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開展小金庫自查自糾報告多篇

開展小金庫自查自糾報告多篇

【第1篇】關於開展小金庫自查自糾報告

關於開展小金庫自查自糾報告一

按照《全縣深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》文件和全縣行政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理文件精神,蘆溪縣統計局認真開展了清理“小金庫”工作,現將自查自糾情況總結如下:

一、高度重視,提高認識

我局高度重視“小金庫”專項治理工作。對《全縣深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》進行了傳達學習,並認真貫徹文件精神,正確認識到開展此項活動的重大意義。局長陳霞同志要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規範財務收支活動的重要舉措,是教育和保護幹部的需要。要求我局必須認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。

二、認真開展自查,實施長效監督

按照方案要求,我局重點圍繞“專項治理的範圍和內容”中的七大項指標開展清查活動,對各類賬戶、帳據進行了認真細緻的清查:

1、我局均按照國家有關財經法規執行,收入全部納入本單位財務部門法定賬目統一覈算,未侵佔、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。

2、我局均按照國家有關財經法規執行,遵循先有預算、後有支出的原則,沒有超預算或者無預算安排支出,虛列支出、轉移或者套取預算資金,轉嫁支出等問題。

3、我局按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則執行政府採購,沒有預算編制不完整,執行經費預算和資產配置標準不嚴格,違反政府採購程序,“暗箱”操作、無預算採購、超預算採購等問題。

4、我局在資產配置、使用、處置等環節均按照國家有關財經法規執行,沒有擅自處置資產、轉移收入、私分資產等問題。

5、我局按照《行政單位財務規則》進行財務會計覈算,沒有會計賬簿、會計憑證、會計報告不真實不完整的情況。

6、我局按照國家有關財經法規對票據進行發放、領用、使用、保管、覈准和銷燬,沒有非法轉讓、出借、串用、代開、僞造、變造、買賣和擅自銷燬票據的問題。

7、我局深入開展“小金庫”治理工作,沒有違反法律及其他有關規定的賬戶、賬簿。

雖然我局目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今後,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

關於開展小金庫自查自糾報告二

根據《中共中央辦公廳國務院辦公廳關於深入開展“小金庫”治理工作的意見》(中辦發〔20xx〕18號)和省國資委晉國資黨發〔20xx〕22號文件《關於開展省屬企業“小金庫”專項治理工作的實施方案》的精神,我公司認真組織、積極開展了“小金庫”專項治理工作,截止20xx年9月底,自查自糾工作已經結束,現報告如下:

一、提高認識,加強宣傳

爲切實做好“小金庫”專項治理工作,我公司召開了專項治理工作會議,全面傳達學習了有關文件精神,把“小金庫”治理工作作爲當前領導班子執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。組織幹部職工認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,並要求大家按照要求,認真進行自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。

二、健全組織,強化領導

爲確保此次專項治理工作順利進行,切實做好我公司的“小金庫”專項治理工作,我公司成立了以集團公司黨委書記、董事長樑謝虎同志爲組長,劉軍總經理、凌人楓紀委書記、丁友建總會計師爲副組長,集團公司相關處室負責人爲成員的“小金庫”專項治理工作領導組,並在領導組下設辦公室,具體負責“小金庫”專項治理工作。同時公佈了舉報電話和電子郵箱,落實舉報制度,加強工作監督。

三、協同配合,全面自查

爲全面做好自查自糾工作,在集團公司專項治理工作領導組的領導下,各有關部門及各下屬企業,認真進行了自查自糾,並按時上報了自查自糾報告。專項治理工作辦公室在此基礎上進行分析研究和彙總整理,形成了自查報告。各部門及各下屬企業全力配合,爲自查工作的順利完成奠定了堅實的基礎。

四、自查自糾的範圍和內容

首先明確了專項治理範圍,以集團公司本部及各下屬企業爲主要對象;其次明確了專項治理內容,違反法律法規及有關規定,應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產,均屬於“小金庫”。“小金庫”的主要表現形式包括隱匿收入形成的“小金庫”,虛列支出形成的“小金庫”,轉移資產形成的“小金庫”及其他形式形成的“小金庫”。

