資產公司管理規章制度範本【新版多篇】
鄉鎮衛生院資產管理制度 篇一
一、資產管理包括固定資產和流動資產管理。各個科室使用的固定資產要進行建卡建檔,實行卡片登記,明細管理,責任到人。定時普查登記全院各科室的固定資產,並由使用人簽字。隨時增加的固定資產,隨時登記,隨時建卡建檔。
二、盤虧、盤盈的固定資產要及時查明原因,按照固定資產管理權限,首先報經院委會通過,並按照有關規定報請衛生局和有關管理部門批准,並及時進行賬務處理。
三、爲加強對各項貨幣資金的監督管理,確保專項資金不被擠佔、挪用,按照衛生局的統一要求,我院設立了基本戶、村醫專戶、公共衛生專戶、新農合專戶,對專項資金進行單獨覈算。
四、正常業務資金在銀行設立基本賬戶,進行覈算。嚴禁各類資金混淆使用,相互擠佔。
資產管理制度 篇二
一、財產的購置
1、財產的購置必須提出申請計劃,逐級上報由學院批准,統一採購。
2、申請計劃必須正確處理局部與整體,需要與可能的關係,全面考慮統籌安排,精打細算,力求節約,提高計劃的準確性和可靠性。
3、新購買的資產或物品,經驗收清點後,在憑證上簽字。
二、財產的保管、領借、檢查與賠償
1、各部門有計劃領取物品,並及時登記。
2、各部門所有財產,統一編號造冊登記,分部門保管使用,離校時按交接管理方法交接,清查財產。
3、學院內財產定期檢查,凡人爲損壞,視其實際情況折舊或按原價賠償,凡因失盜損失的,視其責任大小情況,由學院商量後作價賠償或報銷處理。
4、領借物品必須在領物本上簽字,歸還時註銷,保管員要認物不認人,借物簽字不漏記。
5、宿舍、教室的財產,實行包乾管理,如有損壞,由直接損壞者賠償或共同承擔賠償。
資產管理制度 篇三
爲了加強我校財產管理,明確經濟責任,保證國有資產的安全完整,賬實相符,防止固定資產流失,根據《會計法》和有關財經法規,結合我校實際,制定本制度
1、固定資產管理辦法:
學校固定資產實行統一領導、分級負責、責任到人的管理體制。由固定資產管理工作領導小組負責固定資產管理工作。
領導小組負責編制固定資產採購計劃,組織學校固定資產清產和統計工作;監督、檢查固定資產管理、維護和使用情況。對固定資產進行定期清查盤點,保證賬賬相符、賬卡相符、賬實相符。
2、固定資產使用與維護
各部室管理員應該落實安全防護措施,按照制度對固定資產進行養護、定期檢測或者修繕,確保完好和使用。
學校固定資產一般不對外出租或出借,確需出租出借的,應由出借單位提出申請,固定資產管理領導小組審批,並且按照管理規定具備手續。收回時進行勘驗。
學校固定資產實行每期使用情況檢查和考覈制度,開學初登記,中途檢查,學期結束考覈,考覈結果納入個人的獎勵,並且對盤盈盤虧的固定資產及時查明原因,分清責任,按照規定追究責任。
3、固定資產檢查與清理
對全校財產進行全面清查和部分清點。由於這項工作量大、面廣,一般在學校年終前面清查一次,也可以每學期進行一次部分清點,年終清理可爲年終結算提供依據。
沒學年末,在主管校長的統一領導下,由總務主任組織有關人員對全校財產進行全面清理,要見物對賬,按賬清物,清理要有計劃地進行,時間、人力要儘可能集中,清理完畢,應做細緻的分類、統計、覈實,賬目覈對要準確地核對增減,並編制財產清冊,在賬目覈實後,要及時調賬,並填報財產增減表。
資產管理制度 篇四
一、固定資產管理
(一)固定資產管理原則
爲有效管理固定資產,維護國家財產安全,保護設施設備完好,充分發揮其使用效益,對固定資產管理實行統一領導,歸口管理,分級負責,責任到人的管理責任制。原則上由相關部門負責資產的前期市場調研、採購、使用、維修等管理工作並每年按熙規定清查固定資產一次。
(二)固定資產登記
1.新建房屋按照基本建設管理程序報批。建成後,由基建單位填寫“固定資產移交清單”經雙方驗收並簽字,根據其決算驗收單價值,及時記入固定資產賬目。
2.購入固定資產後,經辦人到財務部經固定資產管理員驗貨後,辦理固定資產入庫手續。根據使用部門要求,辦理資產出庫手續後,由財務部固定資產管理員錄入資產動態管理庫並打印固定資產卡片(一式兩份)。固定資產卡片填寫內容:固定資產名稱、財產來源、規格、財產原值、保管地點、數量、來源時間以及保管人等。
3.出納將填寫完整的固定資產入庫單附在報銷發票的後面,轉會計入固定資產明細賬、總賬。
4.財務部固定資產管理員依據計算機打出的固定資產卡片(一式兩份),一份留查備案,另一份交與使用部門,同時打印固定資產條形碼交使用部門驗貨粘貼。
5.各職能或業務部門應建立固定資產明細賬並定期與財務部固定資產明細賬進行覈對。
6.遇有固定資產內部轉移,各職能或業務部門應及時通知財務部辦理相關手續,由財務科固定資產管理員變更資產存放地點。
