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小金庫專項自查自糾報告多篇

小金庫專項自查自糾報告多篇

【第1篇】商務局小金庫專項治理自查自糾總結報告

商務局小金庫專項治理自查自糾總結報告

市專項治理工作領導小組辦公室:

根據市財政局、審計局《關於印發〈銅陵市深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案〉的通知》(財監[20xx]411號)精神,結合黨的羣衆路線教育實踐活動中深化“四風”突出問題專項整治工作要求,我局對20xx年1月—20xx年6月期間,所有專項治理內容進行了認真自查,現將具體情況報告如下:

一、健全組織,加強領導

爲確保專項治理工作的順利進行,我局成立了由局主要領導任組長,分管財務領導及紀檢組長任副組長的市商務局專項治理工作領導小組,由辦公室、監察室、人教科具體負責此次專項治理工作。

二、加強學習宣傳,提高思想認識

爲做好深入開展貫徹執行中央八項規定,嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作,8月19日,我局召開了嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作會議。局專項治理工作領導小組各成員,局屬各單位、各科室負責人蔘加了會議。會議傳達了《銅陵市深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》要求,對有關報表進行說明,朱方敏局長對專項治理工作提出了四點要求:一是要全系統高度重視,落實治理責任。二是要突出重點、實事求是做好自查自糾工作。三是要按照時間節點有序開展好自查上報工作。四是要求局紀檢監察室協助財務部門做好自查監督工作。?

三、認真開展自查,實施長效監督

按照專項治理工作方案中專項治理內容,我局對各類帳戶進行了認真細緻的清查。

1 、預算收入管理情況

我局預算收入沒有未按規定及時足額上繳財政及隱瞞、截留、擠佔、挪用、坐支或者私分等情況發生,沒有違規轉移、亂收費、亂罰款、亂攤派等問題。

2、預算支出管理情況

我局財務管理均按照國家有關財經法規執行,無擅自設立項目、超標準超範圍發放津貼補貼問題,並按規定實行了公務卡結算。

出國經費支出完全按照相關規定及標準,無擅自出訪、接受企事業單位資助、向下屬單位攤派費用等問題;

我局已於20xx年按規定實行公務用車改革,因此無公車運行維護費發生。我局下屬市場網點建設管理辦公室爲全額撥款事業單位,尚未實行車改,現有執法用車2輛,分別爲皖g00355、皖g17780,20xx年度共發生公車運行維護費3.27萬元,20xx年1-6月發生公車運行維護費1.21萬元。均無超標準配置公務用車、違規配置和向下屬單位或其他單位轉移攤派公務用車購置及運行費等問題發生。

20xx年-20xx年6月我局共發生會議費1.55萬元,所開會議均按照省商務廳要求召開,沒有在會議費中列支公務接待、旅遊等費用現象發生。無虛報會議人數、天數、違規擴大會議費開支範圍、擅自提高會議費開支標準等問題存在。

3、政府採購管理情況

我局對各類辦公設備的購置,從採購預算、計劃編制、執行情況和採購方式的選擇均嚴格按照相關制度規定執行,沒有違反財經紀律的現象。

4、資產管理情況

我局在資產配置、資產使用及處置上均嚴格按照相關規定,無違規問題存在。

5、財務會計管理情況

我局會計覈算嚴格按照財務管理制度有關規定執行,會計人員均具備會計從業資格,無會計造假行爲。

6、財政票據管理情況

我局財政票據使用及管理嚴格按照財政票據使用規定,沒有違規、違法現象存在。

7、設立“小金庫”情況

我局收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一覈算,未侵佔、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

8、財務領域“四風”突出問題情況。

經認真自查,我局財務領域無“四風”突出問題存在。

通過這次專項治理自查自糾,我局進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今後,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高。

【第2篇】小金庫專項治理自查自糾工作情況報告

小金庫專項治理自查自糾工作情況報告

按照《全縣深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》文件和全縣行政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理文件精神,蘆溪縣統計局認真開展了清理“小金庫”工作,現將自查自糾情況總結如下:

