印章管理分析報告多篇
【第1篇】印章管理的自查報告範文
爲進一步規範印章管理,切實防範印章操作風險,我行按照總行印章管理辦法和省行體系文件的要求,並根據市行下發第xxx號工作通知單,仔細對照檢查標準,認真開展了公章和業務專用章管理操作情況的全面自查。現將自查情況彙報如下:
一:印章管理自查情況
首先,我行綜合部作爲支行印章的管理部門,對現有在用印章進行了一次徹底清理登記,完善了在用印章明細清冊,並對已經停用的廢舊印章進行了認真清理,本次共登記在用印章100枚,清理銷燬廢舊印章20枚。分別是璞苑儲蓄所9枚、迎春園儲蓄所11枚;其次,新增登記在用印章28枚。分別是中潤大道儲蓄所15枚(機構名稱變更)、聯通路分理處10枚,營業室3枚。由綜合部負責了公章用印管理的自查,營業網點和客戶服務部負責了業務專用章的自查。行章管理方面,嚴格按照上級行要求,做到指定專人保管、雙人管理。由綜合部經理專門保管(a角),另一保管人爲印章專管人的b角。實行雙人上鎖保管制,行章存放於市行統一配發的保險櫃內,主鑰匙由a角保管、副鑰匙由b角保管,用印時雙人開鎖。收印時雙人上鎖,切實做到了人離章收。嚴格實行用印審批登記制度,做好用印登記,印章保管人如有急事需要交接時必須登記交接登記簿,交接時間按要求準確到分鐘,避免了印章保管出現的“盲區”。在08年我行及時更換了新的印章保管交接登記簿、用印登記簿、用印審批單、印章行外使用審批單,使用印管理更加合理規範。
目前,印章管理方面存在的問題及整改措施:
1、存在舊章在用現象。
機構名稱更換後,現黨支部章1枚未更換新章。以上印章待市行明確制發單位後統一刻制。
2、用印登記簿登記不及時。
個別部門內部存在用印完畢不及時登記,而是將存在積攢多日的用印審審批單作爲登記依據,易造成登記簿漏登之現象。通過這次自查,明確以後必須堅持以下兩點:1:用印前,由印章管理人首先在用印審批單中的管理人欄項雙人簽字確認2:用印後,立即登記用印登記簿。
3、由於人員受限,監印製度有待進一步加強。
印章管理自查報告範文
【第2篇】印章管理情況自查報告
印章管理使用情況自查報告
爲有效防範印章管理中存在問題,根據雲農信聯[]128號文《省聯社轉發中國銀監會辦公廳關於對農村合作金融機構印章管理的風險提示》的有關要求,我社於日前對印章的審批、使用、保管情況進行了一次自查,現將有關情況報告如下:
一.縣聯社制定了印章管理辦法,印章制發由聯社統一刻制,停用及時上交聯社有關部室,在自查過程中未發現已停用印章未上交的現象。
二.印章使用情況:信用社印章由信用社指定專人保管,對印章使用過程中嚴格執行用章制度;各類業務用章、個人名章堅持“誰使用,誰保管,誰負責”的原則,嚴格落實管理使用責任。業務用章和日常辦理業務的個人名章只能在營業場所使用,並用於規定的業務種類,相關人員按照規定範圍使用。隨用隨蓋,沒有預蓋印章和借與他人使用的情況。
三.嚴格登記制度:建立使用印章管理登記簿,保證印章在刻制、更換、保管、使用和交接等各個環節都能夠嚴格登記。要求移交人、接交人和監交人在印章保管使用上嚴格執行登記手續,主辦會計有每月對各類會計印章進行檢查。業務印章有出納專人保管使用,每天營業終了入庫保管.
