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部門小金庫自查自糾報告多篇

部門小金庫自查自糾報告多篇

【第1篇】財政部門小金庫自查自糾報告

財政部門小金庫自查自糾報告一

我局認真開展“小金庫”專項治理工作,現將自查自糾情況 報告如下:

一、健全組織,加強領導

爲確保專項治理工作的順利進行,成立了由黨組書記劉維章任組長、黨組成員副局長王世富、黨組成員紀檢組長彭麗華任副組長的局治理“小金庫”工作領導小組,具體由財務股和屠宰辦負責此次專項治理工作。

二、加強學習宣傳,提高思想認識

全省“小金庫”專項治理電視電話工作會議後,我局迅速召開了專題會議,傳達學習了中共中央紀委、監察部、財政部、審計署聯合下發的《關於印發〈關於在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的通知〉》和保靖縣紀委、保靖縣監察局關於轉發湖南省紀委《關於印發〈關於在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法〉的通知》的通知以及有關會議精神,局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規範財務收支活動的重要舉措,是教育和保護幹部的需要。要求大家,對照“七種”表現形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。

三、制定工作方案,落實措施制度

我局按照專項清理要求,制定了《縣商務局治理“小金庫”專項工作實施方案》,明確了治理時間、內容、方法、措施和舉報制度,明確了責任人員,確保件件有交待、事事有着落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作的有效開展。

四、認真開展自查,實施長效監督

按照湖南省紀委《關於印發〈關於在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法〉的通知》的要求,重點圍繞“清理內容”中的八大項指標開展清查活動,對各類帳戶、帳據進行了認真細緻的清查。

1 、我局財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一覈算,未侵佔、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

2 、嚴格按照財務管理制度有關規定執行,沒有設帳外帳和小金庫的行爲,但有時因工作的特殊性存在從財政帳戶取款後存經辦人帳戶的情況。

3 、按照財政集中支付要求,現金管理採取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行爲。

4 、清查結果在局務會商上進行了通報。在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。

雖然我局目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今後,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防“小金庫”的出現。

財政部門小金庫自查自糾報告二

根據《關於開展 “小金庫”專項治理工作有關問題的通知》文件精神,我部門認真開展“小金庫”專項治理工作,現將自查自糾情況報告如下:

一、健全組織,加強領導

爲確保專項治理工作的順利進行,成立了專門的治理“小金庫”工作領導小組,具體工作由辦公室和財務部門負責。

二、加強學習宣傳,提高思想認識

根據上級部門的要求,我部門迅速召開了專題會議,傳達學習了集團公司下發的《關於開展 “小金庫”專項治理工作有關問題的通知》,局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,要認/真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規範財務收支活動的重要舉措,是教育和保護幹部的需要。要求各單位認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。 三、認真開展自查,實施長效監督

按照試集團公司下發的《關於開展 “小金庫”專項治理工作有關問題的通知》的要求,重點圍繞“五查五看”的重點,對各類帳戶、帳據進行了認真細緻的清查。

1 、我局財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入區會計覈算中心帳目統一覈算,未侵佔、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

2 、嚴格按照財務管理制度有關規定執行,沒有設帳外帳和“小金庫”的行爲。

3 、按照財政集中支付要求,現金管理採取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行爲。

4 、清查結果在局務會上進行了通報。在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。

雖然我局目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今後,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防“小金庫”的出現。

【第2篇】部門小金庫自查自糾報告三則

部門小金庫自查自糾報告一

按照《新鄉市區關於在黨政機關和事業單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號),區交通局認真開展了治理“小金庫”工作,現將自查自糾情況總結如下:

一、健全組織,強化領導

爲確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長魏傑任組長、副局長任副組長的治理工作領導小組,由財務科具體負責此次專項治理工作。

二、提高認識,加強宣傳

“小金庫”專項治理後,我局迅速召開了專題會議,傳達學習《新鄉市區關於在黨政機關和事業單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知精神,要求大家正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗。要求大家,對照“七種”表現形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。

三、落實舉報制度,加強工作監督

我局治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立並公佈了舉報電話,建立了舉報登記和工作保密制度。由財務科長朱梅具體負責,確保件件有交待、事事有着落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