一、高度重視,提高認識

我局高度重視“小金庫”專項治理工作。對《全縣深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》進行了傳達學習,並認真貫徹文件精神,正確認識到開展此項活動的重大意義。局長陳霞同志要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十x大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規範財務收支活動的重要舉措,是教育和保護幹部的需要。要求我局必須認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。

二、認真開展自查,實施長效監督

按照方案要求,我局重點圍繞“專項治理的範圍和內容”中的七大項指標開展清查活動,對各類賬戶、帳據進行了認真細緻的清查:

1、我局均按照國家有關財經法規執行,收入全部納入本單位財務部門法定賬目統一覈算,未侵佔、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。

2、我局均按照國家有關財經法規執行,遵循先有預算、後有支出的原則,沒有超預算或者無預算安排支出,虛列支出、轉移或者套取預算資金,轉嫁支出等問題。

3、我局按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則執行政府採購,沒有預算編制不完整,執行經費預算和資產配置標準不嚴格,違反政府採購程序,“暗箱”操作、無預算採購、超預算採購等問題。

4、我局在資產配置、使用、處置等環節均按照國家有關財經法規執行,沒有擅自處置資產、轉移收入、私分資產等問題。

5、我局按照《行政單位財務規則》進行財務會計覈算,沒有會計賬簿、會計憑證、會計報告不真實不完整的情況。

6、我局按照國家有關財經法規對票據進行發放、領用、使用、保管、覈准和銷燬,沒有非法轉讓、出借、串用、代開、僞造、變造、買賣和擅自銷燬票據的問題。

7、我局深入開展“小金庫”治理工作,沒有違反法律及其他有關規定的賬戶、賬簿。

雖然我局目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今後,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

【第3篇】小金庫專項治理自查自糾工作總結報告範文

根據縣紀委《新紀發〔215〕2號》文件要求,我局在本系統認真開展了對私設“小金庫”的專項治理工作。現將具體情況彙報如下:

一、加強組織,認真領導

1、我局召集全體班子成員、二級機構負責人和會計、報賬員等相關人員,召開專題會議,傳達縣紀委文件,提高相關人員的認識。

2、成立專項治理領導小組:組長杜學政;成員:各二級機構會計和各二級機構報賬員、各二級機構負責人。

二、認真自查自糾,建立監督機制

根據縣紀委文件要求,我局首先開展了對私設“小金庫”的自查自糾工作,經過認真自查,發現我局不存在私設“小金庫”現象。各二級機構也不存在私設“小金庫”現象。經過自查,對各二級機構起到警示作用。同時,我們將建立長效監督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現。

今後,我們將嚴格落實財經紀律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經紀律事件的出現

【第4篇】小金庫專項治理工作自查自糾的報告

小金庫專項治理工作自查自糾的報告

自今年8月中央決定開展嚴肅財經紀律和深入開展“小金庫”專項治理行動以來,在市財政委、市審計局的統一部署下,我區按照中央、省、市各級行動方案要求,認真紮實地開展自查自糾階段的工作,圓滿完成了各項工作任務,並取得了一定的成績,有效地規範了財經秩序和促進了我區社會經濟的發展。現將20xx年我區深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的情況報告如下:

一、自查自糾階段整體工作情況

根據中央、省、市行動實施方案要求,本次納入整治範圍的是全區816個黨政機關、事業單位和社會團體(其中:黨政機關259 個,事業單位474個,社會團體及公募基金會83個)。我區於8月22日順利完成第一階段的自查自糾統計和檢查工作,未發現我區黨政機關、事業單位和社會團體存在“小金庫”及違反財經紀律問題。

二、加強嚴肅財經紀律和深入開展“小金庫”專項治理行動工作的對策

(一)增強法制觀念,提高財政資金使用單位對“小金庫”的認識

20xx年以來,我區各部門採取有效措施,認真開展整治“小金庫”和違規使用專項資金等專項行動。從自查自糾情況看來,一些單位個別人員法制觀念比較薄弱,缺乏自律,對“小金庫”的嚴重性和危害性認識不足,存在“只要錢不落入個人‘腰包’就沒事了”的觀念。通過本次專項行動,使全區各級黨政機關、事業單位、社會團體更好地抓好“三公”經費、會議費等預算管理,進一步治理“小金庫”,切實嚴肅財經紀律,真正從源頭上斬斷不良作風的“資金鍊”。