xx縣聯社xx分社 20xx年6月1日
【第3篇】印章管理自查報告範文
爲進一步規範印章管理,切實防範印章操作風險,我行按照總行印章管理辦法和省行體系文件的要求,並根據市行下發第xxx號工作通知單,仔細對照檢查標準,認真開展了公章和業務專用章管理操作情況的全面自查。現將自查情況彙報如下:
一:印章管理自查情況
首先,我行綜合部作爲支行印章的管理部門,對現有在用印章進行了一次徹底清理登記,完善了在用印章明細清冊,並對已經停用的廢舊印章進行了認真清理,本次共登記在用印章100枚,清理銷燬廢舊印章20枚。分別是璞苑儲蓄所9枚、迎春園儲蓄所11枚;其次,新增登記在用印章28枚。分別是中潤大道儲蓄所15枚(機構名稱變更)、聯通路分理處10枚,營業室3枚。由綜合部負責了公章用印管理的自查,營業網點和客戶服務部負責了業務專用章的自查。行章管理方面,嚴格按照上級行要求,做到指定專人保管、雙人管理。由綜合部經理專門保管(a角),另一保管人爲印章專管人的b角。實行雙人上鎖保管制,行章存放於市行統一配發的保險櫃內,主鑰匙由a角保管、副鑰匙由b角保管,用印時雙人開鎖。收印時雙人上鎖,切實做到了人離章收。嚴格實行用印審批登記制度,做好用印登記,印章保管人如有急事需要交接時必須登記交接登記簿,交接時間按要求準確到分鐘,避免了印章保管出現的“盲區”。在我行及時更換了新的印章保管交接登記簿、用印登記簿、用印審批單、印章行外使用審批單,使用印管理更加合理規範。
目前,印章管理方面存在的問題及整改措施:
1、存在舊章在用現象。
機構名稱更換後,現黨支部章1枚未更換新章。以上印章待市行明確制發單位後統一刻制。
2、用印登記簿登記不及時。
個別部門內部存在用印完畢不及時登記,而是將存在積攢多日的用印審審批單作爲登記依據,易造成登記簿漏登之現象。通過這次自查,明確以後必須堅持以下兩點:1:用印前,由印章管理人首先在用印審批單中的管理人欄項雙人簽字確認2:用印後,立即登記用印登記簿。
3、由於人員受限,監印製度有待進一步加強。
印章管理自查報告範文
【第4篇】銀行印章管理自查報告
銀行印章管理自查報告範文
銀行印章管理自查報告範文
爲進一步規範印章管理,切實防範印章操作風險,我行按照總行印章管理辦法和省行體系文件的要求,並根據市行下發第xxx號工作通知單,仔細對照檢查標準,認真開展了公章和業務專用章管理操作情況的全面自查。現將自查情況彙報如下:
一:印章管理自查情況
首先,我行綜合部作爲支行印章的管理部門,對現有在用印章進行了一次徹底清理登記,完善了在用印章明細清冊,並對已經停用的廢舊印章進行了認真清理,本次共登記在用印章100枚,清理銷燬廢舊印章20枚。分別是璞苑儲蓄所9枚、迎春園儲蓄所11枚;其次,新增登記在用印章28枚。分別是中潤大道儲蓄所15枚(機構名稱變更)、聯通路分理處10枚,營業室3枚。由綜合部負責了公章用印管理的自查,營業網點和客戶服務部負責了業務專用章的.自查。行章管理方面,嚴格按照上級行要求,做到指定專人保管、雙人管理。由綜合部經理專門保管(a角),另一保管人爲印章專管人的b角。實行雙人上鎖保管制,行章存放於市行統一配發的保險櫃內,主鑰匙由a角保管、副鑰匙由b角保管,用印時雙人開鎖。收印時雙人上鎖,切實做到了人離章收。嚴格實行用印審批登記制度,做好用印登記,印章保管人如有急事需要交接時必須登記交接登記簿,交接時間按要求準確到分鐘,避免了印章保管出現的“盲區”。在xx年我行及時更換了新的印章保管交接登記簿、用印登記簿、用印審批單、印章行外使用審批單,使用印管理更加合理規範。
目前,印章管理方面存在的問題及整改措施:
1、存在舊章在用現象。
機構名稱更換後,現黨支部章1枚未更換新章。以上印章待市行明確制發單位後統一刻制。
2、用印登記簿登記不及時。
個別部門內部存在用印完畢不及時登記,而是將存在積攢多日的用印審審批單作爲登記依據,易造成登記簿漏登之現象。通過這次自查,明確以後必須堅持以下兩點:1:用印前,由印章管理人首先在用印審批單中的管理人欄項雙人簽字確認2:用印後,立即登記用印登記簿。
