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2021年新版清理小金庫自查報告多篇

2021年新版清理小金庫自查報告多篇

2021年最新清理小金庫自查報告(一)

治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監督,剷除貪污、腐敗溫牀,保護幹部的一項重要措施。根據學校關於開展清理檢查“小金庫”的通知精神,我院成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組,由院長牽頭實施,院工會、黨政辦等部門負責同志共同參與,下設辦公室,並設立清理舉報電話。認真開展了自查工作,現把自查自糾情況彙報如下:

一、加強領導,責任分工

學院成立清理“小金庫”工作領導小組

組 長:__

成 員:__

領導小組下設辦公室(辦公室設在院黨政辦公室)

聯繫人:__ 電話:__

“小金庫”清理舉報電話:___

二、清理檢查的範圍及情況

按照學校的要求,我院財務管理均按國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入學校財務部門法定帳目統一覈算,未侵佔、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

1、對國有資產嚴格按照《長沙理工大學固定資產處置管理暫行辦法》及《長沙理工大學儀器設備、傢俱採購實施細則》進行採購與處理學院清理小金庫自查報告學院清理小金庫自查報告。

2、重大收支項目,均在黨政聯席擴大會議上討論通過;同時,在教代會上公佈學院的財務收支情況,體現財務的透明度。

3、MBA學費嚴格執行收費政策,全額繳入學校財務集中收付覈算中心,其標準向社會公示,無任何亂收費情況。

4、學院嚴格執行學校規定的開支範圍及標準。各項支出均按實際發生數列支,無虛列虛報,無白條作爲報銷憑證。對於大額款項支出,均要經過經辦人、證明人簽字,金額在800元以上的項目支出,要求必須附有明細帳。

5、財務報銷嚴格按照財務制度執行,無坐支行爲學院清理小金庫自查報告默認。嚴格控制資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

2021年最新清理小金庫自查報告(二)

按照《咸陽市地方稅務局關於繼續做好20_年治理“小金庫”工作的通知》(鹹地稅發〔20___〕105號)的要求,我局召開專題會議,及時安排部署,現就在我局開展20_年“小金庫”專項治理工作情況總結報告如下:

一、高度重視、明確方案

爲了認真做好本次自查,局黨組高度重視,及時召開了會議進行了安排部署,成立了由黨組書記、局長尚軍民同志擔任組長,紀檢組長賈豐源同志擔任副組長,計財、紀檢監察、政工各股室負責人擔任成員的專項檢查工作領導小組,同時,積極出臺我局的專項治理工作實施方案,明確了具體內容,確定自查範圍和重點,對我局“小金庫”的情況進行了全方位的詳查。

二、自查情況彙總

這次自查工作的重點是開展了對我局20___年“小金庫”治理工作的“回頭看”以及對我局20___年1-6月份財經紀律情況進行了檢查,通過對各基層單位及股室的自查和檢查,經查我局日常工作中嚴格按程序辦理,無違反財務制度及財經紀律情況。

1、無違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”。我局收費項目爲發票工本費收入,均按上級規定收取入賬並上繳市局,各類稅收罰款均按規定及時上繳入庫;

2、未發現用資產處置、出租收入設立“小金庫”。我局所有固定資產均納入縣局統一管理,統一覈算;

3、無以會議費、勞務費、培訓費和諮詢費等名義套取資金設立“小金庫”;

4、無虛列支出轉出資金設立“小金庫”;

5、無以假髮票等非法票據騙取資金設立“小金庫”;

6、我局各單位均爲報賬制,不存在上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”現象。

此次自查,我局雖然沒有發現“小金庫”的現象,但同時也給我們敲響了警鐘,督促我們在以後的各項工作中嚴格要求,完善財務管理制度,防止此類現象的發生,促進我局財務管理工作健康有序發展。

2021年最新清理小金庫自查報告(三)

根據臨羣組發【20___】7號文件要求,縣糧食局黨委高度重視,立即組織全體幹部職工認真學習這次清理和專項治理重點內容及相關規定,並按照部署要求立即逐項逐人進行了全面清查,保證做到應查盡查,不留空當。現將“五清”和“小金庫”專項清理情況彙報如下:

一、組織領導

縣局成立了以局主要負責人爲組長,財務審計科、辦公室、業務科等有關人員參加的專項清理工作領導小組,具體指導組織實施糧食系統的專項清理自查、整改工作。

二、認真開展自查

一是學習政策。首先組織領導小組學習有關政策法規,掌握政策,明確清理自查的內容和方法、步驟。二是進行自查。領導小組在組織專業隊伍學習的基礎上,要求財務、工會及有關負責人按照要求進行自查。

三、自查結果

1、領導幹部超面積辦公用房問題。經自查我局領導幹部辦公用房未發現超標情況,現我局領導幹部人均辦公用房使用面積8.7平方米,符合有關規定要求。調離工作崗位的領導幹部沒有發現以明顯低於市場價格違規購買商品房問題。