(二)齊抓共管,杜絕“小金庫”滋生的土壤

財政監督應貫穿財政管理工作的各個環節,財政預算、管理、監督各職能科室應結合各自的職責,在預算源頭上控制,在資金管理上把關,在財政監督上查處,改變重預算,輕管理的理財方式,逐步樹立績效財政的理財觀。

(三)進一步發揮財政集中核算的監管作用

目前我區已形成區街兩級財政集中核算的財務管理模式,區街兩級覈算部門應進一步加強對財政用款單位的資金監管,切實把好財務管理關,並加強對財務人員的培訓教育,進一步提高財務管理工作的整體水平。

通過開展嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理自查自糾階段工作,我區進一步提高了對嚴肅財經紀律和“小金庫”整治的思想認識,提高了財政財務管理科學化、精細化水平。接下來,我局將認真總結本階段工作經驗,進一步抓好黨政機關、事業單位和社會團體的“小金庫”防治長效機制建設。

【第5篇】小金庫專項治理自查自糾工作自查報告

小金庫專項治理自查自糾工作自查報告

根據縣財政局,縣監察局、縣審計局、縣人力資源和社會保障局關於轉發《市深入開展嚴肅紀律和“小金庫存”專項治理工作方案的通知》的通知精神,我局對照要求,認真地開展組織開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作,現將治理工作開展情況如下。

一、加強組織領導

爲做好我局“小金庫”治理工作,我局專門成立了以局班子主要成員任正副組長,紀檢、財務人員爲成員的工作領導小組,爲切實做好“小金庫” 治理工作提供了組織保障。

二、認真組織開展治理工作

(一)做好宣傳工作。利用職工會,向職工傳達治理工作的重要意義,提高職工對治理工作的認識,促進工作深入開展。

(二)認真開展治理工作。按照要求對列入治理範圍的各項資金(含有價證券)及其形成的資產,重點是20xx年以來津貼補貼先進。

1.嚴格按照財務管理制度有關規定執行,從未設置帳外帳和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行爲。從制度上保障財務管理的規範性、嚴謹性和有效性。

2.我單位財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一覈算,未侵佔、截留、挪用國家和單位收入的情況發生,不存在單設帳戶和任何形式的“小金庫”現象。

3.單位監管使用的票據由財務室統一管理,各類票據均由財務室統一到財政部門購領和銷燬,按照票據登記制度有關的規定設置票據登記薄;落實專職人員負責票據保管、領用和核銷工作,並建立相應的備查薄。

4.按照財政集中支付要求,現金管理採取備用金制度,不存在設“小金庫”的現象。財務報銷嚴格按照財務制度執行,嚴格控制財政資金支出,不存在任何形式的私存私放現象。

通過自查、自糾,我單位嚴格執行財經紀律財務管理規範,不存在任何形式的“小金庫”設立現象。

小金庫專項治理自查自糾工作自查報告

據市委辦公廳、市政府辦公廳《關於轉發合肥市黨政機關和事業單位小金庫專項治理工作實施方案的通知》和市財政局《關於開展市直行政事業單位銀行賬戶覈查工作的通知》,工會爲貫徹落實文件精神,認真學習,積極開展這次自查活動。現將工會小金庫自查自糾情況彙報如下:

一、市總工會成立了以市總黨組書記、主席xxx爲組長,市總黨組成員、紀檢組長xxx爲副組長,市總工會辦公室、財務部、事業部、經審辦、直屬黨委和直屬事業單位負責人爲成員的治理工作領導小組,並在財務部設立工作辦公室。並結合自身實際制定了《小金庫專項治理實施方案》,加強宣傳、統一思想、提高認識,爲治理工作的順利開展奠定了基礎。

二、自查中,市總工會對機關及直屬事業單位xx年市直行政事業單位銀行賬戶清理後保留的賬戶及在市財政國庫集中支付代理銀行開設的預算單位零餘額賬戶等所有現存賬戶進行了全面梳理、統計,做到不走過場、全面覆蓋,自查面達到了100%,並將覈查材料及時報送市財政局。