四、認真開展自查,實施長效監督

按照《新鄉市區關於在黨政機關和事業單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號)要求,我局重點圍繞“專項治理”中的七項內容開展清查活動,對各類帳戶、帳據進行了認真細緻的清查。

1、我局均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一覈算,未侵佔、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

2、我局財務科嚴格按照制度有關規定執行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行爲。

3、各類票據均管理規範,並建立相應的備查薄。

4、按照財政集中支付要求,現金管理採取備用金制度,按照現金管理有關規定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行爲。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

5、清查結果在局全體職工大會上進行了通報,並在公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現。

雖然我局目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今後,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

部門小金庫自查自糾報告二

爲認真做好20xx年黨風建設和反腐敗工作,嚴肅財務管理紀律,堵塞財務管理上的漏洞,根據委辦〔20xx〕87號《關於深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件精神,從二〇〇九年開展清理“小金庫”工作,對資金規範化管理情況進行嚴格的自查和清查,徹底剷除'小金庫'這一滋生腐敗的溫牀。

按照委辦[20xx]87號文件要求,我局高度重視,曾多次在職工大會上傳達相關文件精神要求。並認真開展清理“小金庫”工作,成立了由局長爲組長、副局長副組長的清理工作領導小組,認真紮實地開展了清理工作。現將有關工作情況報告如下:

一、按照委辦〔20xx〕87號《關於深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件要求,通過一年多來的自查自糾,我局財務管理均按照國家有關財經法規及紀律嚴格執行。收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一覈算,未侵佔、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

二、自招商局成立以來,都是嚴格按照財務管理制度有關規定執行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行爲。從制度上保障財務管理的規範性、嚴謹性和有效性。

三、按照財政集中支付要求,局機關無任何銀行帳戶。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行爲。建立了公開透明的財務公示制度,做到每個季度在幹部職工會議上公開局機關財務收支情況,成立了由副局長任組長、工會、職工代表爲成員的“局財務監督領導小組”,對局機關財務收支情況進行有效監督。

四、我局沒有監管使用的各種票據。

部門小金庫自查自糾報告三

根據《中共中央辦公廳國務院辦公廳關於深入開展“小金庫”治理工作的意見》(中辦發〔20xx〕18號)和省國資委晉國資黨發〔20xx〕22號文件《關於開展省屬企業“小金庫”專項治理工作的實施方案》的精神,我公司認真組織、積極開展了“小金庫”專項治理工作,截止20xx年9月底,自查自糾工作已經結束,現報告如下:

一、提高認識,加強宣傳

爲切實做好“小金庫”專項治理工作,我公司召開了專項治理工作會議,全面傳達學習了有關文件精神,把“小金庫”治理工作作爲當前領導班子執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。組織幹部職工認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,並要求大家按照要求,認真進行自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。

二、健全組織,強化領導

爲確保此次專項治理工作順利進行,切實做好我公司的“小金庫”專項治理工作,我公司成立了以集團公司黨委書記、董事長樑謝虎同志爲組長,劉軍總經理、凌人楓紀委書記、丁友建總會計師爲副組長,集團公司相關處室負責人爲成員的“小金庫”專項治理工作領導組,並在領導組下設辦公室,具體負責“小金庫”專項治理工作。同時公佈了舉報電話和電子郵箱,落實舉報制度,加強工作監督。

三、協同配合,全面自查

爲全面做好自查自糾工作,在集團公司專項治理工作領導組的領導下,各有關部門及各下屬企業,認真進行了自查自糾,並按時上報了自查自糾報告。專項治理工作辦公室在此基礎上進行分析研究和彙總整理,形成了自查報告。各部門及各下屬企業全力配合,爲自查工作的順利完成奠定了堅實的基礎。

四、自查自糾的範圍和內容

首先明確了專項治理範圍,以集團公司本部及各下屬企業爲主要對象;其次明確了專項治理內容,違反法律法規及有關規定,應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產,均屬於“小金庫”。“小金庫”的主要表現形式包括隱匿收入形成的“小金庫”,虛列支出形成的“小金庫”,轉移資產形成的“小金庫”及其他形式形成的“小金庫”。

