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招待費管理制度

【導語】

招待費管理制度

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【目錄】

篇1:招待費管理制度篇2:招待費管理制度篇3:招待費管理制度篇4:招待費管理制度篇5:招待費管理制度篇6:招待費管理制度篇7:招待費管理制度篇8:招待費管理制度篇9:招待費管理制度篇10:招待費管理制度

【正文】

篇1:招待費管理制度

一、業務執行費的使用原則。

1、業務招待費的使用要貼合廉政建設的有關規定,業務招待費不得用於禮品、旅遊、營業性的高檔消費。

2、業務招待費使用必須貼合財政法規和財經紀律規定。

3、業務招待費使用必須對促進企業安全生產、經濟合作、企業管理起到進取的。作用。

二、業務招待費的使用範圍

1、業務招待費可用於上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導工作及兄弟單位來人聯繫工作的接待。

2、業務招待費可用於上級主管部門、政府各部門委託本公司承辦的各種會議所發生的必要招待。

3、業務招待費可用於業務部門外出聯繫工作所發生的必要招待。

4、業務招待費可用於本企業發生突發性事件後的搶險搶修以及救災所發生的就餐、茶水飲料等必要性開支。

5、業務招待費可用於因實施重大生產項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發生的夜間就餐,茶水飲料等必要性支出。

三、業務招待費的管理

1、計劃財務部根據年度業務招待費計劃分期將指標劃撥到行政部。計劃財務部對業務招待費使用的合法性以及計劃指標實行財務監督。

2、行政部是業務招待費的管理部門,並根據制度和核定的計劃指標嚴格控制使用。

4、行政部每年對本企業業務招待費使用情景分項作出分析報告和處理意見,交公司分管領導批示。由行政部提交全年業務招待費使用情景統計表,向員工代表大會報告。

四、業務招待費使用標準和申請程序

1、行政部負責日常招待物品的採購,經行政部主任簽字同意方可憑發票到計劃財務部出帳。行政部負責建立招待物品的領用臺帳。

2、各業務部門在接待工作中或外出聯繫工作需使用的必要招待物品經行政部主任同意,可到行政部事務員處簽字領取。一次領用價值超過800元,需公司分管領導批准。

3、上級委託我公司承辦的各種會議需使用招待物品,統一由行政部根據會議的規模、級別覈定標準報公司領導批准後由籌辦部門具體經辦。

4、有關來客就餐的標準和申請程序。

(1)外單位來本公司聯繫工作、參觀等需用餐的招待標準按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經行政部主任簽字,在行政部辦理來客就餐手續。

(2)上級部門以及兄弟單位領導來公司檢查指導或考察工作,其標準由接待部門填寫“來客就餐申請單”經行政部主任同意,公司分管領導批准,到行政部辦理有關手續。

(3)上級部門委託本公司承辦的會議如需安排食宿的,可由承辦部門事先提出申請,經行政部主任同意,公司分管領導批准到行政部辦理有關手續。

(4)因本企業工作需要在外招待客人,招待標準應事先報公司領導批准後,填寫“付款通知單”經行政部主任、公司領導簽字後到計劃財務部報銷。

(5)本企業發生突發性事件,在搶險、搶修、救災過程中需用餐,由行政部按工作餐標準及現場處理人數通知食堂送達。

(6)因重大突擊項目必須連續工作而影響正常就餐的,按工作餐標準由項目經管部門填寫申請,經行政部主任、公司分管領導同意後到行政部辦理有關手續。

五、其它有關規定

(1)各有關部門應嚴格按就餐標準申請。凡超過標準的,其超出部分自理。

(2)凡沒有完善就餐手續就發生的招待用費一律自理。[由本站網友投稿]

(3)食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續。

(4)招待來客時,嚴格控制陪同人數。

六、本制度由行政部負責檢查和考覈。解釋權歸行政部。

篇2:招待費管理制度

第一章 總則

第1條 管理原則:先申請、後執行;預算總額控制;對口接待,專款專用,全程監督。

接待計劃(接待方案)的擬定與接待分工:

(一)接待計劃(接待方案)包括迎送、陪同人員、日程、交通工具、食宿安排,以及領導會見、宴請等資料。

(二)上級領導及相關單位領導來中心的指導、考察等接待工作,由辦公室根據相關規定,經中心領導的批示擬定接待計劃,報請領導審批後由辦公室和有關部門負責承辦。

(三)其他業務部門人員的接待工作,經中心領導批准,履行相關手續後,由業務相關部門負責接待,需要的物資(票務、賓館及酒店預定、會場需用物資等)可由辦公室按接待部門交至的《業務招待費申請單》的領導批示,配合接待部門提前做好統一安排。(討論是否需要接待計劃)

第2條 業務招待費用定義:

業務費:是指因業務需要發生的禮金、禮品、贊助費、購物卡及因業務需要贈送的煙、酒、茶葉、其他紀念品等。

招待費:是指因工作關係招待有關人員就餐費、娛樂費用;因業務需要接待相關單位人員發生的差旅費、住宿費、參觀費、旅遊費等;因招待領用的酒水及香菸等。

第3條 使用範圍:與開拓市場、維護客情關係、打通項目渠道等相關的主管單位、客戶以及其他外部關係單位所發生的應酬、招待費等費用。(不包含市場公關費)

