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倉儲管理制度新版多篇

倉儲管理制度新版多篇

倉儲管理心得體會 篇一

從2020年2月至今,我因職位變動,有幸任職庫區主管。在這期間,庫區配合公司各部門平穩而有計劃的完成了公司旺季銷售計劃及業績,在這過程中,我對庫區的工作及其庫區管理感觸甚多,在此我只淺談兩點:

一、庫區的工作難點

1、與往年相比,庫區人員組織結構未達到最基本的人員編織,廠方到貨後無法將《入庫程序》完整廷續。

2、到貨頻繁,倉管員無法及時完成驗貨,記帳工作。只能做到覈對實物和簡單的整理。

3、剛到貨,第二天所爲送貨的急單特多,更甚有曲美到貨,產品還在車上(未辦任何入庫手續)而配送部這邊已在等着送貨。

4、作爲倉儲部,連基本的統計員都沒配置,也就是說連最基本的進銷存帳都沒有。

5、中華廣場轍場的產品混亂。

(1)多數產品是整體打包回庫,給有限空間的庫區造成整理擺放難度。

(2)打包回庫的產品有的未貼打包單,倉管員無法識別型號,這何爲單據與實物相對應。

(3)有的打包單同所貼的實特根本就是張三和李四,完全不匹配。

(4)有的貼了打包單,但覈對人員根本看不出此種產品一共有打了幾個包裝。

(5)有的打包單編號寫重,有的連型號都完全錯誤。

6、配送部到託運站提貨馬上送貨的產品更是離奇,貨早都到了客戶家,到月底財務才說倉庫還未開進倉單。

二、庫區管理的盲點

綜合以上所述,作爲庫區主管的我不感到盲然嗎?對庫區的工作談得上管理嗎?從何管理我還是那句說臭了的老話:做好各部門的本職工作就是部門間最大的配合與協調!再重申:配送部人員從商場打包產品回庫時,配送部打包人員必須與倉管員辦理交接手續,而不是商場同庫管員辦交接手續,中間不能脫節。

以上有不敬之處,望各部門及上級領導諒解!同時提出改善方法!

倉儲管理制度 篇二

一、總則

1、爲了保障倉庫貨物保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規範,特制定倉庫管理制度,以確保公司的貨物儲運安全。

2、本辦法適用於公司倉儲部門(簡稱倉庫)。

二、貨物進出倉庫制度

(一)貨物入庫

1、收貨後,辦理入庫手續時,庫管員必須對照貨物與採購單、提貨單所列的型號、數量或規格是否相符;如發現型號、數量、規格不符及包裝破損的,應做好相應記錄,並不遲於次日報送辦公室處理。

2、入庫貨物明細(入庫單)必須由庫管員確認貨物驗收無誤後,由庫管員把單據交給文員及時入庫。由系

統生成進貨單後,交予庫管員覈對並簽字確認。做到帳、貨相符。

3、若庫管員因工作失誤,出現貨物與單據不符等問題所造成的經濟損失由該庫管員承擔。

(二)貨物出庫

1、庫管員應按照文員提供的出庫單認真核對出貨型號及數量。

2、庫管員在確認出庫貨物的型號、數量無誤後,按出庫單所列型號進行配貨作業;配貨作業完成後,同時對貨物及單據進行再次檢驗覈查;物料裝運前,庫管員應妥善處理裝箱、包裝等整裝工作,並將貨物集中至出貨區。

3、貨物出庫時,庫管員在出庫單上簽字,並交由辦公室統一管理。

4、若庫管員因工作失誤導致貨物與單據不符等問題,所造成的直接或間接經濟損失均由該庫管員承擔。

5、發放貨物時,要按照“先進先出”的順序原則出庫。

(三)貨物盤庫

1、文員:必須在每月月底前2天做好“庫存盤點表”交與庫管員,並配合庫管員進行庫存盤點,確認庫存貨物與系統中的數據實際情況後,發郵件通知辦公室。

2、庫管員:每月月底前2天進行盤庫,庫管員必須對存貨進行定期清查,確定各種存貨的實際庫存量,按照文員提供的“庫存盤點表”進行庫存盤點,與電腦中記錄的結存量覈對,並存檔盤點後的單據。

3、盤庫完畢確認無誤後,倉管員須在“庫存盤點表”上簽字認可,並交由辦公室統一管理。

三、貨物保管制度

1、貨物入庫驗收後,按品種、規格、體積、重量等特徵,堆放整齊平穩,分類清楚,包裝外表要保持清潔,合理安排貨位;