在此基礎上,認真填寫《單位小金庫自查自糾情況報告表》,形成自查自糾。上報市治理小金庫工作領導小組辦公室。截至目前,市總工會已完成專項治理工作中動員部署和自查自糾兩個階段的工作任務,爲下一步全面檢查和做好整改落實工作奠定了堅實的基礎。市總工會成立了以市總黨組書記、主席xxx爲組長,市總黨組成員、紀檢組長xxx爲副組長,市總工會辦公室、財務部、事業部、經審辦、直屬黨委和直屬事業單位負責人爲成員的治理工作領導小組,並在財務部設立工作辦公室。

【第6篇】關於嚴肅紀律和小金庫專項治理自查自糾總結報告

關於嚴肅紀律和小金庫專項治理自查自糾總結報告

縣財政局:

根據縣財政局、審計局《關於印發〈xxx縣深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案〉的通知》(x財函[20xx]68號)精神,結合黨的羣衆路線教育實踐活動中深化“四風”突出問題專項整治工作要求,我鄉對20xx年1月—20xx年6月期間,所有專項治理內容進行了認真自查,現將具體情況報告如下:

一、健全組織,加強領導

爲確保專項治理工作的順利進行,我局成立了由黨委書記xxx任組長,鄉長xxx及紀委書記xxx任副組長的鄉專項治理工作領導小組,由辦公室、鄉紀委、財政所具體負責此次專項治理工作。

二、加強學習宣傳,提高思想認識

爲做好深入開展貫徹執行中央八項規定,嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作,8月25日,我鄉召開了嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作會議。鄉專項治理工作領導小組各成員,全體鄉幹部參加了會議。會議傳達了《xxx縣深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》要求,對有關報表進行說明,xxx書記對專項治理工作提出了四點要求:一是要全系統高度重視,落實治理責任。二是要突出重點、實事求是做好自查自糾工作。三是要按照時間節點有序開展好自查上報工作。四是要求鄉紀委協助財政所門做好自查監督工作。

三、認真開展自查,實施長效監督

按照專項治理工作方案中專項治理內容,我鄉對各類賬戶進行了認真細緻的清查。

1 、預算收入管理情況

我鄉預算收入沒有未按規定及時足額上繳財政及隱瞞、截留、擠佔、挪用、坐支或者私分等情況發生,沒有違規轉移、亂收費、亂罰款、亂攤派等問題。

2、預算支出管理情況

我鄉財務管理均按照國家有關財經法規執行,無擅自設立項目、超標準超範圍發放津貼補貼問題,基本上做到無白條入賬。

我鄉無公務用車,因此無公車運行維護費發生。

3、政府採購管理情況

我鄉對各類辦公設備的購置,從預算、計劃編制、執行情況和採購方式的選擇均嚴格按照相關制度規定執行,沒有違反財經紀律的現象。

4、資產管理情況

我鄉在資產配置、資產使用及處置上均嚴格按照相關規定,無違規問題存在。

5、財務會計管理情況

我鄉會計覈算嚴格按照財務管理制度有關規定執行,會計人員均具備會計從業資格,無會計造假行爲。

6、財政票據管理情況

我鄉財政票據使用及管理嚴格按照財政票據使用規定,沒有違規、違法現象存在。

7、設立“小金庫”情況

我鄉收入、支出全部納入本單位財務部門法定賬目統一覈算,未侵佔、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。

8、財務領域“四風”突出問題情況。

經認真自查,我鄉財務領域無“四風”突出問題存在。

通過這次專項治理自查自糾,我鄉進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今後,我鄉將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高。

20xx年xx月xx日

【第7篇】事業單位小金庫專項治理工作自查自糾總結報告

爲認真貫徹落實中紀委、監察部、財政部、審計署《關於在黨政機關和事業單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法的通知》(中紀發〔20xx〕7號)和省委辦公廳《關於轉發〈省黨政機關和事業單位小金庫專項治理工作的實施方案的通知》等文件精神,我單位開展了小金庫專項治理自查自糾工作,現總結如下。

一、自查自糾的範圍和內容

(一)專項治理範圍。此次專項治理範圍是國家黨政機關和事業單位,事業單位中以財政全額撥款事業單位爲重點。黨政機關包括各級黨的機關、人大機關、行政機關、政協機關、審判機關、檢察機關以及工會、共青團、婦聯等人民團體。