3。1 上級主管部門領導來我司檢查、指導、協調工作;

3。2 兄弟公司的領導、職工因公來我司考察、聯繫業務、洽談工作;

3。3 外單位來公司或與相關單位聯繫業務、洽談合作事項;

3。4 其他因公需要招待事項。

第4條 使用原則:

4。1 業務招待費應堅決貫徹“可接待可不接待,不接待”,“可發生可不發生費用,不發生”,“態度熱情,費用從簡”的原則。

4。2 陪同人員堅持適度從緊原則,原則上不能超過需接待人員的12。(原則上不能多於需接待人員)

4。3 嚴格執行規定限額和招待標準,分檔次接待原則,堅決控制非業務性接待,嚴禁隨意超標進行業務招待,特殊情景需說明原因,經請示總經理同意後方可進行招待,否則,財務部門不予報銷。

第二章 費用發生具體規定

第5條 費用申請制度及審批流程:業務費用實行事先申請,事中控制,事後報銷。

發生招待費前應由具體業務承辦接待部門先填寫“業務招待費申請表”(附件一),註明接待原因、被接待對象及級別、接待地點等資料,並根據招待對象進行費用預算,經分管領導同意,財務部審覈,公司總經理批准後執行。

第6條 招待物品的採購:爲降低業務招待費成本,原則上由辦公室根據常規招待需求統一競價採購,並由專人進行物品與臺賬管理,憑《招待物品購買申請表》(物資採購申請單)(附件二)與採購發票到財務報賬。

6。1 招待物品的領用:由具體業務承辦接待部門經辦人根據已審批的《業務招待費申請表》填寫《招待物品領用單》(附件三),並由物品保管人和辦公室主任簽字,方能對領用的物品到財務辦理覈銷手續。

6。2 各業務部門在接待工作中或外出聯繫工作需使用的必要招待物品經辦公室主任同意,可到物品管理員處簽字領取。一次領用價值超過600元的招待物品,需總經理批准。

6。3 上級委託我公司承辦的各種會議需使用招待物品,統一由辦公室根據會議的規模、級別覈定標準報公司領導批准後由籌辦部門具體經辦。費用不單獨在業務招待費中體現。(需要討論該模式是否適用)

第7條 如到協議酒店飯店招待時,原則上實行現款結算,也能夠實行授權簽字,分階段按協議統一結算。對於授權簽字,具體規定如下:

7。1 簽字人必須爲公司有效的授權人,非授權人必須事先得到授權人的批准;

7。2 簽單時須註明:招待單位、招待事由、招待人數、陪同人員、授權人及招待日期。

第8條 有關業務招待費用標準:原則要求用工作餐。如果確需招待的,原則上只安排一次,重要來賓或因工作需要停留時光較長者,可視情景增加一次招待,其餘時光儘量安排工作餐。

8。1 工作餐標準按被接待賓客的級別安排。副廳級及以上級別賓客、總經理及以上賓客每人次爲100元,副處級及以上、副總經理及以上每人次70元,其他人員按每人次50元標準控制。

8。2 上級主管單位來公司檢查指導或考察工作需要招待的,其開支標準(上限爲):部級賓客爲每人次300元,廳級賓客爲每人次200元,處級賓客爲每人次150元,科級及以下賓客爲每人次120元,5人以上的賓客團隊按每人次100元的標準開支。

8。3 外單位來本公司聯繫工作、參觀等需用餐的招待標準按客人中最高級別安排,其開支標準:董事長級別每人次200元,副總經理及以上級別每人次150元,5人以上的招待團隊按每人次120元標準開支;副總經理以下級別每人次80元, 5人以上的招待團隊按每人次60元標準開支。如需安排旅遊、食宿,旅遊經費按照各景點費用市價進行控制,食宿參照公司《差旅費管理辦法》中副總經理及以上級別、部門經理部長對應的標準進行控制。

8。4 兄弟單位來來我司考察、聯繫業務、洽談工作的,原則上安排工作餐。

如因需要安排在外招待的,其開支標準:廳級及以上、副總經理及以上賓客每人次130元,其餘級別賓客每人次爲80元,5人以上的招待團隊按每人次60元的標準開支。

8。5 如因實際需要安排來賓住宿的,可由業務承辦部門事先提出申請,由公司總經理批准後方可辦理。開支標準參照公司《差旅費管理辦法》,按照來賓最高級別人員參照我司對應級別人員標準進行控制。