五、取得效果

通過深入自查自糾,集團公司本部及各下屬企業均按照國家有關財經法規執行,嚴格執行了“收支兩條線”的財經紀律,未侵佔、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,從無設置帳外帳和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行爲。使用的票據由財務部門統一管理,各類票據均由財務部門統一到有關部門購領和銷燬,按照有關的票據登記制度設置票據登記薄;設立專(兼)職人員負責票據保管、領用和核銷工作,並建立相應的備查薄。按照財政集中支付要求,現金管理嚴格按照現金管理的有關規定。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行爲。嚴格控制資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

我公司下一步將繼續按照“小金庫”專項治理文件精神,在自查自糾的基礎上認真組織開展重點檢查,抽調專業人員對下屬各直屬、控股企業按不低於20%的所屬子企業戶數進行重點檢查,進一步嚴肅財經紀律,加強法制教育,強化財務管理,確保資金合理使用,重點完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,圓滿完成本次專項治理工作。

【第3篇】最新農業部門小金庫自查自糾報告

爲貫徹落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關於深入開展“小金庫”治理工作的意見》,省委辦公廳、省政府辦公廳《關於深入開展“小金庫”治理工作的通知》和市委辦公廳、市政府辦公廳《關於深入開展“小金庫”治理工作的通知》精神,我辦按照中共成都市紀委、成都市監督局、成都市財政局、成都市審計局的統一部署和要求,認真做好“小金庫”的治理、自查自糾工作。現將相關情況總結匯報如下:

一、加強領導,認真部署

自市委辦公廳、市政府辦公廳《關於深入開展“小金庫”治理工作的通知》(成委辦[]20號)下發之日起,我辦即刻按照其相關要求,結合本部門實際建立工作機制,並通過辦黨組會、行政辦公會和成都市人防工作會等,認真做好宣傳、部署和組織工作。成立了成都市人防辦治理“小金庫”工作領導小組。設立了領導小組辦公室(在財務處),下發了《關於深入開展“小金庫”治理工作實施方案》(成防辦黨[號]),確定了我辦開展此項工作的時間、範圍、步驟和具體安排。

二、全面開展自查自糾不走過場,不留死角

按照成紀發[]16號的要求,成都市人防辦機關和所屬7個事業單位,截止6月19日,全部進行了“小金庫”的自查自糾工作,自查面達到了100%。我辦所有納入本次“小金庫”清理、檢查的單位,領導高度重視該項工作,並積極認真地按照成防辦黨[]32號的要求,即時動員、佈置,安排和開展銀行賬戶、庫存現金的治理清查工作。皆未發現私設“小金庫”的情況。各單位負責人都本着對自查自糾情況負完全責任的態度,簽訂了《自查責任書》,並按時報送了自查自糾總結報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》。

三、提高認識,加強管理

通過歷次“小金庫”的清理、檢查、治理工作和各種反腐倡廉警示教育活動的開展,使我辦及直屬企、事業單位領導和廣大幹部職工充分認識到“小金庫”的危害性,並逐步加強了對容易產生“小金庫”的關鍵環節、部位的管控,比如:對單位各類銀行賬戶的結存情況;庫存現金的及時盤存情況;各類收費票據、印章的登記管理情況;現金借款憑條及時報銷情況以及賬薄是否納入監管等情況,進行定期和不定期地檢查。並按照市財政局的要求和參照其他市級部門的成功經驗制定了《成都市人民防空辦公室內部會計控制制度》和《成都市人防辦機關包乾經費管理實施意見》(試行辦法),加強了制度建設。同時,嚴格按照國家和人防系統各項財會法律、法規、制度、規定進行財務管理,加強財務監督。

農業部門小金庫自查自糾報告(2)

爲嚴肅財務管理紀律,嚴格執行“收支兩條線”的財務制度,堵塞財務管理上的漏洞,根據萬辦發()10號文件精神,食品藥品監督管理局認真開展清理“小金庫”工作,對資金規範化管理情況進行嚴格的自查和清查,切實將清理工作擺上重要位置。