7.遇有固定資產管理人員調整或退休,財務部應及時明確新的固定資產管理員並與調整或退休的人員辦理固定資產管理交接手續。
8.收到固定資產捐贈,由接收部門填寫《接收捐贈資產登記表》兩份,1份交由本部門固定資產管理員錄入資產動態管理庫,1份交財務部計入固定資產賬。
9.固定資產管理的牽制:各職能部門或業務部門與財務部應定期覈對固定資產的賬卡物。
(三)固定資產的保管
1.各職能或業務部門的固定資產保管員要經常檢查固定資產的使用情況並提出保養、維修意見,確保國家財產的安全使用效益。
2.易燃、易爆物品應單獨存放,專人管理並具有專項保護設施。機動車輛、電力設備、電器設備、貴重物品、醫療儀器等應指派專人管理,定期維修保養。
3.固定資產保管員應嚴格按崗位責任制要求實施管理職能,盡職盡責。固定資產損失、丟失要按索賠制度處理。
(四)固定資產清查盤點
1.財務部不定期抽查使用部門的固定資產,使用部門的固定資產賬、物卡相符。
2.每年對固定資產進行一次全面清查盤點。各職能或業務部門的固定資產管理員負責配合財務部對固定資產的盤點核對,確保固定資產有賬、有物、有卡,賬卡物三相符。
3.清查完畢後,對清查結果進行總結,對盤虧提出處理意見報辦公會審批;對管理中的不足,提出改進建議。
(五)固定資產出租出借
1.房屋、土地、機動車輛和大型設備的出租出借,應經院長辦公會批准。其中:土地出租出借要報經上級主管領導批准。
2.出租出借固定資產應簽訂租賃協議,明確租賃責任,確保國家財產安全。租賃協議生效後應指派專人負責監督租賃人對固定資產的使用情況,發現違約或有損國家財產的行爲應及時報告或終止租賃合同,收回固定資產。
3.租賃收入由財務部統一覈算收繳,及時入賬,不得另設小金庫。
(六)固定資產的處置
1.資產處置包括資產的調撥、捐贈、報廢。
2.各類資產的處置須經使用部門提出申請,理由要充分,由固定資產管理部門負責技術鑑定並提出處理意見,經單位領導審批後,財務部門辦理相關手續,按照要求上報,待批准後辦理相關手續,資產處置收益上繳財政專戶。
3;對外捐贈固定資產應經過主管院長和院長的批准,由部門固定資產保管員和部門領導、財務部固定資產管理員和領導共同與被捐贈單
位辦理相關手續,手續齊備並獲得批准後交財務部辦理卡片、賬目註銷手續。
(七)固定資產檔案管理
1.財務部按照類別登記固定資產總賬和明細賬以及登記固定資產動態管理明細賬後,財務人員複覈後記賬上傳數據,月末科室覈對固定資產總額。
2.財務部按照類別保管固定資產卡片;各部門保管自己部門的卡片。財務部定期和各部門覈對賬卡物。
二、流動資產管理規定
(一)現金管理
財務部依據國務院頒發的《現金管理暫行條例》要求並結合實際,爲進一步加強現金管理,確保現金安全,現金管理應遵守下列規定:
1.接受開戶銀行對現金收支的監督和管理。
2.實行錢賬分管制度,由出納專門負責現金的收付工作並登記現金日記賬。出納人員不得兼管收入、費用、債權和債務的登記工作,不得兼任稽覈和檔案保管工作。
3.嚴格遵守現金使用範圍,具體範圍包括:職工工資、各種補貼、津貼、夜班費等;個人勞務報酬;支付給個人的各種獎金;各種勞保、福利費用以及國家規定對個人的其他支出;收購農副產品和其他物資的價款;出差人員隨身攜帶的差旅費;結算起點1000元以下的零星開支;銀行確定需要支付現金的其他支出等。
4.嚴格現金收付手續。根據合法的原始單據逐筆記載,按順序排號,
賬目要日清日結並做到賬實相符。不得以借據抵現金入賬,不得以“白條”抵頂現金,更不能任意挪用現金,不準套取現金,不準公款私存,不準保留賬外款,不得坐支現金。
5.嚴格執行開戶銀行覈定的庫存現金限額,每個賬戶現金庫存不能超過500元。
6.對人民幣要認真辨認,收到假幣,經辦人要負賠償責任。
(二)銀行存款的管理
1.銀行存款管理原則和要求
( 1)根據《支付結算辦法》的銀行存款管理規定,各項業務收入要及時送存銀行,通過銀行辦理轉賬結算,接受銀行的監督,保證結算業務的正常進行。
( 2)加強銀行結算賬戶的管理。由財務部統一在銀行開戶,避免多頭開戶,單位的資金不得以個人名義在銀行開戶,不準出租出借銀行賬號。
( 3)單位與單位之間發生的經濟事項,在現金支付起點以上的支出,原則上一律以轉賬支票或銀行匯款結算,不得支付現金。
( 4)按照銀行及安全部門規定,支票、密碼、印鑑應分人保管,分別存放在不同地方。
( 5)銀行存款日記賬的賬面餘額與銀行對賬單核對。每收到一張銀行對賬單,經管人應及時覈對,如有差額,應逐筆查明原因進行處理,屬於未達賬款的,應當編制銀行餘額調節表。會計主管人員要不定期的進行抽查並有記錄。
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