8。6 因工作需要在外招待客人,根據上述三條對應的招待對象標準控制開支,招待事項應事先填寫“業務招待費申請表”經分管領導同意,公司總經理批准後執行。

8。7 招待用酒水(僅指白酒,煙及其他酒水包括在上述標準內(需要討論))原則上由辦公室統一配置,按統一標準安排,10人及以上每桌不超過4瓶(500ML),10人以下每桌不超過1-3瓶(500ML),招待用的酒水由辦公室做好購買及領用管理。因特殊情景不能從辦公室領用酒水,需要臨時購買的,單價(原則上)不能超過150元瓶(500ML),(討論是否需要分級別)(廳級及以上級別賓客、董事長、總經理級別賓客標準爲260元瓶,副廳級及副總經理賓客標準爲200元瓶,副處級及以上、副總經理及以上賓客標準爲150元瓶,其他賓客標準爲120元瓶控制。)超過部分需總經理批准方可報銷。

8。8 單次購買招待鮮花(150元)水果(100元)飲料(30元)標準原則上不能超過50元。

8。9 如因特殊需對已招待來賓要贈送禮品、禮金,需填寫“業務招待費申請表”中,經分管領導同意,公司總經理批准後執行。禮品、禮金金額原則上不得超過200元人。其他單獨贈送禮品、禮金的,原則上金額不得超過500元人。

8。10 因特殊情景緊急發生需要業務招待時,不方便先填寫“業務招待費申請表”的,可根據招待對象的級別及人數向總經理口頭請示後執行,在回公司兩個工作日內補籤“業務招待費申請表”方可到財務報銷。

第三章 費用報銷

第9條 報銷“業務招待費”時,應如實整理單據並填寫“付款申請單”按規定的程序審批,並附上經審批的“業務招待費申請表”。

9。1 禮品、禮金報銷時要求有兩人或兩人以上人員同時經辦證明,在發票背面簽字並註明日期;

9。2 在辦公室領用招待物品,憑簽字手續完整的《招待物品領用單》,方可到財務辦理覈銷手續。

第10條 發票要求:

10。1 不允許用白條、假票報銷;

10。2 定額發票印章要清晰可識別,發票歸屬地與費用發生地必須一致;

10。3 手工開具的發票書寫要求清晰,資料完整且印章必須清晰,不得套開、虛開;

10。4 機打發票發生日期必須與費用發生日期一致。

第11條報銷審批流程:報銷人→部門負責人→ 分管領導審覈→財務部審覈→ 財務分管領導審覈 → 總經理審批→ 財務部出納處領款或覈銷

第四章 費用報銷職責界定

第12條報銷人的職責

12。1 報銷人對所報銷項目的真實性、準確性、及時性負責,單據及附件應合法、完整。

12。2 各項報銷票證、資料必須齊全並按要求粘貼整齊(發票正面向上、平均攤薄粘貼),否則財務部有權拒絕報銷。

第13條分管領導的職責

13。1 負責審查費用項目申請及批准手續,報銷金額是否控制在申請的預算之內。

13。2 對所報銷項目的真實性、合理性負責。

第14條財務審覈人員的職責

14。1 負責審查單據的合法性、真實性,報銷資料是否貼合有關標準。

14。2 審查報銷項目審批手續的完整性。

第15條審批者的職責

審批者對報銷項目的真實性、必要性、費用總體的合理性負責。

第五章 處罰辦法

第16條 報銷人營私舞弊、弄虛作假,不予報銷不真實不合理部分。對已經報銷的,除退回違規報銷金額外,同時對報銷人予以違規報銷金額20%--100%但不低於100元的罰款,對於情節嚴重的,研究移至司法機關處理。

第17條 分管領導在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情景下簽名准予報銷的,對其給予違規報銷金額10%--50%但不低於50元的罰款。

第18條 財務審覈人員審覈不嚴使中心造成損失的,對財務審覈人員按違規報銷金額5%--15%的罰款。

第19條審批人對違規報銷或審覈不嚴給中心造成的損失承擔連帶職責。

第六章 附則

第20條 本規定由中心財務部負責解釋和修訂。

第21條 本規定自發布之日開始施行。

篇3:招待費管理制度

後面還有多篇招待費管理制度!

爲了加強財務管理,科學、有效地利用辦公經費,根據上級文件精神,結合我鎮實際情景,經鎮班子會研究決定,現就公務接待及招待費作如下規定:

一、接待範圍

1、到本單位指導檢查工作的縣、市機關部門領導同志;

2、各兄弟鄉鎮單位領導;

3、市縣相關部門領導;

4、外出接待上級有關領導。

二、公務接待資料

1、公務接待費用包括餐飲、接待煙、住宿等費用。

2、因處理緊急、重大以及突發性事件,造成工作人員誤餐的,可安排工作餐。

3、黨代會、人代會等重大會議,上級臨時安排的重大會議、重大活動所發生的公務接待,其費用支出能夠計入會議或活動費用,但入帳時必須要有會議或活動通知、簽到表。其他會議及活動不得搞任何形式的聚餐,可按每人每一天(20-50元)的標準發放會議、活動伙食補貼,該項支出不作爲接待費統計。