2、貨物堆碼做到科學、標準,符合“安全第一、進出方便、節約倉容”的原則,合理規劃倉庫空間,做到分區、分庫、分類存放和管理;

3、倉庫內不得存放易燃易爆的危險品,並保持倉庫環境衛生。

4、倉庫所有人員不得擅自挪用、轉送倉庫內的。任何物品,其他人員需要到倉庫借用貨物,必須持有辦公室批准的借條,才能讓其借走。該借條由辦公室保留至貨物歸還後,交借貨人自行銷燬。

四、人員管理制度

1、倉庫人員要加強對倉庫日常防火、防盜、防潮的工作,注意清潔衛生,定期實施安全檢查,每天下班前在關閉各種電器電源後,必須關閉電源的總閘和門窗,以確保安全。

2、非倉庫人員未經同意不準入內;不得在倉庫內會客;任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度

拓展資料: 篇三

倉儲管理意見

倉儲管理制度 篇四

1、倉庫保管員應經培訓考試合格方可上崗。

2、物品入庫嚴格按驗收要求,覈對進庫物品規格、質量、危險標識和數量後方可入庫。對無檢驗合格證和無危險標識的物品不得入庫。

3、建立倉庫物資明細臺帳,做好出入庫登記,做到日清月結。

4、危險物品的儲存要嚴格執行危險物品的配裝規定,對不可配裝的危險物品必須嚴格隔離。禁忌物不得同庫存放。劇毒品嚴格按照規定,專庫存放,儲存在規範的庫房內;油漆、天那水等易燃液體必須專庫儲存;氧化性物質要與易燃液體或酸性腐蝕品分開儲存。

5、每種危險物品都應有明顯的名稱及標識,按垛分別存放。

6、在倉庫的主要位置設置警示標誌,配置消防器材。

7、垛堆距離應符合要求,貨堆應距離地面15cm,堆距≥10cm,主通道≥180cm,支通道≥80cm,牆距≥30cm,柱距10cm。

8、物品裝卸、搬運應做到輕裝輕放,嚴禁摔、碰、撞擊、拖拉、傾倒和流動。

9、保管人員應配備必要的防護用品、器具。

10、包裝容器應在國家定點廠家採購,容器應牢固密封,發現破損、泄漏、殘缺、變形、變質,及時進行安全處理。

11、庫房內不準設立辦公室、休息室,每天工作結束後,應進行安全檢查,關閉窗戶,切斷電源方可離開。

12、做好危險化學品的養護,做到以下幾點:

1>保持儲存場所的溫度不超過25℃,溼度不得超過85%。

2>每天對儲存倉庫檢查,檢查內容:堆垛牢固,有無泄漏,有無異常,有無刺激性氣體,包裝有無破碎。

3>檢查消防設備是否完好。

4>每次檢查應做好記錄。

13、倉庫嚴禁吸菸,違規罰款。

14、保持儲存場所清潔,散落的物品要及時按規定方法處理。

倉儲管理制度 篇五

1.目的

爲了加強集團倉儲安全管理工作,確保庫存物品和人員安全。

2.適用範圍

本制度適用於集團內所有庫房安全的管理,所屬各公司、處(室)可依據本制度,結合本單位實際制定具體的規定。

3.職責

3.1各公司、處(室)總經理負責本單位倉儲安全管理相關事宜的審批和總監督。

3.2各公司相關部門負責本單位庫房安全管理工作的監督、日常管理、庫房安全的自檢自查、制訂安全生產技術措施和勞動防護計劃等。

4.工作程序和要求

4.1庫房安全管理原則:庫房管理“六要”“六不準”

4.1.1庫房管理“六要”:

a)庫房內堆放物品與牆之間要有適當距離;

b)庫房內外要保持道路暢通;

c)庫房內要保持乾燥、內外清潔,堆放整齊;

d)庫房外要保證不準有火種、易燃物品接近;

e)庫房內電源線路距物品要有一定的安全間距;

f)要提高警惕,防止盜竊。

4.1.2庫房管理“六不準”:

a)庫房內不準吸菸;

b)庫房內不準設竈;

c)庫房內不準點蠟燭;

d)庫房內不準亂接電線;

e)庫房內不準把易燃物品帶進去寄放;

f)庫房內不準無關人員出入。

4.2庫房物資安全管理

倉庫應配備專(兼)職安全員,對物資的日常安全管理負責,庫房管理部門應定期組織盤點,做到賬物相符,並對現場安全狀況進行檢查,做好防潮等各類安全工作。

4.3庫房設施、設備的管理

庫房設施、設備應有專人管理,做到正確使用,經常維護,定期檢修,線路的安裝應符合國家安全標準,在特殊工作場所,如粉塵場所,應使用密閉型設備,必須符合相應防護等級的安全技術要求。特殊場所,要有安全防護設施和明顯的安全警示標誌