一、月 日縣大會以後,我局迅速召開了黨組會、全體幹部會,傳達縣長xxx同志的重要講話與縣紀委xxx的動員報告,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的xx大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規範財務收支活動的重要舉措,是教育和保護幹部的需要。並認真開展清理“小金庫”工作,成立了由局長xxx牽頭,財務人員負責,辦公室協助的清理工作小組,認真紮實地開展了清理工作。

二、按照《關於開展清理“小金庫”專項檢查的實施方案》的要求,通過深入自查,我局財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一覈算,未侵佔、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

三、按照清理範圍要求,重點圍繞“清理內容”中的八大項指標開展清查活動,對1月1日以來的經濟業務所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細緻的清查,通過清查,沒有發現上述違規違紀問題,清查結果已在局全體幹部會上進行了通報,並在局公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。

雖然我局目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高.

【第4篇】農業部門小金庫自查自糾報告

爲貫徹落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關於深入開展“小金庫”治理工作的意見》,省委辦公廳、省政府辦公廳《關於深入開展“小金庫”治理工作的通知》和市委辦公廳、市政府辦公廳《關於深入開展“小金庫”治理工作的通知》精神,我辦按照中共成都市紀委、成都市監督局、成都市財政局、成都市審計局的統一部署和要求,認真做好“小金庫”的治理、自查自糾工作。現將相關情況總結匯報如下:

一、加強領導,認真部署

自市委辦公廳、市政府辦公廳《關於深入開展“小金庫”治理工作的通知》(成委辦[]20號)下發之日起,我辦即刻按照其相關要求,結合本部門實際建立工作機制,並通過辦黨組會、行政辦公會和成都市人防工作會等,認真做好宣傳、部署和組織工作。成立了成都市人防辦治理“小金庫”工作領導小組。設立了領導小組辦公室(在財務處),下發了《關於深入開展“小金庫”治理工作實施方案》(成防辦黨[號]),確定了我辦開展此項工作的時間、範圍、步驟和具體安排。

二、全面開展自查自糾不走過場,不留死角

按照成紀發[]16號的要求,成都市人防辦機關和所屬7個事業單位,截止6月19日,全部進行了“小金庫”的自查自糾工作,自查面達到了100%。我辦所有納入本次“小金庫”清理、檢查的單位,領導高度重視該項工作,並積極認真地按照成防辦黨[]32號的要求,即時動員、佈置,安排和開展銀行賬戶、庫存現金的治理清查工作。皆未發現私設“小金庫”的情況。各單位負責人都本着對自查自糾情況負完全責任的態度,簽訂了《自查責任書》,並按時報送了自查自糾總結報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》。

三、提高認識,加強管理

通過歷次“小金庫”的清理、檢查、治理工作和各種反腐倡廉警示教育活動的開展,使我辦及直屬企、事業單位領導和廣大幹部職工充分認識到“小金庫”的危害性,並逐步加強了對容易產生“小金庫”的關鍵環節、部位的管控,比如:對單位各類銀行賬戶的結存情況;庫存現金的及時盤存情況;各類收費票據、印章的登記管理情況;現金借款憑條及時報銷情況以及賬薄是否納入監管等情況,進行定期和不定期地檢查。並按照市財政局的要求和參照其他市級部門的成功經驗制定了《成都市人民防空辦公室內部會計控制制度》和《成都市人防辦機關包乾經費管理實施意見》(試行辦法),加強了制度建設。同時,嚴格按照國家和人防系統各項財會法律、法規、制度、規定進行財務管理,加強財務監督。

農業部門小金庫自查自糾報告(2)

爲嚴肅財務管理紀律,嚴格執行“收支兩條線”的財務制度,堵塞財務管理上的漏洞,根據萬辦發()10號文件精神,食品藥品監督管理局認真開展清理“小金庫”工作,對資金規範化管理情況進行嚴格的自查和清查,切實將清理工作擺上重要位置。

一、月 日縣大會以後,我局迅速召開了黨組會、全體幹部會,傳達縣長xxx同志的重要講話與縣紀委xxx的動員報告,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規範財務收支活動的重要舉措,是教育和保護幹部的需要。並認真開展清理“小金庫”工作,成立了由局長xxx牽頭,財務人員負責,辦公室協助的清理工作小組,認真紮實地開展了清理工作。

二、按照《關於開展清理“小金庫”專項檢查的實施方案》的要求,通過深入自查,我局財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一覈算,未侵佔、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

三、按照清理範圍要求,重點圍繞“清理內容”中的八大項指標開展清查活動,對1月1日以來的經濟業務所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細緻的清查,通過清查,沒有發現上述違規違紀問題,清查結果已在局全體幹部會上進行了通報,並在局公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。

雖然我局目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高.