4、購送土特產支出需嚴格控制,財務科目單列,另行統計;縣內公務活動一律不準購送土特產。

三、公務接待標準

1、用餐:機關部門到鄉鎮指導檢查工作或鄉鎮之間交流工作原則上安排工作餐,標準控制每桌400元。因上級重要來賓或重大工作活動,確實需要宴請的,應遵循熱情務實儉樸、厲行節儉原則。

2、住宿:工作人員因公外出的住宿費用,一律帶回原單位報銷。

四、審批程序

1、按照來賓實行對口接待的原則,由接待領導或科室告知鎮辦公室並報請主要領導同意後,由鎮辦公室統一安排。自行安排的,接待費用自理,鎮辦公室負責人員不得違規事後補充手續。

2、出差外地招待,亦按以上規定辦理。

五、接待工作的管理

1、菸酒由鎮辦公室統一管理,按照來賓級別覈定招待菸酒檔次,接待人員按覈定的標準領取菸酒,自購菸酒一律不予報銷。

2、接待人員要嚴格按標準執行,不準隨意擴大接待範圍,提高接待標準,否則超標部分費用自理。

六、招待費管理規定

1、系統內來客一般不予招待。確因特殊原因需招待的,按照接待審批程序,由主要領導同意後,鎮辦公室安排工作餐。

2、鎮本級工作人員確因工作不能離開崗位,需要在外就餐的,如搞宣傳活動等,經分管領導同意後,由鎮辦公室統一安排工作餐,按每人每餐30元標準執行。

七、招待費實行團體審覈,各口於每季季未將招待費票據,送鎮辦公室集中登記後上交鎮財政監督領導小組審覈,鎮長簽署覈銷。

八、本規定自印發之日起執行,各辦事處參照執行。

篇4:招待費管理制度

公司招待費管理辦法

第一條爲進一步規範各類業務接待行爲,促使我公司黨風廉政建設和各項事業健康發展,以“厲行節儉,合理開支,嚴格控制,超標自負”爲原則,以貼合內控管理各項規定爲宗旨,特制定本辦法。

第二條業務招待費指分公司日常工作中發生的爲開展各類業務經營和其他各項活動需要而列支的接待用

餐等交往應酬費用。

業務招待費的使用實行預算控制、集中管理的原則。除十個營銷中心招待費預算外所有業務招待費均由綜合部統一管理、審批,財條部負責制定預算,並對業務招待費使用情景進行監督和控制。

第三條業務招待堅持對口接待的原則。上級機關和兄弟單位的領導,由分公司綜合部統一安排接待;上級機關和兄弟單位的部門負責人,由分公司對口職能部室與綜合部會商後安排接待;上級機關和兄弟單位的一般工作人員,由分公司對口職能部室或業務部門安排接待;地方行政部門一般人員,由分公司各工作相關部門安排接待;旗縣分公司副經理以上,由分公司綜合部安排接待。

第四條業務招待陪同人員堅持對口陪同的原則。招待上級機關的領導,由分公司領導班子成員、綜合部主任或相關部室負責人陪同;招待上級機關的部門負責人和兄弟單位領導,一般由一至二名分公司領導和對口職能部室負責人陪同;招待上級機關一般工作人員和兄弟單位部門負責人,一般由對口職能部室負責人與相關人員陪同。確因工作需要招待重要客人,各相關部門可請分管領導出席。

各類業務招待,接待部門應適當從緊控制陪同人員,陪同人員一般不應超過需接待人員的1。5倍。

第五條業務招待用餐堅持分級限標的原則。招待上級機關的部門負責人和兄弟單位領導,接待標準爲60元人,上級機關和兄弟單位的一般工作人員,接待標準爲40元人,地方行政部門一般人員,接待標準爲25元人,旗縣分公司副經理以上,接待標準爲30元人。接待部門應依據標準嚴格掌握,超過規定標準的部分自行承擔,分公司不予報銷。

接待用餐一般應就近安排飯店招待。

午餐招待原則上不飲用酒類,確有需要時也應適量控制。

第六條業務招待費使用上實行提前申請,定額審批的原則。

業務部門執行招待任務前,應填寫《業務招待費申請單》,經部門負責人簽字後報綜合部審覈,由綜合部主任覈定標準報分管領導同意,財務部主任確認後方可執行。《業務招待費申請單》一式兩份,申請部門和綜合部各執一份。

第七條業務招待費報帳時實行兩單一票的原則。即由接待人員在招待任務完成之後憑招待費用的正式發票、財務規定的報帳單和《業務招待費申請單》到綜合部驗證,由綜合部主任確認後,再持報帳單、正式發票經分管領導簽字後,到財務部辦理報銷手續。

第八條財條部負責制定每年的業務招待費預算額度,並對其使用情景進行監督和控制,業務招待費要堅持不超時序的原則,超出當季度時序進度的不予報銷列帳。

第九條研究到企業經營工作實際,xxxxx中心不須填寫業務招待費申請單,但也要堅持不超時序,不超定額的原則,超出當季度時序進度的不予報銷列帳,超出全年定額部分分公司不予解決。