4.4倉儲消防安全的管理

4.4.1倉庫主要防火責任人要定時進行日常安全巡邏,及時發現、處置安全隱患,倉儲管理部門應組織庫管人員做好定期消防演練,提高相關員工消防意識,

4.4.2庫房內應設置醒目的禁止煙火標誌,禁止煮食及用火取暖,並禁止使用明火。庫外動火作業時,必須按照本單位《動火審批制度》執行。

4.4.3應根據倉儲地點的面積、儲存物品的性質等特性配備足夠、有效的消防設施和滅火器材;消防通道和安全出口等必須保證暢通無阻,周圍不得堆放物品,需留出有效的安全操作間距。

4.4.4倉庫內的電器線路搭設、連接必須由專業人員操作,需符合國家安全標準。

4.5倉儲安全培訓、檢查的管理

4.5.1安全培訓的管理

對新入職員工、實習人員,必須先進行安全生產三級(即公司級、部門級、班組級)教育培訓後,才能準其進入操作崗位。

對改變工種的員工,必須重新進行轉崗安全教育才能上崗。

對從事起重、車輛(包括叉車)駕駛作業等特殊工種(特種作業)人員,必須進行專業安全技術培訓,經有關部門嚴格考覈並取得合格操作證(執照)後,才能準其獨立操作。

4.5.2安全檢查

應根據本單位的相關檢查制度,按時對倉儲地點進行安全檢查,在檢查過程中發現的安全隱患,必須及時整改,並做好相關記錄。

5.附則

5.1各公司、處(室)可結合本制度對本單位的《倉儲安全管理制度》進行修訂和完善。

5.2本制度由集團企管處負責解釋,集團保留修改的權力。

5.3本制度自公佈之日起施行。

倉儲管理制度 篇六

摘要:打葉復烤企業生普遍存在菸葉倉儲管理水平偏低,安全技防水平相對偏弱,現代技防、物防手段應用不足等問題,“人防”管理依舊是最核心、最有效的安全監管模式。圍繞抓好“人防”管理,聚焦倉儲安全檢查這個核心,本文構建了可借鑑、可複製的“一庫一表”菸葉倉儲安全檢查表管理制度,通過強化倉儲安全過程管理和責任落實追究,有效解決“人防”管理易出現不深入、不到位、走過場,痕跡化管理不到位的問題,發揮出“人防”管理最大效能,確保菸葉倉儲安全。

關鍵詞:菸葉倉儲;一庫一表;安全檢查表

一、前言

近年來,爲持續提高企業盈利能力和市場競爭力,打葉復烤企業大力開展菸葉代存業務。以山東復烤爲例,目前爲捲菸企業代存成品菸葉庫存量達到402萬擔(截止到20xx年5月份統計數據),價值高達兩百億元左右。菸葉屬於丙類可燃物,一般採用碼垛或貨架分層方式存儲,堆放數量多,密度大,如果倉儲環境溼度控制不當,還易發生自燃、陰燃,具有較大的火災危險性。菸葉一旦發生火災,燃燒速度快、煙霧大、毒氣重,撲救極爲困難,易造成人員傷亡和極大的經濟損失。此外,菸葉倉庫燻蒸殺蟲時產生大量磷化氫氣體,會進一步加大火災風險,消防安全監管壓力沉重。通過查閱文獻來看,近年來,很多學者、同行對菸葉倉儲安全管理做了大量研究,提供了很多有效的管理手段和途徑。但是,大部分研究集中在自動滅火系統、報警系統等“技防”、“物防”手段應用方面。在“人防”方面的研究往往是泛泛的談責任落實、強化檢查、嚴格考覈等內容,在具體工作方面鮮有具體、有效的抓手。爲此,筆者在系統總結、提煉山東復烤企業倉儲安全管理實踐基礎上,圍繞抓好“人防”管理,聚焦安全檢查這個核心,探索建立了符合打葉復烤企業實際的“一庫一表”菸葉倉儲安全檢查表制度,並在所屬5家企業推廣使用,取得了明顯成效。