2、無超編制超標準配備公務用車,無公車私用,套用混掛車輛牌照及掛假牌照問題。

3、沒有領導幹部違規擁有非上市公司(企業)的股份或者證券問題。

4、根據慣例,經局黨委研究,局長兼任縣糧食收儲公司經理,無在行業協會商會類社會組織兼職(任職)問題。

5、通過財務自查,無公款大吃大喝、公款旅遊、公款送禮、參與高消費娛樂活動問題。

6、通過自查,縣糧食局嚴格執行財政紀律,所有收入和支出全部納入會計統一覈算,如數入賬,沒有私設賬外賬現象,符合財務會計制度要求,嚴格按照《財務通則》《新會計制度》要求執行,會計覈算獨立,糧食局局屬經費撥款,設經費收支賬一套,除會計賬內開設銀行賬戶,沒有以單位名義和個人名義開設任何賬戶。按照《糧食流通管理條例》,糧食局20___年罰沒收入500元,已交縣財政局,除此之外,無其它行政事業性收費。通過自查,縣局收入和支出全部納入會計覈算,沒有私設“小金庫”,無違反財經紀律現象,會計報表數字真實,內容完整。

四、建章立制,建立長效機制

局黨委修訂完善了財務管理制度、車輛使用管理制度、機關物資管理制度,制定下發了地方儲備糧管理制度、糧食收儲企業資產管理辦法。同時局黨委主要負責人與班子成員、科室(中心)負責人、局屬企業主要負責人簽訂了黨風廉政建設責任書,建立了個人廉政檔案,保證了機關黨員幹部廉潔自律,機關作風風清氣正。

2021年最新清理小金庫自查報告(四)

治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監督,剷除貪污、腐敗溫牀,保護幹部的一項重要措施。爲認真貫徹落實縣財發[20__]89號文件《關於做好全縣“小金庫”專項清理工作的通知》的文件精神,現把我校自查自糾情況彙報如下:

一、認真學習,提高認識。

全縣“小金庫”專項清理工作通知下發後,我校迅速召開了專題會議,傳達學習《關於做好全縣“小金庫”專項清理工作的通知》以及有關會議精神。我校把“小金庫”治理工作作爲當前領導班子的執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上幹部集中學習文件精神外,還集中組織教職工傳達文件精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。校長馮浩要求大家,認真學習有關文件精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項清理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規範財務收支活動的重要舉措,是教育和保護幹部的需要。要求大家,對照“七種”表現形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。

二、加強領導,責任分工。

爲了保障清理工作順利進行,我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組,並設立舉報電話、製作了__箱,注意發揮網絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,“小金庫”專項清理工作由校委會牽頭實施,財務室等部門負責同志共同參與。由後勤辦主任高蘭岐具體負責,確保件件有交待、事事有着落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

學校“小金庫”專項清理工作領導小組名單:

組 長:___ 副組長:__ 成 員:___ ___ ___ ___

三、明確要求,重點治理。

根據上級文件規定,我校此次專項治理重點是20__0年以來各項資金的收支數額,按照上級文件規定的要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一覈算,未侵佔、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

一、我校根據縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事後進行常規公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,並要在教代會上都獲得通過。

二、我校嚴格執行收費政策,免收學生雜費、課本費,

其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行爲。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施並落實,無任何亂收費情況。

三、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的幼兒園的收入全額繳入財政專戶,嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統一印製的財政收據。

四、我校嚴格執行國家規定的開支範圍及標準。各項支出均按實際發生數列支,無虛列虛報,無白條作爲報銷憑證。對於大額款項支出,均要經過經辦人、證明人簽字,對於涉及基建等項目的支出,都附有合同、結算表和其他相關材料。

五、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行爲。學校各項經費支出,都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現象。

六、按照財政集中支付要求,現金管理採取備用金制度,按照現金管理有關規定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行爲。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

七、清查結果在校教職工大會上進行了通報,並在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現。

雖然我校目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金的合理使用。今後,我校將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

四、整改建章,規範完善

我校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

2021年最新清理小金庫自查報告(五)

爲認真做好20__年黨風建設和反腐敗工作,嚴肅財務管理紀律,堵塞財務管理上的漏洞,根據委辦〔20__7號《關於深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件精神,從20__年開展清理“小金庫”工作,對資金規範化管理情況進行嚴格的自查和清查,徹底剷除“小金庫”這一滋生腐敗的溫牀。

按照委辦[20__]87號文件要求,我局高度重視,曾多次在職工大會上傳達相關文件精神要求。並認真開展清理“小金庫”工作,成立了由局長爲組長、副局長副組長的清理工作領導小組,認真紮實地開展了清理工作。現將有關工作情況報告如下:

一、按照委辦〔20__〕87號《關於深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件要求,通過一年多來的自查自糾,我局財務管理均按照國家有關財經法規及紀律嚴格執行。收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一覈算,未侵佔、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

二、自招商局成立以來,都是嚴格按照財務管理制度有關規定執行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行爲。從制度上保障財務管理的規範性、嚴謹性和有效性。

三、按照財政集中支付要求,局機關無任何銀行帳戶。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行爲。建立了公開透明的財務公示制度,做到每個季度在幹部職工會議上公開局機關財務收支情

況,成立了由副局長任組長、工會、職工代表爲成員的“局財務監督領導小組”,對局機關財務收支情況進行有效監督。

四、我局沒有監管使用的各種票據。