第十條綜合部未能嚴格按標準審批額度,每發生一次罰綜合部主任生產獎金50元並通報批評,財務部未能做好每季度時序進度控制的,每發生一次罰財務部主任生產獎金100元並通報批評,負責接待部室在申請中有虛假行爲,每發生一次扣罰部室主任200元並通報批評。

第十一條本辦法由分公司綜合部制定並解釋。

第十二條本辦法自發布之日起施行。

篇5:招待費管理制度

第一條 目的 爲了加強公司內外招待的管理與控制,使招待規範化及合理化,避免不必要的開支與浪費,合理控制公司招待費用,特制定本制度。

第二條 招待資料

本制度所指的招待行爲指就餐招待、菸酒、飲料、水果招待以及住宿招待(娛樂費用、禮品費用需供給具體方案報董事長批示)。

第三條 招待原則

(一)適度原則,公司所有招待要適度,對不是十分必要的不予招待。

(二)節儉原則,招待必須堅持節儉原則,力求花最少的成本,到達最好的溝通效果,不搞奢侈性的招待。

(三)公開原則,各領導、部門招待費用公開透明,公司將定期對各部門招待費用進行統計發佈。

第四條 就餐、菸酒、飲料、水果招待

(一)招待對象:

1、爲了促進公司發展而進行的業務交往所需要的正常業務招待;

2、產品銷售過程中發生的業務招待;

3、政府部門來視察、檢查、指導、接洽工作等;

4、有關業務單位的訪問、參觀、聯繫工作等;

5、會議;

6、公司領導決定的其他事由。

(二)招待標準:

餐費標準含菜、酒、煙、飲料、水果、飯等發生在用餐時的所有費用。 1

陪客人員的餐費標準按相應-招待對象計算。

1、接待政府部門人員,領導人員及隨行人員,早餐50元人以內,中、晚餐200元人以內;非領導人員來訪,早餐30元人以內,午、晚餐100元人以內;

2、接待有關業務單位人員,領導人員及隨行人員,早餐30元人以內,中、晚餐100元人以內;非領導人員來訪,早餐25元人以內,中、晚餐80元人以內; 3、公司管理人員會議的聚餐,中、晚餐50元人以內;

4、公司領導決定的其他事由(經董事長同意後),一般按中、晚餐50元人以內執行;

5、爲了促進公司發展而進行的業務交往所需要的正常業務招待、產品銷售過程中發生的業務招待按照營銷方案執行標準; 6、重大會議或特殊情景的招待標準,經董事長批准後執行。

(三)招待相關規定:

1、公司高層領導及部門負責招待時應依據標準嚴格掌握,未經批准超出標準的招待費自行承擔,公司不予報銷;

2、接待用餐一般應就近安排飯店招待;

3、午餐招待原則上不飲用酒類,確有需要時也應適量控制;

4、陪餐人員人數一般控制在2-3人,應爲接洽工作的部門負責人及具體辦事人員,必要時由營銷助理、總監、總經理、董事長出面,但陪餐人員最多不超過4人;

5、招待費實行提前申請、審批的原則;

6、執行招待任務前,除出差人員外,一律填寫《招待費申請單》;

7、接待人員憑業務招待費申請單辦理借款和報銷。

(四)招待程序:

1、接待政府部門就餐由相關部門安排就餐或通知行政人事部安排; 2、接待有關業務單位人員由營銷助理或市場部安排就餐或通知行政人事部安排;

3、各類會議就餐由行政人事部統一負責安排;

4、董事長決定的其他事由,營銷業務交往或招商等特殊情景,就餐由主要負責領導安排或通知行政人事部安排。

第五條 住宿招待 (一)招待對象: 1、受公司邀請的客人; 2、省內外政府部門領導; 3、有關業務單位人員;

4、其他類型需要安排住宿的人員; 5、參加公司會議員工。 (二)招待標準:

公司招待來客一般安排到賓館普通標準間,重要來客安排爲酒店豪華標間或規格更好的房間,具體按以下標準執行:

(三)招待住宿程序:

1、接待政府部門住宿由相關部門通知行政人事部安排相應標準;

2、接待有關業務單位人員住宿由營銷助理或市場部通知行政人事部安排相應標準;

3、各類會議住宿由行政人事部統一負責安排;

4、高層領導安排的住宿,由主要負責領導安排或通知行政人事部安排。

第六條 招待費申請程序

1、公司管理人員及部門執行招待前,先到行政人事部填寫《招待費申請單》,報主管領導審覈,總經理或董事長批准,財務部確認後方可藉資招待。《招待費申請單》一式兩份,申請人和行政人事部各執一份;

2、公司管理人員及部門,外出差前先填寫出差申請及方案,經公司領導批准,憑出差申請預算的招待費到財務部藉資,特殊情景未預算到的招待費應電話逐級上報至總經理或董事長,經總經理或董事長同意後,方可招待,出差回來後兩天內補辦書面申請手續。 第七條 招待費報銷程序

1、招待費報帳時實行兩單一票的原則。即由接待人員在招待任務完成之後憑招待費用的正式發票、財務規定的報帳單和《招待費申請單》到行政人事部確認,由行政人事部經理確認後,再持報帳單、正式發票經主管領導簽字後,到財務部辦理報銷手續;