3、由於人員受限,監印製度有待進一步加強。
【第5篇】辦公室印章管理自查報告
辦公室印章管理自查報告
認真落實“誰掌管、誰負責”的規定,嚴格執行隨用隨蓋,領導不預籤,人在章在,人離章收的操作要求。如下是小編給大家整理的辦公室印章管理自查報告,希望對大家有所作用。
辦公室印章管理自查報告篇一
爲進一步規範印章管理,切實防範印章操作風險,我行按照總行印章管理辦法和省行體系文件的要求,並根據市行下發第xxx號工作通知單,仔細對照檢查標準,認真開展了公章和業務專用章管理操作情況的全面自查。現將自查情況彙報如下:
一:印章管理自查情況
首先,我行綜合部作爲支行印章的管理部門,對現有在用印章進行了一次徹底清理登記,完善了在用印章明細清冊,並對已經停用的`廢舊印章進行了認真清理,本次共登記在用印章100枚,清理銷燬廢舊印章20枚。分別是璞苑儲蓄所9枚、迎春園儲蓄所11枚;其次,新增登記在用印章28枚。分別是中潤大道儲蓄所15枚(機構名稱變更)、聯通路分理處10枚,營業室3枚。由綜合部負責了公章用印管理的自查,營業網點和客戶服務部負責了業務專用章的自查。行章管理方面,嚴格按照上級行要求,做到指定專人保管、雙人管理。由綜合部經理專門保管(a角),另一保管人爲印章專管人的b角。實行雙人上鎖保管制,行章存放於市行統一配發的保險櫃內,主鑰匙由a角保管、副鑰匙由b角保管,用印時雙人開鎖。收印時雙人上鎖,切實做到了人離章收。嚴格實行用印審批登記制度,做好用印登記,印章保管人如有急事需要交接時必須登記交接登記簿,交接時間按要求準確到分鐘,避免了印章保管出現的“盲區”。在xx年我行及時更換了新的印章保管交接登記簿、用印登記簿、用印審批單、印章行外使用審批單,使用印管理更加合理規範。
目前,印章管理方面存在的問題及整改措施:
1、存在舊章在用現象。
機構名稱更換後,現黨支部章1枚未更換新章。以上印章待市行明確制發單位後統一刻制。
2、用印登記簿登記不及時。
個別部門內部存在用印完畢不及時登記,而是將存在積攢多日的用印審審批單作爲登記依據,易造成登記簿漏登之現象。通過這次自查,明確以後必須堅持以下兩點:1:用印前,由印章管理人首先在用印審批單中的管理人欄項雙人簽字確認2:用印後,立即登記用印登記簿。
3、由於人員受限,監印製度有待進一步加強。
辦公室印章管理自查報告篇
【第6篇】公司印章管理自查報告
公司印章管理自查報告
爲保證印章使用、管理的正確性、安全性,我部根據聯社有關文件的要求,對本部門印章使用管理情況進行自查,現將自查結果報告如下:
一、自查的主要內容:
我部對聯社配置給本部門保管使用的印章。自查重點包括:印章保管、印章使用、印章交接/移交、印章收繳等。
二、自查的情況
經覈查,我部目前管理的印章有××××××××印章的製作、領用、保管、使用情況如下:
(一)印章刻制方面。我部無存在私刻公章、僞造印章的情況,所有現存的印章由聯社辦公室根據聯社統籌安排,負責統一製作的。
(二)印章啓用方面。我部的印章都是從聯社辦公室移交接管過來的,並在聯社辦公室存有印章領用登記記錄,不存在未經批准而擅自提前啓用新印章的情況。
(三)印章的保管方面。我部對印章管理有實行審批人與保管人分離原則,指定專人保管印章,存放在具有防盜功能的保險櫃(箱)內進行保管,能認真做好印章的日常清潔與保養工作,沒有發生過丟失印章的情況。
(四)印章使用方面。我部使用印章時,堅持執行審批手續,由本部門有權審批人審批同意後,才簽發印章,沒有存在越權審批、濫用、盜用印章和使用僞造印章的情況,並就實際用印情況填寫《使用印章登記簿》。
(五)印章交接、移交方面。非保密員之間交接印章,能執行印章日常交接審批手續,並就交接情況填寫《日常印章交接登記簿》。
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