【第5篇】農業部門小金庫自查自糾報告

爲貫徹落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關於深入開展“小金庫”治理工作的意見》,省委辦公廳、省政府辦公廳《關於深入開展“小金庫”治理工作的通知》和市委辦公廳、市政府辦公廳《關於深入開展“小金庫”治理工作的通知》精神,我辦按照中共成都市紀委、成都市監督局、成都市財政局、成都市審計局的統一部署和要求,認真做好“小金庫”的治理、自查自糾工作。現將相關情況總結匯報如下:

一、加強領導,認真部署

自市委辦公廳、市政府辦公廳《關於深入開展“小金庫”治理工作的通知》(成委辦[]20號)下發之日起,我辦即刻按照其相關要求,結合本部門實際建立工作機制,並通過辦黨組會、行政辦公會和成都市人防工作會等,認真做好宣傳、部署和組織工作。成立了成都市人防辦治理“小金庫”工作領導小組。設立了領導小組辦公室(在財務處),下發了《關於深入開展“小金庫”治理工作實施方案》(成防辦黨[號]),確定了我辦開展此項工作的時間、範圍、步驟和具體安排。

二、全面開展自查自糾不走過場,不留死角

按照成紀發[]16號的要求,成都市人防辦機關和所屬7個事業單位,截止6月19日,全部進行了“小金庫”的自查自糾工作,自查面達到了100%。我辦所有納入本次“小金庫”清理、檢查的單位,領導高度重視該項工作,並積極認真地按照成防辦黨[]32號的要求,即時動員、佈置,安排和開展銀行賬戶、庫存現金的治理清查工作。皆未發現私設“小金庫”的情況。各單位負責人都本着對自查自糾情況負完全責任的態度,簽訂了《自查責任書》,並按時報送了自查自糾總結報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》。

三、提高認識,加強管理

通過歷次“小金庫”的清理、檢查、治理工作和各種反腐倡廉警示教育活動的開展,使我辦及直屬企、事業單位領導和廣大幹部職工充分認識到“小金庫”的危害性,並逐步加強了對容易產生“小金庫”的關鍵環節、部位的管控,比如:對單位各類銀行賬戶的結存情況;庫存現金的及時盤存情況;各類收費票據、印章的登記管理情況;現金借款憑條及時報銷情況以及賬薄是否納入監管等情況,進行定期和不定期地檢查。並按照市財政局的要求和參照其他市級部門的成功經驗制定了《成都市人民防空辦公室內部會計控制制度》和《成都市人防辦機關包乾經費管理實施意見》(試行辦法),加強了制度建設。同時,嚴格按照國家和人防系統各項財會法律、法規、制度、規定進行財務管理,加強財務監督。

農業部門小金庫自查自糾報告(2)

爲嚴肅財務管理紀律,嚴格執行“收支兩條線”的財務制度,堵塞財務管理上的漏洞,根據萬辦發()10號文件精神,食品藥品監督管理局認真開展清理“小金庫”工作,對資金規範化管理情況進行嚴格的自查和清查,切實將清理工作擺上重要位置。

一、月 日縣大會以後,我局迅速召開了黨組會、全體幹部會,傳達縣長xxx同志的重要講話與縣紀委xxx的動員報告,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規範財務收支活動的重要舉措,是教育和保護幹部的需要。並認真開展清理“小金庫”工作,成立了由局長xxx牽頭,財務人員負責,辦公室協助的清理工作小組,認真紮實地開展了清理工作。

二、按照《關於開展清理“小金庫”專項檢查的實施方案》的要求,通過深入自查,我局財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一覈算,未侵佔、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