二、“一庫一表”菸葉倉儲安全檢查表制度的內涵

“一庫一表”菸葉倉儲安全檢查表制度是指在全面調查摸底企業菸葉倉庫安全基本條件、消防、電氣設施配備等情況和全面梳理歸納菸葉倉儲安全管理規範、標準的基礎上,按照“一一對應”原則,一棟菸葉倉庫建立一張安全檢查表的倉儲安全管理制度。“一庫一表”既是每棟菸葉倉庫唯一的安全信息“身份證”,又是落實菸葉倉庫安全管理的痕跡化憑證。其內容包括倉儲安全基本信息、安全檢查項目、安全隱患整改情況評價三個部分。

三、構建“一庫一表”菸葉倉儲安全檢查表制度的必要性

1、打葉復烤企業菸葉倉儲安全管理存在的問題

(1)倉儲安全管理水平與生產要求不相適應菸葉倉庫管理普遍採用無人值守方式,除常規檢查外日常少有人員出入。長時間安全運行,倉儲管理人員易出現麻痹鬆懈思想,消防安全檢查不深入、不到位、走過場,消防、電氣設備設施維護維保不及時問題時有發生,很多火災隱患長期存在。同時,由於痕跡化管理落實不到位,安全管理部門缺乏對倉儲管理人員監管考覈的依據,“重結果、輕過程”問題普遍,倉儲安全管理水平難以適應倉儲業務的持續增長。(2)安全投入相對不足根據行業《關於全面加強菸草行業安全基礎設施建設工作的指導意見》,菸草倉庫必須安裝火災自動報警裝置和滅火設施,按規定數量和種類配備消防器具。但是,由於打葉復烤企業在菸草行業定位爲微利服務型企業,目前超過半數企業處於盈虧平衡或虧損狀態,導致安全投入相對不足,制約了自動滅火系統等尖端高科技消防設施設備的配備。尤其是老舊菸葉倉庫,防火牆功能不符合消防要求,防火門、事故照明燈損壞,疏散指示標誌缺失等還不同程度存在,亟需進一步增加安全投入進行整改,確保符合消防安全規範要求。(3)安全技防水平相對偏弱以山東復烤企業爲例,自有菸葉倉庫既有近年新建成的配備自動滅火系統的高架立體庫,又有八十年代建成的僅設置室外消火栓、配備滅火器的老舊普通堆碼庫。近年來,按照《菸草行業消防安全管理規定》,雖然佔地面積超過500平方米或總建築面積超過1000平方米的庫房,統一配置了火災自動報警系統,但是由於老舊倉庫佔比較高,總體來看安全技防水平依舊偏弱。而且,隨着倉儲業務持續開拓,菸葉倉庫現有儲存面積適應不了當前實際儲存需要,倉庫防火分區超面積,菸葉堆垛超面積,堆垛間距及與樑、柱、牆等安全距離不夠,堆垛佔用消防通道等超量儲存現象依舊時有發生,這對菸葉倉儲安全管理提出了極大挑戰。(4)現代技防手段應用具有一定的侷限性一是菸草製品的特殊性制約了自動滅火系統的應用。菸草製品在謹防火災的同時,還需防範水漬損害。菸葉一旦受到水漬損害,基本上就失去了使用價值。針對菸草製品的特殊性,不同專家、學者對菸葉倉庫自動滅火系統的選型進行了研究,但是無論採用水基型還是乾粉型(氣體型不適用),在打葉復烤企業應用都具有一定的侷限性。水基型自動滅火系統由於運行維護成本低,被打葉復烤企業及捲菸企業普通選用。但是受安裝質量、設備老化、冬天冰凍等因素影響,會出現漏水浸漬菸葉的情況,存在一定的風險。實際安全檢查中,發現很多企業爲滿足行業必須安裝自動滅火系統的要求,雖然安裝了自動噴淋滅火系統,但是實際運行時普通採用手動模式,違背了安裝自動滅火系統的初衷。乾粉型自動滅火系統需要定期更換滅火介質,運行維護成本高,對於本就生產經營較爲困難的打葉復烤企業來說較難承受,因此選用較少。二是燻蒸殺蟲一定程度上制約了自動報警、滅火系統的應用。菸葉倉庫每年春、秋兩季需對菸葉燻蒸殺蟲,消除菸葉存儲過程中產生的蟲害。目前,普遍採用的殺蟲介質是磷化鋁,燻蒸過程中產生磷化氫,對金屬具有強腐蝕性。設在殺蟲區域內的自動報警探測器、報警按鈕、電氣線路、控制系統以及應急照明等在每次殺蟲後都有被腐蝕的現象,甚至出現自動報警、滅火系統功能失靈的現象,需要及時進行維修更換。這樣既增加了成本投入,又影響了倉庫的正常使用,導致打葉復烤企業對菸葉倉儲安裝使用自動報警、滅火系統存在一定的'顧慮。