五、取得效果

通過深入自查自糾,集團公司本部及各下屬企業均按照國家有關財經法規執行,嚴格執行了“收支兩條線”的財經紀律,未侵佔、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,從無設置帳外帳和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行爲。使用的票據由財務部門統一管理,各類票據均由財務部門統一到有關部門購領和銷燬,按照有關的票據登記制度設置票據登記薄;設立專(兼)職人員負責票據保管、領用和核銷工作,並建立相應的備查薄。按照財政集中支付要求,現金管理嚴格按照現金管理的有關規定。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行爲。嚴格控制資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

我公司下一步將繼續按照“小金庫”專項治理文件精神,在自查自糾的基礎上認真組織開展重點檢查,抽調專業人員對下屬各直屬、控股企業按不低於20%的所屬子企業戶數進行重點檢查,進一步嚴肅財經紀律,加強法制教育,強化財務管理,確保資金合理使用,重點完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,圓滿完成本次專項治理工作。

【第2篇】縣農保局關於開展小金庫自查自糾報告

按照縣紀委《關於開展小金庫自查自糾工作的通知》文件精神,我局認真開展小金庫自查自糾工作。現將自查自糾情況報告如下:

一、健全組織,加強領導

爲確保自查自糾工作的順利進行,成立了由局治理小金庫工作領導小組,由局長擔任組長,具體工作由辦公室和財務部門負責。

二、加強學習宣傳,提高思想認識

按照要求,我局迅速召開了專題會議,傳達學習縣紀委《關於開展小金庫自查自糾工作的通知》,要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實中央八項規定,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規範財務收支活動的重要舉措,是教育和保護幹部的需要。要求各工作人員認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。

三、認真開展自查,實施長效監督

按照要求,我局對各類帳戶、帳據進行了認真細緻的清查。

1、我局財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入區會計覈算中心帳目統一覈算,未侵佔、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的小金庫。

2、嚴格按照財務管理制度有關規定執行,沒有設帳外帳和小金庫的行爲。

3、按照財政集中支付要求,現金管理採取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行爲。

4、在認真清查覈對的基礎上,將清查結果在局務會上進行了通報。

雖然我局目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查小金庫,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制法規教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。

今後,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防小金庫的出現。

【第3篇】村開展小金庫自查自糾報告

村開展小金庫自查自糾報告

根據《關於印發〈深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經和“小金庫“專項治理工作方案〉的通知》文件要求,我鄉認真組織開展了“小金庫”專項治理工作,未存在私設小金庫現象。此次活動進一步增強了我鄉幹部嚴格執行財經法規和有關制度的意識,現將自查自糾情況總結如下:

一、健全組織,強化領導

爲確保此次專項治理工作順利進行,我鄉成立了以主要領導爲組長的“小金庫”專項治理領導小組,由財務主管牽頭具體負責此次專項治理工作。

二、提高認識,加強宣傳

我鄉在接到上級“小金庫”專項治理通知後,迅速召集鄉、村兩級幹部召開了專題會議,傳達學習了《關於印發〈深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經和“小金庫“專項治理工作方案〉的通知》等文件精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求全體幹部要認真對待專項治理工作。明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,執行中央八項規定,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗行爲的重要舉措。

三、認真開展自查自糾工作

我鄉按照《深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經和“小金庫“專項治理工作方案》的要求,認真抓好專項治理實施工作,對照“小金庫”的表現形式,在執行單位“三公”經費、採購、會議、培訓等方面的管理和流程方面進行了自查,並將“三公”經費、會議費、培訓費進行公示,要求機關幹部提出問題和意見。自查活動結束後,確認嚴格執行財務管理的有關規定,沒有私設“小金庫”。

通過“小金庫”自查工作,增強了鄉、村兩級幹部的法制意識,強化了財經紀律,確保了資金的合理高效使用。今後,我鄉將進一步完善相關管理制度,加大制度執行和監督力度,力爭做到清理工作不留死角,從源頭上防治腐敗,確保中央八項規定落到實處。

【第4篇】區總工會關於開展小金庫自查自糾報告

區總工會關於開展小金庫自查自糾報告

根據xx財政廳《關於在全區開展“小金庫”等問題專項檢查工作的通知》(x財監[20xx]15號)的要求,結合全區貫徹落實中央八項規定精神“回頭看”專項治理工作精神,我會積極組織實施“小金庫”自查自糾工作。現將自查自糾工作情況彙報如下:

一、制定工作方案,成立組織機構,爲專項治理工作的實施提供了組織保障。

爲切實落實好“小金庫”專項治理工作,成立了“小金庫”專項治理工作領導小組,組長由區總工會黨組書記、副主席xxx同志擔任,副組長由副主席xxx、紀檢組長xxx同志擔任,成員由辦公室主任xxx及其他同志組成。領導小組下設辦公室,負責組織實施“小金庫”自查自糾工作,並本着實事求是的工作態度,按規定要求認真開展“小金庫”自查自糾工作。同時,我會制定切實可行的工作實施方案和自查自糾工作措施,組織本會全體幹部職工學習了全區開展“小金庫”等問題專項檢查工作的通知,提高本會全體幹部職工對清理“小金庫”專項治理自查自糾工作重要性的認識。

二、按照要求,認真開展“小金庫”專項治理自查自糾工作

按照“小金庫”專項治理工作實施方案的安排。本着對單位負責、對事業負責、對自己負責的態度,自1月至20xx年3月,我會對財務收支情況進行了詳細的檢查。採取部門自查、領導小組清查的方法,重點從七個方面進行了自查清查。一是是否存在違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”的行爲;二是是否有用資產處置、出租收入設立“小金庫”的行爲;三是是否有以會議費、勞務費、培訓費和諮詢費等名義套取資金設立“小金庫”的現象;四是是否有經營收入未納入規定賬簿覈算設立“小金庫”的行爲;五是是否有虛列支出轉出資金設立“小金庫”的行爲;六是是否有以假髮票等非法票據騙取資金設立“小金庫”的行爲;七是是否有上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”的行爲。若在清查結果中發現違規問題在本單位進行了通報,並在我會公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。

三、自查結果

按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,我會財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一覈算,未侵佔、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

四、取得成效

(一)領導務實,作風紮實。我會領導特別是“一把手”能夠很好的堅持“民主集中制”原則,對大額開支做到集體研究,民主決策。

(二)各項財經紀律得到有效執行。我會領導特別是“一把手”能夠以身作則,帶頭執行各項財務制度和財經紀律,嚴格執行政府採購制度。

(三)銀行帳戶得到嚴格管理。專項經費做到專款專用,嚴格監控各銀行帳戶資金的流動,定期檢查我會資金的收支情況,督查會辦按規定要求正確使用資金。

(四)不斷補充完善各項財務管理制度。從制度上杜絕違反財經紀律現象的發生,確保資金的有效使用。

xxx區總工會

20xx年xx月xx日

【第5篇】開展小金庫自查自糾總結報告

開展小金庫自查自糾總結報告

根據《關於轉發〈國有及國有控股企業“小金庫”專項治理實施辦法〉及有關領導講話的通知》文件要求,我部認真組織開展了“小金庫”專項治理工作,未存在私設小金庫現象,進一步增強了領導成員和員工嚴格執行財經法規和有關制度的意識,現將自查自糾情況總結如下:

一、健全組織,強化領導

爲確保此次專項治理工作順利進行,我部成立了以項目經理爲組長的“小金庫”專項治理領導小組,由財務部牽頭具體負責此次專項治理工作。

二、提高認識,加強宣傳

我部在接到公司專項治理通知後,迅速召開了專題會議,傳達學《關於轉發〈國有及國有控股企業“小金庫”專項治理實施辦法〉和〈中交股份“小金庫”專項治理工作實施方案〉及有關領導講話的通知》等文件精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求全體員工要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗行爲的重要舉措。

三、認真開展自查自糾工作

我部按照《中交股份“小金庫”專項治理工作實施方案》的要求,認真抓好專項治理實施工作,對照“小金庫”的表現形式,在執行工程成本、採購成本、職工工資和執行制度流程等方面進行了自查,並設置職工意見箱,歡迎廣大員工進行舉報,自查活動結束後,確認嚴格執行財務管理的有關規定,沒有私設小金庫。

通過 “小金庫”自查工作,增強了員工法制意識,強化了財務管理,確保了資金的合規高效使用。今後,我部將進一步完善相關流程管理和有關制度,加大制度執行和監督力度,杜絕“小金庫”現象的發生,力爭做到清理工作不留死角,從源頭上防治腐敗,確保企業效益不流失。

【第6篇】區婦女聯合會開展小金庫自查自糾報告

區婦女聯合會開展小金庫自查自糾報告

根據xx財政廳《關於在全區開展“小金庫”等問題專項檢查工作的通知》(x財監[20xx]15號)的要求,結合全區貫徹落實中央八項規定精神“回頭看”專項治理工作精神,我會積極組織實施“小金庫”自查自糾工作。現將自查自糾工作情況彙報如下:

一、制定工作方案,成立組織機構,爲專項治理工作的實施提供了組織保障

爲切實落實好“小金庫”專項治理工作,成立了 “小金庫”專項治理工作領導小組,負責組織實施“小金庫”自查自糾工作,並本着實事求是的工作態度,按規定要求認真開展“小金庫”自查自糾工作。同時,我會制定切實可行的工作實施方案和自查自糾工作措施,組織本會全體幹部職工學習了全區開展“小金庫”等問題專項檢查工作的通知,提高本會全體幹部職工對清理“小金庫”專項治理自查自糾工作重要性的認識。

區婦聯 “小金庫”專項治理工作領導小組名單:

組 長:xxx 主席

副組長:xxx 副主席 xxx 副主席

成 員:xxx、xxx

二、按照要求,認真開展“小金庫”專項治理自查自糾工作

按照“小金庫”專項治理工作實施方案的安排,本着對單位負責、對事業負責、對自己負責的態度,自20xx年1月至20xx年3月,我會對財務收支情況進行了詳細的檢查。採取部門自查、領導小組清查的方法,重點從七個方面進行了自查清查。一是是否存在違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”的行爲;二是是否有用資產處置、出租收入設立“小金庫”的行爲;三是是否有以會議費、勞務費、培訓費和諮詢費等名義套取資金設立“小金庫”的現象;四是是否有經營收入未納入規定賬簿覈算設立“小金庫”的行爲;五是是否有虛列支出轉出資金設立“小金庫”的行爲;六是是否有以假髮票等非法票據騙取資金設立“小金庫”的行爲;七是是否有上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”的行爲。

若在清查結果中發現違規問題將在本單位進行了通報,並在我會公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。

三、自查結果

按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,我單位財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一覈算,未侵佔、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。我們的體會:

(一)領導務實,作風紮實。會領導特別是“一把手”能夠很好的堅持“民主集中制”原則,對大額開支做到集體研究,民主決策。

(二)各項財經紀律得到有效執行。會領導特別是“一把手”能夠以身作則,帶頭執行各項財務制度和財經紀律,嚴格執行政府採購制度。

(三)銀行帳戶得到嚴格管理。專項經費做到專款專用,嚴格監控各銀行帳戶資金的流動,定期檢查我會資金的收支情況,督查會辦按規定要求正確使用資金。

(四)不斷補充完善各項財務管理制度。從制度上杜絕違反財經紀律現象的發生,確保資金的有效使用。

【第7篇】縣農保局關於開展小金庫自查自糾工作情況的報告

按照縣紀委《關於開展小金庫自查自糾工作的通知》文件精神,我局認真開展小金庫自查自糾工作。現將自查自糾情況報告如下:

一、健全組織,加強領導

爲確保自查自糾工作的順利進行,成立了由局治理小金庫工作領導小組,由局長擔任組長,具體工作由辦公室和財務部門負責。

二、加強學習宣傳,提高思想認識

按照要求,我局迅速召開了專題會議,傳達學習縣紀委《關於開展小金庫自查自糾工作的通知》,要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實中央八項規定,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規範財務收支活動的重要舉措,是教育和保護幹部的需要。要求各工作人員認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。

三、認真開展自查,實施長效監督

按照要求,我局對各類帳戶、帳據進行了認真細緻的清查。

1、我局財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入區會計覈算中心帳目統一覈算,未侵佔、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的小金庫。

2、嚴格按照財務管理制度有關規定執行,沒有設帳外帳和小金庫的行爲。

3、按照財政集中支付要求,現金管理採取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行爲。

4、在認真清查覈對的基礎上,將清查結果在局務會上進行了通報。

雖然我局目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查小金庫,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制法規教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。

今後,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防小金庫的出現。

【第8篇】關於開展小金庫自查自糾回頭看工作情況的報告

關於開展小金庫自查自糾回頭看工作情況的報告

市財政局:

我部於8月下旬收悉市治理小金庫工作領導小組關於開展市本級“小金庫”治理自查自糾“回頭看”工作的通知(溫治金辦〔20xx〕1號)文件後,指揮部領導非常重視,立即召開財務工作座談,部署自查自糾“回頭看”工作,並要求財務處室認真核查,如實上報自查自糾結果。近幾天以來,指揮部針對通知要求,對資產處置、房屋出租、票據管理、經濟合同簽訂及履行情況,往來款清理,上下級單位資金使用,工程款決算和招投標,會議費、培訓費、招待費、交通及車輛費,以及現金和銀行帳戶管理等內容進行了全面細緻的清理。現將工作情況彙報如下:

一是做到“回頭看”工作公開、公告、公示。8月20日,指揮部按照通知要求,將開展“小金庫”自查自糾“回頭看”通知張貼於一樓大廳,並向全體幹部職工公佈了單位監察室舉報電話。8月22-28日將自查自糾“回頭看”結果在指揮部一樓公告欄張貼公示,自覺接受全體幹部職工的監督。

二是做到“回頭看”工作落到實處。經過認真核查,細緻諮詢紀檢監察和財政業務部門後,認真填制《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》,並按照通知要求由單位主要負責人、財務負責人、填表人簽字審覈。

三是“回頭看”工作取得實效。在自查自糾過程中,指揮部重點對職工備用金領用進行了清理,對超過1年以上的各種臨時借款進行結算,結算金額達8萬餘元。撤銷了由於貸款合同到期的興業銀行帳戶等。

【第9篇】關於開展小金庫自查自糾報告

根據河北省委辦公廳、省政府辦公廳《關於切實做好“小金庫”治理工作的通知》(冀辦〔〕20號)和滄州市四局委聯合下發的《關於在全市黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》(滄紀發〔〕5號),以及河間市四局委《關於在全市黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》(河紀發〔〕1號)通知精神,我校認真學習,積極開展這次自查活動。治理“小金庫”是加強廉政建設,防止收入流失,完善財務監督的一項重要措施。爲認真貫徹落實河間市教育局的通知精神,現把我校自查自糾情況彙報如下:

一、認真組織學習,高度認識此次自查工作。

我校把“小金庫”治理工作作爲當前領導班子的執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校組織中層以上幹部集中學習教育部、財政部關於進一步加強中國小財務管理工作的意見,河北省教育廳、財政廳相關文件以及滄州市四局委、河間市四局委專項治理工作的實施方案。同時集中組織教職工傳達這次自查活動精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。6月24日,我校教職工認真學習了河間市教育局文件,並按文件要求組織實施,進行自查。

二、成立治理小組,對自查工作嚴肅負責。

爲了保障治理工作順利進行,6月15日學校成立 “小金庫”專項治理工作領導小組,並設立舉報電話。“小金庫”專項治理工作由學校校委會牽頭實施,學校各級負責同志共同參與。

學校“小金庫”專項治理工作領導小組名單:

三、明確自查工作內容,做到從程序到結果的公開透明。

6月24日—30日,我校認真開展規範學校經濟活動秩序,清理“小金庫”的工作,學校高度重視這項工作,按照要求認真開展自查, 6月30日自查結束。通過自查、自糾、回顧,我校三年來經費使用。認真執行了河間市政府、河間市教育局相關規定,合理使用經費,沒有“小金庫”現象。我校鄭重:我校未有私設“小金庫”現象,我們願意承擔因未能如實提供情況及未能執行國家、學校財經方面有關規定而產生的後果和相應責任。

我校此次專項治理重點是以來各項“小金庫”資金的收支數額。我校根據《實施方案》專項治理內容中七個項目的深入自查,三年來,我校財務管理均按照國家有關財經法規以及省市相關規定執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一覈算,未侵佔、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。收入管理上,所有收費項目和標準嚴格執行國家和省級財政部門規定,教育收費上,按“一費制”相關標準向學生收取作業本費外,沒有收取其他任何費用。

學校各項支出自查中,領導小組對1月1日以來的經濟業務所有收入支出涉及的各類帳戶、票據進行了認真細緻的自查,學校購置的教學設備、儀器、辦公用品及圖書資料等,均符合政府採購條件並嚴格執行了政府採購。通過自查,沒有發現違規違紀問題,自查結果已在全校全體教職工會議上進行了通報,並在校公開欄予以公示。

雖然我校目前尚未發現違規違紀現象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴肅了學校財務紀律,加強了法制教育,強化了學校財務管理,確保了各項配套資金合理使用和全體教職工無違法亂紀行爲。

