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企業規章制度制(修)訂審批表

企業規章制度制(修)訂審批表

企業規章制度制(修)訂審批表

制度名稱

修訂1.《招標投標管理辦法》、2.《公司採購管理辦法》、3.《內部審計管理辦法》

起草/修訂

依     據

修訂依據:1.《公司招標投標管理辦法》晉蘭司發【2018】121號;2.《集團公司關於轉發《晉城市人民政府辦公廳關於內部審計工作的實施意見》的通知》晉蘭司發【2018】76號。

修訂內容

1.主要修訂了分公司招標範圍與分類,同時對《公司採購管理辦法》相應內容作出修訂。2.依據晉蘭司發【2018】76號文件對內部審計內容進一步進行了規範。

部門經辦人

 

負責人

 

分管領導

 

三標辦意見

是否需要評審:是¨   否¨

是否需經理評審:是¨   否¨

參與評審部門:各廠級領導、企管科、技術中心、設備科、  

環保科、安全科、生產科、供應科、財務科、銷售站、總工辦、廠辦、原料車間、紀檢、工會辦 

確定評審時間:                                               

審覈意見:                                                

評審人員

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評審人員

 

 

 

 

 

評  審

結  論

 

經  理

 

說明:1、起草/修訂依據:引用國家的相關法律法規、引用總公司相關管理制度,該制度在分公司實際運行狀況;

2、評審結論:與法律、法規的符合性、與企業發展總體水平的相適應性、與工藝流程和裝置變化的相適應性、與安全管理制度之間的相容性和匹配性等內容。