2、負責接待人員在申請中有虛假行爲,每發生一次扣罰200元並通報批評;

3、招待費用正式發票的客戶名不能空着,統一開湖南百年一笑堂藥業,除定額發票外,沒有公司名稱的一律不報;

4、報銷招待費時,招待費發票要單獨粘貼,不得與本次招待無關的報銷票據共用一張粘貼單;

5、招待費發生後一個星期內必須完成費用報銷程序,一個星期後財務不予報銷;

6、外地出差時發生的招待費,回到公司後三日內完成費用報銷程序。 第八條 本制度 年 月 日起試行, 第九條 本制度各條款由行政人事部負責解釋。

篇6:招待費管理制度

一、業務執行費的使用原則。

1、業務招待費的使用要貼合廉政建設的有關規定,業務招待費不得用於禮品、旅遊、營業性的高檔消費。

2、業務招待費使用必須貼合財政法規和財經紀律規定。

3、業務招待費使用必須對促進企業安全生產、經濟合作、企業管理起到進取的作用。

二、業務招待費的使用範圍

1、業務招待費可用於上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導工作及兄弟單位來人聯繫工作的接待。

2、業務招待費可用於上級主管部門、政府各部門委託本公司承辦的各種會議所發生的必要招待。

3、業務招待費可用於業務部門外出聯繫工作所發生的必要招待。

4、業務招待費可用於本企業發生突發性事件後的搶險搶修以及救災所發生的就餐、茶水飲料等必要性開支。

5、業務招待費可用於因實施重大生產項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發生的夜間就餐,茶水飲料等必要性支出。本資料權屬文祕資源網,放上鼠標按照提示查看文祕寫作網更多資料

三、業務招待費的管理

1、計劃財務部根據年度業務招待費計劃分期將指標劃撥到行政部。計劃財務部對業務招待費使用的合法性以及計劃指標實行財務監督。

2、行政部是業務招待費的管理部門,並根據制度和核定的計劃指標嚴格控制使用。

4、行政部每年對本企業業務招待費使用情景分項作出分析報告和處理意見,交公司分管領導批示。由行政部提交全年業務招待費使用情景統計表,向員工代表大會報告。

四、業務招待費使用標準和申請程序

1、行政部負責日常招待物品的採購,經行政部主任簽字同意方可憑發票到計劃財務部出帳。行政部負責建立招待物品的領用臺帳。

2、各業務部門在接待工作中或外出聯繫工作需使用的必要招待物品經行政部主任同意,可到行政部事務員處簽字領取。一次領用價值超過800元,需公司分管領導批准。

3、上級委託我公司承辦的各種會議需使用招待物品,統一由行政部根據會議的規模、級別覈定標準報公司領導批准後由籌辦部門具體經辦。

4、有關來客就餐的標準和申請程序。

(1)外單位來本公司聯繫工作、參觀等需用餐的招待標準按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經行政部主任簽字,在行政部辦理來客就餐手續。

(2)上級部門以及兄弟單位領導來公司檢查指導或考察工作,其標準由接待部門填寫“來客就餐申請單”經行政部主任同意,公司分管領導批准,到行政部辦理有關手續。

(3)上級部門委託本公司承辦的會議如需安排食宿的,可由承辦部門事先提出申請,經行政部主任同意,公司分管領導批准到行政部辦理有關手續。

(4)因本企業工作需要在外招待客人,招待標準應事先報公司領導批准後,填寫“付款通知單”經行政部主任、公司領導簽字後到計劃財務部報銷。

(5)本企業發生突發性事件,在搶險、搶修、救災過程中需用餐,由行政部按工作餐標準及現場處理人數通知食堂送達。

(6)因重大突擊項目必須連續工作而影響正常就餐的,按工作餐標準由項目經管部門填寫申請,經行政部主任、公司分管領導同意後到行政部辦理有關手續。

五、其它有關規定

(1)各有關部門應嚴格按就餐標準申請。凡超過標準的,其超出部分自理。

(2)凡沒有完善就餐手續就發生的招待用費一律自理。

(3)食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續。

(4)招待來客時,嚴格控制陪同人數。

六、本制度由行政部負責檢查和考覈。解釋權歸行政部。

篇7:招待費管理制度

第一章 總則

第一條 爲規範XXXXX公司(以下簡稱公司)業務招待費管理,統一業務招待費開支標準,厲行勤儉節儉,嚴格成本控制,結合公司管理實際,特制定本辦法。

第二條 本辦法所指業務招待費,是指公司本部各部門、所屬各單位、各直管項目部因對外洽談業務、公關聯絡、接待來賓等所發生的費用。

第二章 職責分工

第三條 總經理辦公室爲公司本部業務招待費的歸口管理部門。主要職責是:

1、建立健全公司業務招待費管理制度和標準。

2、組織研究、完善、監督、執行業務招待費的審批和報銷程序;