2、構建“一庫一表”制度意義

在倉儲安全管理水平偏低,安全技防水平相對偏弱,現代技防手段應用不足的背景下,“人防”的作用顯得尤爲突出。“人防”重在巡查監視,強調“嚴防死守”,從而能在第一時間做出救援措施。如何做好“人防”管理?(1)“一庫一表”是落實“嚴防死守”式巡查監視的有效手段“一庫一表”引入“A3報告”精益管理理念,按照“守土有責”的原則,將倉庫安全全部項目彙總在一張檢查表上,明確倉儲管理人員崗位安全檢查內容、標準和責任,一方面加強了倉儲安全知識宣貫,提升了安全意識,另一方面提高了安全檢查工作效率和質量,爲抓好“人防”管理提供了有效手段。(2)“一庫一表”是強化倉儲安全過程管理的有效途徑“一庫一表”將涉及倉儲安全的全部標準、規範在梳理歸納後分條目列出,檢查採用合格制,每次檢查情況將全部落實在檢查表上,強化了安全痕跡化管理。安全監管部門定期對“一庫一表”制度落實情況進行督查,既可對照“一庫一表”檢查內容進行全面複覈,也可對發現隱患整改情況進行評價,並可作爲考覈依據落實獎懲兌現,多管齊下督促倉儲管理人員盡心盡力、盡職盡責的履行好崗位職責,從而杜絕消防安全檢查不深入、不到位、走過場的現象的發生,是強化倉儲安全過程管理的有效抓手。

四、“一庫一表”菸葉倉儲安全檢查表制度基本框架和內容

1、制度基本框架

“一庫一表”內容包括倉儲安全基本信息、安全檢查項目、安全隱患整改情況評價三個部分。爲便於痕跡化資料管理,在實際應用中,進一步將“一庫一表”同倉儲安全組織機構圖、倉儲基礎設施平面圖、倉儲安全應急預案統一裝訂成冊,形成了“一廠一冊”,

2、“一庫一表”主要內容

(1)倉儲安全基本信息主要內容包括倉庫所在位置、建築結構、存儲物資、消防設施及器具配備及佈置圖、消防通道指示圖、倉儲安全管理責任人等信息,形成了每棟菸葉倉庫的安全“身份證”。同時,倉儲安全基本信息、庫區倉庫平面佈置總圖、庫區倉庫消火栓平面佈置總圖、安全操作規程全部採用上牆管理,讓管理人員和安全檢查人員一目瞭然瞭解掌握倉庫安全信息。(2)安全檢查項目安全檢查項目分爲安全管理資料和現場檢查兩個部分,其內容是在系統分析行業菸草火災事故案例和全面識別梳理菸葉倉儲管理規範、標準的基礎上,突出重大危險源防控和“三易”(易發生、易忽略、易反覆)部位和環節,根據事故風險防控優先級,按照“便於掌握、便於執行、便於考覈”原則,制定了涵蓋安全記錄臺賬、庫房倉儲管理、電氣安全管理、消防設施配備、安全標識五個模塊,窮舉了100個倉儲安全管理要點,採用合格制進行倉儲安全檢查。既克服了傳統巡查易漏查、走馬觀花查的缺點,又可對該倉庫安全情況進行量化評價,同時可對整改落實情況進行追蹤評價,有效督促倉儲管理人員責任落實到位、隱患排查落地運行。(3)安全隱患整改情況評價安全隱患整改情況評價主要包括檢查日期、隱患內容、整改情況評價等內容,主要用於安全監管部門或各級安全檢查組對倉儲管理人員隱患整改落實情況進行評價。