四、規範學校財務管理,加強監督和民主。

校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度。對違規使用學校教育經費、違規向學生亂收費,私設小金庫的行爲進行嚴查嚴控,按照“誰管理、誰負責”原則,力爭做到治理工作不留死角。同時,加強財務工作的監督力度,發揚民主,保障學校穩定及各項工作的順利開展。

關於開展小金庫自查自糾報告(2)

根據縣紀委《xx發〔〕20號》文件要求,我局在本系統認真開展了對私設“小金庫”的專項治理工作。現將具體情況彙報如下:

一、加強組織,認真領導

1、我局召集全體班子成員、二級機構負責人和會計、報賬員等相關人員,召開專題會議,傳達縣紀委文件,提高相關人員的認識。

2、成立專項治理領導小組:組長xxx;成員:各二級機構會計和各二級機構報賬員、各二級機構負責人。

二、認真自查自糾,建立監督機制

根據縣紀委文件要求,我局首先開展了對私設“小金庫”的自查自糾工作,經過認真自查,發現我局不存在私設“小金庫”現象。各二級機構也不存在私設“小金庫”現象。經過自查,對各二級機構起到警示作用。同時,我們將建立長效監督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現。

今後,我們將嚴格落實財經紀律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經紀律事件的出現。

【第10篇】有關開展小金庫自查自糾報告

根據河北省委辦公廳、省政府辦公廳《關於切實做好“小金庫”治理工作的通知》(冀辦〔〕20號)和滄州市四局委聯合下發的《關於在全市黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》(滄紀發〔〕5號),以及河間市四局委《關於在全市黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》(河紀發〔〕1號)通知精神,我校認真學習,積極開展這次自查活動。治理“小金庫”是加強廉政建設,防止收入流失,完善財務監督的一項重要措施。爲認真貫徹落實河間市教育局的通知精神,現把我校自查自糾情況彙報如下:

一、認真組織學習,高度認識此次自查工作。

我校把“小金庫”治理工作作爲當前領導班子的執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校組織中層以上幹部集中學習教育部、財政部關於進一步加強中國小財務管理工作的意見,河北省教育廳、財政廳相關文件以及滄州市四局委、河間市四局委專項治理工作的實施方案。同時集中組織教職工傳達這次自查活動精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。6月24日,我校教職工認真學習了河間市教育局文件,並按文件要求組織實施,進行自查。

二、成立治理小組,對自查工作嚴肅負責。

爲了保障治理工作順利進行,6月15日學校成立 “小金庫”專項治理工作領導小組,並設立舉報電話。“小金庫”專項治理工作由學校校委會牽頭實施,學校各級負責同志共同參與。

學校“小金庫”專項治理工作領導小組名單:

三、明確自查工作內容,做到從程序到結果的公開透明。

6月24日—30日,我校認真開展規範學校經濟活動秩序,清理“小金庫”的工作,學校高度重視這項工作,按照要求認真開展自查, 6月30日自查結束。通過自查、自糾、回顧,我校三年來經費使用。認真執行了河間市政府、河間市教育局相關規定,合理使用經費,沒有“小金庫”現象。我校鄭重:我校未有私設“小金庫”現象,我們願意承擔因未能如實提供情況及未能執行國家、學校財經方面有關規定而產生的後果和相應責任。

我校此次專項治理重點是以來各項“小金庫”資金的收支數額。我校根據《實施方案》專項治理內容中七個項目的深入自查,三年來,我校財務管理均按照國家有關財經法規以及省市相關規定執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一覈算,未侵佔、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。收入管理上,所有收費項目和標準嚴格執行國家和省級財政部門規定,教育收費上,按“一費制”相關標準向學生收取作業本費外,沒有收取其他任何費用。

學校各項支出自查中,領導小組對1月1日以來的經濟業務所有收入支出涉及的各類帳戶、票據進行了認真細緻的自查,學校購置的教學設備、儀器、辦公用品及圖書資料等,均符合政府採購條件並嚴格執行了政府採購。通過自查,沒有發現違規違紀問題,自查結果已在全校全體教職工會議上進行了通報,並在校公開欄予以公示。

雖然我校目前尚未發現違規違紀現象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴肅了學校財務紀律,加強了法制教育,強化了學校財務管理,確保了各項配套資金合理使用和全體教職工無違法亂紀行爲。