3、制定接待方案模版(參照公司《本部接待工作管理辦法》),規範各類接待程序,提高服務質量。

4、按照有利公務、簡化禮儀、平等對口、務實節儉、尊重少數民族習慣的原則,指導、協調各項接待任務。

第四條 公司本部各部門、所屬各單位、各直管項目部爲公司業務招待費的使用和控制部門。主要職責是: 1

1、嚴格執行本辦法有關規定;結合實際細化業務招待費管控措施;

2、細化分解業務招待費指標,嚴格控制使用;

3、按照接待方案落實各項活動安排,做好接待組織協調工作。對於接待中臨時出現的重要事項,及時向公司有關領導請示彙報,妥善處理。

4、定期彙總、分析業務招待費使用情景。

5、對公司業務招待費控制提出合理化提議。

第三章 管理標準與要求

第五條 依據XXXX公司下達的業務招待費指標,公司對業務招待費實行總額控制。

第六條 公司接待分爲一類接待、二類接待、三類接待和外事接待。規格具體劃分及接待工作組織、管理按照公司《本部接待工作管理辦法》執行。

第七條 公司本部各部門因公進行接待,無特殊情景,應根據就近接待原則,儘量以良鄉爲主,安排到公司定點接待場所就餐。

第八條 業務招待費額度不超過500元、累計發生費用額度在公司下達指標之內的,由部門負責人進行控制;業務招待費額度超過500元、累計發生費用額度在公司下達指標之內的,由部門分管領導進行審批;業務招待費累計發生額度超出公司下達指標的,須提前申請指標,經公司主管經營 2

副總經理審批後使用。

第八條 本部各部門因公進行三類接待,無特殊情景,一般安排在食堂就餐。接待組織部門提前填寫《工作餐申請單》(見附件1),經部門負責人簽字、總經理辦公室主任審覈簽字後,提前送到本部食堂辦理用餐。

第九條 爲降低業務招待費用,規範業務招待用品管理,總經理辦公室根據日常接待工作需求,適量庫存煙、酒等招待用品。購置前需經總經理辦公室主任簽字、公司主管經營副總經理審批。其它部門因業務接待需要自行購置招待用品,也要履行上述審批程序(《業務招待用品購置申請單》見附件2)。購置後嚴格出入庫管理,並建立管理臺帳。

第十條 公司本部各部門因公進行接待需自帶煙、酒等招待用品時,提前填寫《業務招待用品領用申請單》(見附件3),經部門負責人簽字、部門分管領導審批後,到總經理辦公室領用。總經理辦公室定期歸集各部門招待用品領取發放情景,按購置價格統計費用反饋給各部門、財務處,並向主管經營副總經理報告。

第十一條 接待期間嚴格控制陪同人員數量,嚴禁鋪張浪費,嚴禁進行高消費娛樂活動。

第十二條 嚴禁在參加會議、檢查工作、培訓學習、交流考察期間用公-款相互宴請,嚴禁以同鄉會、校友會、戰友會等各種聯誼活動名義用公-款請客送禮。

第十三條 對於在公務活動中違反接待管理規定並給公司造成負面影響的,嚴肅追究有關人員職責。

第四章 費用管理與監督

第十四條 公司業務招待費管理嚴格執行全面預算管理辦法,納入公司年度預算。

第十五條 每年年初,公司五項費用領導小組辦公室結合實際,對網公司下達的業務招待費指標進行二次分解,經五項費用領導小組審定後,對公司本部、所屬各單位、各直管項目部下達年度業務招待費使用指標;每月末,組織對費用指標執行情景進行統計;每季度末,組織對費用指標執行情景進行專項分析、通報;每年第三季度,結合實際情景對費用指標進行適當調整;每年年底,組織對費用指標完成情景進行考覈。

第十六條 業務招待費的核算遵循《企業會計準則》和《XXXX有限公司會計覈算標準化手冊》。

第十七條 業務招待費報銷應貼合公司規定程序,總額不能超出年度總預算。

第十八條 公司本部各部門、所屬各單位、各直管項目部不得以任何方式擠佔其他費用指標。

第五章 附則

第十九條 本辦法適用於公司本部各部門,所屬各單位、各直管項目部參照執行。

第二十條 本辦法由總經理辦公室、財務處負責解釋。 第二十一條 本辦法自印發之日起執行。

篇8:招待費管理制度

爲進一步加強公司業務招待費管理,控制業務招待費超支,禁止鋪張浪費,實現降本增效,特制定本規定。

一、業務招待費使用原則和範圍

1.業務招待費本着“必需、節儉、適當”的原則使用。

1。1要體現:該招待的要熱情招待,充分表達對來賓的禮節。

1。2要做到:熱情有禮貌,大方不俗套,體面不浪費。

1。3經過認真搞好業務招待,樹立企業良好形象,彰顯企業文化理念。

2.業務招待範圍包括:與公司有業務關係的客戶、供應商、銀行、稅務、政府及其相關主管部門的工作檢查、考察、調研等;公司上級領導以及其他所需招待的客人。業務招待費用具體包括就餐費、住宿費、交通費和會務費、慶典費、饋贈禮品、辦公接待等有關費用。

