中)。

在創業過程中鍛鍊起來的一羣精英,在長期共事的過程中深受策劃者思想影響,已經有形成自己的企業文化的基礎。因天龍王朝失敗散落在各個行業,有的已自己創業,只要尋求到投資,會在最短的時間集聚。

第四篇:療養院項目商業計劃書

療養院項目商業計劃書

項目單位:

法人代表:

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郵政編碼:

聯 系 人:

職務:

聯繫電話:

傳真:

電子郵箱:

保密須知

本商業計劃書屬商業機密,所有權歸。其所涉及的內容和資料只限於已簽署投資意向的投資者使用。收到本計劃書後,收件人應即刻確認,並遵守以下規定:

1)若收件人無意涉足本報告所述項目,請按上述地址,儘快將本計劃書完整退回;

2)在沒有取得收件人不得將本計劃書全部或部分複製、掃描、影印或以其它形式傳遞、泄露或散佈給他人;

3)應該像對待貴單位的機密資料一樣的態度對待本計劃書所提供的所有機密資料。

第一章 項目概要

摘要是複員軍人療養院項目商業計劃書的“鳳頭”,是對整個計劃書的高度概括,投資者是否中意項目,很大程度取決於摘要的部分。可以說,沒有好的摘要,就沒有投資。

第二章 公司介紹

一、公司成立與宗旨

二、企業簡介

三、註冊資本及變更情況

四、組織結構

五、經營範圍

六、公司管理

1.董事會

2.管理團隊

3.外部支持(外聘人士/會計師事務所/律師事務所/顧問公司/技術支持/行業協會等)

第三章 技術與產品

一、技術描述及技術持有

二、複員軍人療養院項目產品狀況

1.主要產品目錄(分類、名稱、規格、型號、價格等)

2.產品特性

3.正在開發/待開發產品簡介

4.研發計劃及時間表

5.知識產權策略

6.無形資產(商標/知識產權/專利等)

三、複員軍人療養院項目產品生產

1.資源及原材料供應

2.現有生產條件和生產能力

3.擴建設施、要求及成本,擴建後生產能力

4.原有主要設備及需添置設備

5.產品標準、質檢和生產成本控制

6.包裝與儲運

四、複員軍人療養院項目的客戶定位、形象定位等

五、複員軍人療養院項目swot分析

第四章 複員軍人療養院項目環境分析

一、政治法律環境

二、經濟環境

三、社會環境

四、技術環境

第五章 複員軍人療養院產品市場分析

一、市場規模、市場結構與劃分

二、目標市場的設定

三、區域市場分佈

四、影響複員軍人療養院產品市場需求的主要因素

五、複員軍人療養院產品市場發展階段(空白/新開發/高成長/成熟/飽和),目前公司產品市場狀況、產品排名及品牌狀況

六、複員軍人療養院產品市場趨勢預測和市場機會

第六章 複員軍人療養院市場競爭分析

一、複員軍人療養院行業壟斷狀況

二、從市場細分看競爭者市場份額

三、主要競爭對手情況:公司實力、產品情況(種類、價位、特點、包裝、營銷、市場佔有率

等)

四、潛在競爭對手情況和市場變化分析

五、複員軍人療養院行業主要企業與該項目的競爭對比

第七章 市場營銷

一、營銷計劃概述(區域、方式、渠道、預估目標、份額)

二、銷售政策的制定(以往/現行/計劃)

三、銷售渠道、方式、行銷環節和售後服務

四、主要業務關係狀況(代理商/經銷商/直銷商/零售商/加盟者等),各級資格認定標準政策

(銷售量/回款期限/付款方式/應收帳款/貨運方式/折扣政策等)

五、銷售隊伍情況及銷售福利分配政策

六、促銷和市場滲透(方式及安排、預算)

1.主要促銷方式

2.廣告/公關策略、媒體評估

七、產品價格方案

1.複員軍人療養院產品定價依據和價格結構

2.影響複員軍人療養院產品價格變化的因素和對策

八、銷售資料統計和銷售記錄方式,銷售週期的計算

九、市場開發規劃,銷售目標(近期、中期),銷售預估(3-5年銷售額)、佔有率及計算依據

第八章 經濟評價

一、投資與經營預測

1.複員軍人療養院項目總投資估算

2.經營預測(融資後3-5年公司銷售量、銷售額、毛利率、成長率、投資報酬率預估及計算依據)

二、複員軍人療養院項目資金安排

1.資金來源渠道

2.資金結構

3.資金使用計劃及進度

三、投資形式(貸款/利率/利率支付條件/轉股-普通股、優先股、任股權/對應價格等)

四、複員軍人療養院項目財務評價

1.財務評價報表

1)財務現金流量表

2)損益和利潤分配表

3)資金來源與運用表

4)借款償還計劃表

2.複員軍人療養院項目盈利能力分析

1)項目財務內部收益率

2)資本金收益率

3)投資各方收益率

4)財務淨現值

5)投資回收期

6)投資利潤率

3.複員軍人療養院項目償債能力分析(借款償還期、利息備付率及償債備付率)

1)資產負債率

2)流動比率

3)速動比率

4)固定資產投資借款償還期

五、資本原負債結構說明(每筆債務的時間/條件/抵押/利息等)

六、投資抵押(是否有抵押/抵押品價值及定價依據/定價憑證)

七、投資擔保(是否有抵押/擔保者財務報告)

八、吸納投資後股權結構

九、股權成本

十、投資者介入公司管理之程度說明

十一、報告(定期向投資者提供的報告和資金支出預算)

十二、雜費支付(是否支付中介人手續費)