(二)專項治理內容。違反法律法規及其他有關規定,應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產,均納入治理範圍。重點是以來各項小金庫資金的收支數額,以及20xx年底小金庫資金滾存餘額和形成的資產。對設立小金庫數額較大或情節嚴重的,應追溯到以前年度。

小金庫主要表現形式包括:違規收費、罰款及攤派設立小金庫用資產處置、出租收入設立小金庫以會議費、勞務費、培訓費和諮詢費等名義套取資金設立小金庫經營收入未納入規定賬簿覈算設立小金庫虛列支出轉出資金設立小金庫以假髮票等非法票據騙取資金設立小金庫上下級單位之間相互轉移資金設立小金庫。

二、單位自查自糾的方法和步驟

(一)動員部署(文件下發之日起至20xx年6月10日)。單位成立領導小組和工作機構,制定工作方案,召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強領導,健全機制,深入做好思想發動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。充分發揮新聞媒介作用,支持羣衆監督,鼓勵羣衆舉報。

(二)自查自糾(截至20xx年6月25日)。按照通知要求,認真組織自查,對自查中發現的違法違規問題自覺糾正。自查自糾工作結束後,各下屬單位於6月25日前將自查自糾總結報告和《單位小金庫自查自糾情況報告表》(見附件1)報送治理小金庫工作領導小組辦公室。

三、自查自糾的做法

(一)加強組織領導。單位成立治理小金庫工作領導小組,負責指導和協調小金庫治理工作,研究制定有關治理措施,協調解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責小金庫治理的日常組織協調工作。

(二)做好宣傳發動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規定,對加強信息溝通,促進工作深入開展。

(三)落實舉報制度。治理小金庫工作領導小組辦公室設立並公佈舉報電話、舉報信箱,注意發揮網絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,指定專人負責,做到件件有交待、事事有着落。認真執行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權益,對打擊報復舉報人的,依法依紀從嚴懲處。

四、自查自糾的結果

(一)按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,我單位財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一覈算,未侵佔、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的小金庫。

(二)自單位成立以來,嚴格按照財務管理制度有關規定執行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行爲。從制度上保障財務管理的規範性、嚴謹性和有效性。

(三)單位監管使用的票據由財務室統一管理,各類票據均由財務室統一到財政部門購領和銷燬,按照有關的票據登記制度設置票據登記薄;設立專(兼)職人員負責票據保管、領用和核銷工作,並建立相應的備查薄。

(四)按照財政集中支付要求,現金管理採取備用金制度,按照現金管理有關規定,嚴禁設小金庫。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行爲。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

通過自查、自糾、回顧,我單位認真執行財務管理制度的有關規定,沒有小金庫。

【第8篇】小金庫專項治理工作的自查自糾報告

小金庫專項治理工作的自查自糾報告

按照《xx市區關於在黨政機關和事業單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號),區交通局認真開展了治理“小金庫”工作,現將自查自糾情況總結如下:

一、健全組織,強化領導

爲確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長魏傑任組長、副局長任副組長的治理工作領導小組,由財務科具體負責此次專項治理工作。

二、提高認識,加強宣傳

“小金庫”專項治理後,我局迅速召開了專題會議,傳達學習《xx市區關於在黨政機關和事業單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知精神,要求大家正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗。要求大家,對照“七種”表現形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。

三、落實舉報制度,加強工作監督

我局治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立並公佈了舉報電話,建立了舉報登記和工作保密制度。由財務科長朱梅具體負責,確保件件有交待、事事有着落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

四、認真開展自查,實施長效監督

按照《xx市區關於在黨政機關和事業單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號)要求,我局重點圍繞“專項治理”中的七項內容開展清查活動,對各類帳戶、帳據進行了認真細緻的清查。

1、我局均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一覈算,未侵佔、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

2、我局財務科嚴格按照制度有關規定執行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行爲。

3、各類票據均管理規範,並建立相應的備查薄。

4、按照財政集中支付要求,現金管理採取備用金制度,按照現金管理有關規定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行爲。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

5、清查結果在局全體職工大會上進行了通報,並在公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現。

雖然我局目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今後,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。