三、按照清理範圍要求,重點圍繞“清理內容”中的八大項指標開展清查活動,對1月1日以來的經濟業務所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細緻的清查,通過清查,沒有發現上述違規違紀問題,清查結果已在局全體幹部會上進行了通報,並在局公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。

雖然我局目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高

【第6篇】農業部門小金庫自查自糾報告

爲貫徹落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關於深入開展“小金庫”治理工作的意見》,省委辦公廳、省政府辦公廳《關於深入開展“小金庫”治理工作的通知》和市委辦公廳、市政府辦公廳《關於深入開展“小金庫”治理工作的通知》精神,我辦按照中共成都市紀委、成都市監督局、成都市財政局、成都市審計局的統一部署和要求,認真做好“小金庫”的治理、自查自糾工作。現將相關情況總結匯報如下:

一、加強領導,認真部署

自市委辦公廳、市政府辦公廳《關於深入開展“小金庫”治理工作的通知》(成委辦[]20號)下發之日起,我辦即刻按照其相關要求,結合本部門實際建立工作機制,並通過辦黨組會、行政辦公會和成都市人防工作會等,認真做好宣傳、部署和組織工作。成立了成都市人防辦治理“小金庫”工作領導小組。設立了領導小組辦公室(在財務處),下發了《關於深入開展“小金庫”治理工作實施方案》(成防辦黨[號]),確定了我辦開展此項工作的時間、範圍、步驟和具體安排。

二、全面開展自查自糾不走過場,不留死角

按照成紀發[]16號的要求,成都市人防辦機關和所屬7個事業單位,截止6月19日,全部進行了“小金庫”的自查自糾工作,自查面達到了100%。我辦所有納入本次“小金庫”清理、檢查的單位,領導高度重視該項工作,並積極認真地按照成防辦黨[]32號的要求,即時動員、佈置,安排和開展銀行賬戶、庫存現金的治理清查工作。皆未發現私設“小金庫”的情況。各單位負責人都本着對自查自糾情況負完全責任的態度,簽訂了《自查責任書》,並按時報送了自查自糾總結報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》。

三、提高認識,加強管理

通過歷次“小金庫”的清理、檢查、治理工作和各種反腐倡廉警示教育活動的開展,使我辦及直屬企、事業單位領導和廣大幹部職工充分認識到“小金庫”的危害性,並逐步加強了對容易產生“小金庫”的關鍵環節、部位的管控,比如:對單位各類銀行賬戶的結存情況;庫存現金的及時盤存情況;各類收費票據、印章的登記管理情況;現金借款憑條及時報銷情況以及賬薄是否納入監管等情況,進行定期和不定期地檢查。並按照市財政局的要求和參照其他市級部門的成功經驗制定了《成都市人民防空辦公室內部會計控制制度》和《成都市人防辦機關包乾經費管理實施意見》(試行辦法),加強了制度建設。同時,嚴格按照國家和人防系統各項財會法律、法規、制度、規定進行財務管理,加強財務監督。

農業部門小金庫自查自糾報告(2)

爲嚴肅財務管理紀律,嚴格執行“收支兩條線”的財務制度,堵塞財務管理上的漏洞,根據萬辦發()10號文件精神,食品藥品監督管理局認真開展清理“小金庫”工作,對資金規範化管理情況進行嚴格的自查和清查,切實將清理工作擺上重要位置。

一、月 日縣大會以後,我局迅速召開了黨組會、全體幹部會,傳達縣長xxx同志的重要講話與縣紀委xxx的動員報告,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規範財務收支活動的重要舉措,是教育和保護幹部的需要。並認真開展清理“小金庫”工作,成立了由局長xxx牽頭,財務人員負責,辦公室協助的清理工作小組,認真紮實地開展了清理工作。

二、按照《關於開展清理“小金庫”專項檢查的實施方案》的要求,通過深入自查,我局財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一覈算,未侵佔、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

三、按照清理範圍要求,重點圍繞“清理內容”中的八大項指標開展清查活動,對1月1日以來的經濟業務所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細緻的清查,通過清查,沒有發現上述違規違紀問題,清查結果已在局全體幹部會上進行了通報,並在局公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。

雖然我局目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高