五、落實“一庫一表”菸葉倉儲安全檢查表制度的有關建議

任何制度發揮效能先決條件是落地運行。山東復烤通過近幾年的探索實踐,建議在以下兩個方面下功夫。

1、循環往復、持續改進

安全檢查就要循環往復、持續改進。倉儲管理人員要對照安全檢查表,定期組織開展自查自糾工作。安全監管部門要對制度執行情況要定期進行復查,尤其要注重對隱患整改情況進行追蹤評價,從而形成“檢查、整改、複查、追溯”閉環式管理,通過循環往復檢查、持續進行改進,推動倉儲安全管理上臺階、上水平。

2、加強考覈、嚴格獎懲

安全檢查表實行量化打分製爲考覈提供了有利條件。建議安全監管部門將“一庫一表”複查評分和隱患整改情況評價得分納入企業績效考覈體系,嚴格落實考覈獎懲和責任追究,使其成爲提高執行力的重要抓手,確保倉儲安全管理工作見成效。

參考文獻:

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動態庫存管理: 篇七

可以將產品分爲季節性產品和非季節性產品,並根據客戶公司的庫存量實行動態的庫存管理,合理計算倉庫費用,提高倉庫利用率,降低客戶公司的總體倉儲費用。

倉儲管理制度 篇八

一、總則

爲確保倉儲作業合理化,特制定本制度。

本制度適用於所有飼料原料(包括半成品、相關配件、組件及工具、耗材、辦公用品等)。

二。保管

1、應在既有的倉庫場所分別碼放各種飼料原料並予以保管。

2、各倉庫的倉儲人員應負責綜合處理該倉庫物料的出貨、儲存、保管、檢驗及賬務報表的記錄等業務。

3、原料應考慮忌光、忌熱、防潮等因素妥爲存放,倉庫內部嚴禁煙火,並定期實施安全檢查。

4、如遇庫存原料發生質變或存在質變隱患,且倉儲人員難以自行防範之情況,倉儲人員應立即報送交品管部。

5、倉儲人員對於所保管的庫存原料應予以嚴格稽覈清點,各倉庫要隨時接受部門主管或財務部、技術部稽覈人員的抽查。

6、每年年終,倉儲部應會同財務部、技術部、銷售部等共同盤存。盤存時,必須實地查點原料的規格、數量是否與賬面的記載相符。

7、盤點後應由盤點人員填制《盤存報表》,如有數量短少、品質不符或損毀情況,應詳加註明並由倉儲人員簽名確認。

8、盤點後如有盤盈或不可避免的虧損情形時,應由倉儲主管報呈總經理覈准調整;若爲保管不當,則由倉儲人員負責賠償。

9、直接保管物料的倉儲人員有變動時,應由其所屬的部門主管查列庫存原料的移交清冊後,再由交接雙方會同監交人員實地盤存。

三。帳務作業與作業流程

1、採購部應負責於原料抵庫前三日內將有關的訂購單、提單、驗收單等交倉儲部,並由倉儲員。倉儲部應於進貨當日,根據實際進貨的規格、數量填制《入庫單》,除第四聯自行留存外,其他第一、二、三聯應立即轉送財務部入賬。

2、庫存原料出貨,一律由領貨人出示其部門主管籤準的《領料單》。《領料單》一式兩聯,第一聯由領貨人交單位會計員存查,第二聯由倉儲部存查。

3、庫存原料經出貨後,倉儲人員應立即於當日憑《領料單》上的記載登入《產品登記簿》中,作爲該物料動向的追蹤憑證。

4、領貨人應於出貨的當日到財務部開立發票並向客戶交貨。

5、財務部的。會計員於開立發票時應覈對《交貨通知單》內有關客戶名稱、型號、規格等內容,並記載於發票摘要欄內,不得誤登或漏登。

6、領出的原料因更換規格或種類等而還倉時,原領貨人應將原料交至倉儲部,由倉儲人員負責驗收後,將原領貨人的《領料單》加註產品還倉日期後作廢。

8、倉儲人員應每日根據銷貨報告分別銷賬,不得誤銷或漏銷。

9、庫存物料如因不可避免的因素,導致有所毀損或待料時,倉儲人員應填制《產品送修單》述明缺件或故障情形,連同產品送有關部門修護。

10、倉儲人員應於每日自行清點所管理的物料,並應於每週末及每月月底當天清點後,填制《物料存貨月報表》報送倉儲部、財務部及其他有關部門覈對。倉儲部在覈對無誤後,於次月5日前呈報迄上月底止全公司《物料存貨月報表》。