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開展“小金庫”專項治理專項行動自查報告

爲認真落實中央巡視組反饋意見整改要求,根據廣東省財政廳《關於開展2018年“小金庫”專項治理和扶貧等民生領域資金檢查的通知》,切實解決私設“小金庫”、整治羣衆身邊不正之風和腐敗等問題,建立長效機制,堅決防範和杜絕“小金庫”、不正之風和腐敗等問題發生。本單位按照“小金庫”專項治理和扶貧等民生領域資金檢查專項行動領導小組的要求,全面開展“小金庫”專項治理專項行動,現就本單位開展專項行動自查自糾工作情況彙報如下:   

開展“小金庫”專項治理專項行動自查報告

一、高度重視,認真部署

根據文件要求,我會領導高度重視,認真組織開展了“小金庫”專項治理工作,要求認真組織自查自糾。要求全體幹部學習各種文件和政策要求,有效促進了“小金庫”專項治理工作的開展。

二、突出重點,務求落實

按照有關文件的要求,通過深入調查,我會財務管理均按照國家有關財經法規規範執行。

(一)嚴格執行“收支兩條線”的財經紀律,未侵佔、截留國家和單位收入,未設任何形式的“小金庫”。任何財務往來均嚴格按照財務管理制度有關規定執行,從無設置帳外帳和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行爲。

(二)遵循先有預算、後有支出的原則,財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行爲。現金管理採取備用金制度,按照現金管理有關規定,嚴禁設“小金庫”。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

(三)資產管理情況。我單位落實專人管理資產,資產管理使用制度較完善,資產賬實相符。落實了資產審批程序,資產處置收入全部上繳國庫,納入預算管理。

通過自查,我會對檢查情況進行了總結提高,進一步加強了法制教育、嚴肅了財經紀律,高度重視對各種違法違紀行爲和不規範行爲的防範工作,強化了財政、財務管理,確保了資金合理使用。