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商貿企業財務大檢查的自查報告(精選多篇)

第一篇:2014商貿企業財務大檢查的自查報告

商貿企業財務大檢查的自查報告(精選多篇)

××縣商業局:

按縣局的部署,我們於9月末組成專門班子,依照檢查提綱列出的重點,對我公司1至9月份的財務收支進行了認真的自查,到10月末全部結束。茲將自查階段檢查出來的違紀問題,報告如下:

(一)誤將公司所屬衛生所和新開辦的幼兒園13名工作人員的工作、獎金開支,全部列入管理費用。1至8月份共支付11960元。

(三)年初在發放勞動保護用品時,違紀爲每名職工發衣料一塊(摺合106元),在勞保費用中,共覈銷8162元。

(四)今年雨季,公司爲職工修繕宿舍支出34711元,沒有在職工福利費項下列支,也擠入經營費用中核銷。

對以上違紀問題,公司已交由檢查小組提出處理意見,向經理辦公會彙報,並按縣稅收、財務、物價大檢查辦公室的要求,於11月末提出糾正違紀問題的報告。

以上報告,請予審查。

××縣百貨公司

xxxx年×月×日

第二篇:商貿企業財務大檢查的自查報告

範例

××百貨公司財務大檢查的自查報告

××縣商業局:

按縣局的部署,我們於9月末組成專門班子,依照檢查提綱列出的重點,對我公司1至9月份的財務收支進行了認真的自查,到10月末全部結束。茲將自查階段檢查出來的違紀問題,報告如下:

(一)誤將公司所屬衛生所和新開辦的幼兒園13名工作人員的工作、獎金開支,全部列入管理費用。1至8月份共支付11960元。

(三)年初在發放勞動保護用品時,違紀爲每名職工發衣料一塊(摺合106元),在勞保費用中,共覈銷8162元。

(四)今年雨季,公司爲職工修繕宿舍支出34711元,沒有在職工福利費項下列支,也擠入經營費用中核銷。

對以上違紀問題,公司已交由檢查小組提出處理意見,向經理辦公會彙報,並按縣稅收、財務、物價大檢查辦公室的要求,於11月末提出糾正違紀問題的報告。

以上報告,請予審查。

××縣百貨公司

199×年×月×日

第三篇:商貿企(本站:)業財務大檢查的自查報告

範例

××百貨公司財務大檢查的自查報告

××縣商業局:

按縣局的部署,我們於9月末組成專門班子,依照檢查提綱列出的重點,對我公司1至9月份的財務收支進行了認真的自查,到10月末全部結束。茲將自查階段檢查出來的違紀問題,報告如下:

(一)誤將公司所屬衛生所和新開辦的幼兒園13名工作人員的工作、獎金開支,全部列入管理費用。1至8月份共支付11960元。

(二)今年春節時,公司爲職工購買過節用白條雞、鯉魚、牛肉、豬蹄、海鮮、豆油等副食品,只收一部分錢,將8162元差額全部列入經營費用覈銷。

(三)年初在發放勞動保護用品時,違紀爲每名職工發衣料一塊(摺合106元),在勞保費用中,共覈銷8162元。

(四)今年雨季,公司爲職工修繕宿舍支出34711元,沒有在職工福利費項下列支,也擠入經營費用中核銷。

對以上違紀問題,公司已交由檢查小組提出處理意見,向經理辦公會彙報,並按縣稅收、財務、物價大檢查辦公室的要求,於11月末提出糾正違紀問題的報告。

以上報告,請予審查。

××縣百貨公司

199×年×月×日

第四篇:財務大檢查自查報告

關於財務大檢查的自查報告

根據《2014年財務大檢查實施方案》的通知精神,依據有關法律、法規和規定,對我單位的2014年2014年兩個會計年度進行財務大檢查,檢查情況如下:

一、此次財務大檢查我單位領導高度重視,以積極認真的態度,精心組織,仔細檢查,設立了財務大檢查的自查小組。

二、 此次財務大檢查的時間爲2014年、2014年兩個會計年

度。

三、 自查的具體內容

1、 設立了單獨的財務覈算機構,擔任財務覈算管理工作的

人員兩名,都具備了會計從業資格。

2、 建立了單位內部會計覈算體系,是按照財務管理制度

規定製定相應的分工管理職責,財務報銷制度健全。

3、 現在沒有銀行賬戶。

4、 會計報表數據真實、完整、編制與報送及時。

5、 單位票據的領購、保管、使用和核銷都是按照總公司的

規定實行的。

6、 不存在轉讓、出借、和代開財政票據情況,無僞造和使

用僞造財政票據的情況。

7、 不存在未經批准擅自處置固定資產、降低變價收入,沒

有將單位的有關費用直接衝抵租金收入的現象。

8、 不存在亂拉贊助、亂攤牌的不合理收入。1

9、 不存在收款、收費收入不入賬的情況。

10、 工資、津貼都是按照總公司的要求發放的。

xx公司

2 2014.11.8

第五篇:農墾建築公司財務大檢查自查報告

農墾建築公司財務大檢查自查報告

甘肅省農墾集團有限責任公司:

接甘墾集團財[2014]20號文件,《關於開展墾區財務大檢查的通知》,要求對我公司2014年-2014年的財務管理活動進行全面檢查,我公司已對應文件要求的檢查內容,對財務管理活動進行深入、細緻的檢查,現將檢查情況彙報如下: 一、此次財務大檢查我公司領導高度重視,以積極認真的態度,精心組織,仔細檢查,設立了財務大檢查的自查小組。

二、此次財務大檢查的時間爲2014年-2014年三個會計年度。

三、自查的具體內容

1、我公司現行《小企業會計準則》,會計科目和會計賬簿均按照《財務會計制度》和公司財務管理辦法的規定設置,會計賬簿、財務報表信息、會計往來科目、會計結餘科目真實,規範。財務管理活動嚴格尊照集團公司下發的財務管理制度。

2、我公司財務部現有專職會計人員5名,年齡在25-40歲之間,均取得會計從業資格證,其中2人爲中級職稱,1人爲初級職稱。建立了健全的財務人員崗位職責則,明確職責分工,會計檔案由專人負責管理。

3、