四、規範學校財務管理,加強監督和民主。

校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度。對違規使用學校教育經費、違規向學生亂收費,私設小金庫的行爲進行嚴查嚴控,按照“誰管理、誰負責”原則,力爭做到治理工作不留死角。同時,加強財務工作的監督力度,發揚民主,保障學校穩定及各項工作的順利開展。

關於開展小金庫自查自糾報告(2)

根據縣紀委《xx發〔〕20號》文件要求,我局在本系統認真開展了對私設“小金庫”的專項治理工作。現將具體情況彙報如下:

一、加強組織,認真領導

1、我局召集全體班子成員、二級機構負責人和會計、報賬員等相關人員,召開專題會議,傳達縣紀委文件,提高相關人員的認識。

2、成立專項治理領導小組:組長xxx;成員:各二級機構會計和各二級機構報賬員、各二級機構負責人。

二、認真自查自糾,建立監督機制

根據縣紀委文件要求,我局首先開展了對私設“小金庫”的自查自糾工作,經過認真自查,發現我局不存在私設“小金庫”現象。各二級機構也不存在私設“小金庫”現象。經過自查,對各二級機構起到警示作用。同時,我們將建立長效監督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現。

今後,我們將嚴格落實財經紀律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經紀律事件的出現。

【第11篇】開展小金庫自查自糾報告

爲認真貫徹落實中紀委、監察部、財政部、審計署《關於在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法的通知》(中紀發〔〕7號)和省委辦公廳《關於轉發〈省黨政機關和事業單位“小金庫”專項治理工作的實施方案>的通知》等文件精神,我單位開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作,現總結如下。

一、自查自糾的範圍和內容

(一)專項治理範圍。此次專項治理範圍是國家黨政機關和事業單位,事業單位中以財政全額撥款事業單位爲重點。黨政機關包括各級黨的機關、人大機關、行政機關、政協機關、審判機關、檢察機關以及工會、共青團、婦聯等人民團體。

(二)專項治理內容。違反法律法規及其他有關規定,應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產,均納入治理範圍。重點是以來各項“小金庫”資金的收支數額,以及底“小金庫”資金滾存餘額和形成的資產。對設立“小金庫”數額較大或情節嚴重的,應追溯到以前年度。

“小金庫”主要表現形式包括:違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”;用資產處置、出租收入設立“小金庫”;以會議費、勞務費、培訓費和諮詢費等名義套取資金設立“小金庫”;經營收入未納入規定賬簿覈算設立“小金庫”;虛列支出轉出資金設立“小金庫”;以假髮票等非法票據騙取資金設立“小金庫”;上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。

二、單位自查自糾的方法和步驟

(一)動員部署(文件下發之日起至6月10日)。單位成立領導小組和工作機構,制定工作方案,召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強領導,健全機制,深入做好思想發動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。充分發揮新聞媒介作用,支持羣衆監督,鼓勵羣衆舉報。

(二)自查自糾(截至6月25日)。按照通知要求,認真組織自查,對自查中發現的違法違規問題自覺糾正。自查自糾工作結束後,各下屬單位於6月25日前將自查自糾總結報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》(見附件1)報送治理“小金庫”工作領導小組辦公室。

三、自查自糾的做法

(一)加強組織領導。單位成立治理“小金庫”工作領導小組,負責指導和協調“小金庫”治理工作,研究制定有關治理措施,協調解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協調工作。

(二)做好宣傳發動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規定,對加強信息溝通,促進工作深入開展。

(三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立並公佈舉報電話、舉報信箱,注意發揮網絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,指定專人負責,做到件件有交待、事事有着落。認真執行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權益,對打擊報復舉報人的,依法依紀從嚴懲處。

四、自查自糾的結果

(一)按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,我單位財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一覈算,未侵佔、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

(二)自單位成立以來,嚴格按照財務管理制度有關規定執行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行爲。從制度上保障財務管理的規範性、嚴謹性和有效性。

(三)單位監管使用的票據由財務室統一管理,各類票據均由財務室統一到財政部門購領和銷燬,按照有關的票據登記制度設置票據登記薄;設立專(兼)職人員負責票據保管、領用和核銷工作,並建立相應的備查薄。

(四)按照財政集中支付要求,現金管理採取備用金制度,按照現金管理有關規定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行爲。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

通過自查、自糾、回顧,我單位認真執行財務管理制度的有關規定,沒有小金庫。