第九章 資金退出

一、股票上市

二、股權轉讓

三、股權回購

四、股利

第十章 風險及規避

一、資源(原材料/供應商)風險

二、複員軍人療養院市場不確定性風險

三、研發風險

四、生產不確定性風險

五、成本控制風險

六、複員軍人療養院行業競爭風險

七、政策風險

八、財務風險(應收賬款/壞賬)

九、管理風險(含人事/人員流動/關鍵僱員依賴)

十、破產風險

第十一章 管理

一、公司組織結構

二、核心管理團隊分析

三、管理制度及勞動合同

四、人事計劃(配備/招聘/培訓/考覈)

五、薪資、福利方案

六、股權分配和認股計劃

第十二章 複員軍人療養院項目主辦單位財務分析

一、財務分析說明

二、財務指標分析(複員軍人療養院項目主辦單位近3年的財務狀況)

1.盈利能力

2.成長能力

3.營運能力

4.償債能力

第十三章 附錄

一、附件

1.營業執照影本

2.董事會名單及簡歷

3.主要經營團隊名單及簡歷

4.專業術語說明

5.專利證書/生產許可證/鑑定證書等

6.註冊商標

7.企業形象設計/宣傳資料(標識設計、說明書、出版物、包裝說明等)

8.簡報及報道

9.場地租用證明

10.工藝流程圖

11.產品市場成長預測圖

二、附表

1.主要產品目錄

2.主要客戶名單

3.主要供貨商及經銷商名單

4.主要設備清單

5.市場調查表

6.預估分析表

7.各種財務報表及財務預估表

第五篇:煤炭項目商業計劃書格式

煤炭項目商業計劃書格式

1.0 煤炭項目概要

1.1 項目要點

1.2 項目背景

1.3 項目核心競爭力

1.4 項目內容與特點

1.4.1 體系架構

1.4.2 技術或資源特點

1.4.3 商業經營模式特點

1.5 客戶基礎

1.6 市場機遇

1.7 項目投資價值

1.8 發展使命

1.9 成功關鍵

1.10 盈利目標

2.0 煤炭項目公司介紹

2.1 發起人介紹

2.2 項目公司與關聯公司

2.3 公司組織結構

2.4 [歷史]財務經營狀況(新建項目與公司沒有本章節)

2.5 公司地理位置

2.6 公司發展戰略

2.7 公司內部控制管理

3.0 煤炭項目(產品與服務)介紹

3.1 項目內容與目標

3.2 項目開發思路

3.3 項目創新與差異化

3.4 項目核心競爭力或特點

3.5 項目開發(條件)資源狀況

3.6 項目地理位置與背景

3.7 項目設備與設施

3.8 項目建設基本方案與內容

3.9 經營模式與盈利模式

3.10 項目進展

4.0 煤炭市場分析

4.1 行業市場分析

4.2 行業准入與政策環境分析

4.3 市場容量分析

4.4 供需現狀與預測

4.5 目標市場分析

4.6 銷售渠道分析

4.7 競爭對手分析

5.0 煤炭項目swot綜合分析

5.1 優勢分析

5.2 弱勢分析

5.3 機會分析

5.4 威脅分析

5.5 swot綜合分析

6.0 煤炭項目發展戰略與實施計劃

6.1 執行戰略

6.2 競爭策略

6.3 市場營銷策略

6.3.1 目標市場定位

6.3.2 定價策略

6.3.3 渠道策略

6.3.4 宣傳促銷策略

6.3.5 整合傳播策略與措施

6.3.6 網絡營銷策略

6.3.7 客戶關係管理策略

6.4 經銷商培訓與銷售網絡建設

6.5 公共關係與戰略結盟

6.6 售後服務策略

6.7 戰略合作伙伴

7.0 煤炭項目管理與人員計劃

7.1 項目公司組織結構

7.2 項目公司管理團隊(管理層人員介紹或團隊組建)

7.3 管理團隊建設與完善

7.4 人員招聘與煤炭計劃

7.5 人員管理制度與激勵機制

7.6 項目質量控制系統

7.7 項目成本控制管理

7.8 項目實施進度計劃

8.0 風險分析與規避對策

8.1 煤炭項目風險分析

8.2 煤炭項目風險規避

8.2.1 政策規避方法

8.2.2 市場風險規避方法

8.2.3 經營管理風險規避方法

8.2.4 人才風險規避方法

8.2.5 融資風險規避方法 9.0 投入估算與資金籌措

9.1 項目融資需求與貸款方式

9.2 項目資金使用計劃

9.3 融資資金使用計劃

9.4 資金合作方式及與資金償還保障

9.5 退出機制

10.0 煤炭項目投資效益分析

8.1 財務分析基本假設

8.2 收入估算

8.3 成本與稅金估算

8.3.1 採購與水、電、燃料等費用

8.3.2 工資及福利費用

8.3.3 折舊費

8.3.4 維修費

8.3.5 管理費用

8.3.6 銷售稅金等費用

8.3.7 稅率

8.4 成本估算

8.4.1 固定資產折舊費用估算表

8.4.2 銷售成本估算表

8.4.3 付現經營成本估算表

8.4.4 運營費用估算表

8.5 損益表與現金流量表估算

8.6 重要財務指標

8.7 財務敏感性分析

8.8 盈虧平衡分析

8.8.1 盈虧平衡點

8.8.2 盈虧平衡分析圖

8.8.3 盈虧平衡分析結論

8.9 投資效益分析結論

11.0 煤炭項目無形資產價值分析11.1 分析方法的選擇

11.2 收益年限的確定

11.3 基本數據

11.4 無形資產價值的確定 12.0 財務分析附件

(1) 基本報表

(2) 輔助報表

(3) 敏感分析報表

(4) 營業執照

(5) 法人代碼證書

(6) 稅務登記證

(7) 技術應用成果相關證件

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