3。業務招待費的報銷按照財務相關規定執行。

4.用於業務招待發生的交通費、住宿費用,按照公司《差旅費報銷規定》執行。

二、就餐費使用規定和標準

1.內部食堂招待:

1。1在公司食堂招待客人就餐,或安排客人免費就餐、吃工作餐,以及因突發事件員工加班誤餐公司安排工作餐等,實行《公司內部招待就餐審批單》制度,由經辦人履行報批程序,綜合部辦公室確定就餐標準,公司領導籤批後安排。

1。2一般性業務招待原則上在公司食堂(二樓)接待就餐,

目前新辦公樓未建好,可視情安排在一般排檔就餐。由各部門負責人向對口分管領導請示同意後,綜合部辦公室根據實際情景確定招待標準。在公司食堂招待客人時原則上不允許上煙,招待用酒水價格要控制在40元瓶以內,公司陪同人員不應超過2人。

1。3外來賓客到公司聯繫業務需要招待的,第一天按照職工就餐標準免費就餐,第二天需繼續就餐的,餐費自付。

1。4。1總公司總經理等高管級領導在公司食堂就餐,由公司綜合部辦公室安排就餐,根據情景能夠安排吃招待飯或職工餐。

1。4。2總公司及各分(子)公司的員工來公司辦理業務,三天以內按工作餐標準憑綜合辦發放的用餐券免費就餐,從第四天開始按本公司員工就餐標準憑就餐卡自費就餐。

1。5因突發事件,公司安排員工加班誤餐,可在員工食堂安排工作餐,餐中不得消費菸酒,其標準不得突破每人每餐10元的標準。

2。外部招待:

2。1確需在外部招待的每位就餐者就餐標準在50元以下的一般性招待,由綜合部統一安排就餐地點,公司分管領導根據客人情景具體決定招待標準,原則上不允許消費招待煙與高檔酒。

2。2確需在外部招待的每位就餐者用餐標準在50元以上的招待飯,要經公司總經理或分管招待費審批的領導同意方可安排。

3.嚴格控制饋贈禮品,對特殊情景確需饋贈禮品,必須由部門申請、分管領導覈實再報公司總經理審批後方可購買。

4。堅持對口接待。各接待部門或接待者要嚴格控制宴請規模

及招待次數,減少陪客人數(原則上每桌陪客不超過3人),接待時嚴禁無關業務人員作陪。司機一般情景下陪同客方司機到非主桌就餐或就近吃工作餐。

5.對因忙於接待客人而不能就餐的祕書、司機、業務員等,根據情景可憑就餐發票報銷,每餐標準不超過30元(在同一家酒店就餐定額內可聯桌報銷);因領導在就餐消費較高的酒店用餐,司機又無法抽身在近處找就餐地點,經安排接待的領導同意,可實報實銷。

6。公司定點飯店招待費標準:

7。公司內部食堂招待就餐標準

三、住宿費使用原則與接待審批標準

1、外來客人到公司聯繫工作,原則上由公司綜合部辦公室在公司內部安排住宿;如公司內部無住宿條件時,由綜合部辦公室統一安排在外住宿(執行以下相應住宿標準)並結帳。由接待人員引領到住宿地點,做好相關服務工作

2、公司來客定點住宿標準:

四、業務招待費報銷審批程序

1.業務招待費報銷:報銷人持有招待支出開具的有效發票(須附飯菜、酒水消費清單),附有《公司業務招待費報銷審批單》,經規定程序審覈、籤批,按財務制度報銷。招待煙一律不予報銷。

2.公司內部食堂招待費報銷:由食堂管-理-員按照招待費報銷程序,附有《公司內部招待就餐審批單》,每月報銷一次。由綜合部辦公室主任審覈簽字,送有審批權的領導簽字,審批經過後按財務制度報銷。報銷的金額覈銷食堂費用。

3.外出招待報銷程序填寫《公司業務招待費報銷審批單》,按公司《財務報銷審批程序》執行。

3。1公司領導及各部門招待費報銷程序:接待部門向公司分管領導提出申請徵得同意(如在外地招待應電話申請,回到後補辦),經批准後持發票到財務部按照程序辦理報銷。

3。2公司與酒店協議掛帳的用餐費、住宿費原則上用轉帳支票支付,由綜合部辦公室接待員在一週內持掛帳酒店出具的發票和住宿單、菜單(住宿單、菜單需經辦人簽字)到財務部辦理報銷。

五、業務招待費的使用管理與監督

1.公司綜合部辦公室是業務招待費的職責管理部門,具有審批權限的領導是業務招待費使用審批的職責領導,審計部或企管部是業務招待費的監督監察職責機構。要定期或不定期對公司業務招待費使用情景進行審計監察,各級職責者要按照公司規定做好業務招待費的使用、審覈和監督。

2.由公司綜合部辦公室根據不一樣接待檔次、地方風味特色

等情景,選擇確定招待定點單位,並與定點飯店簽訂打折優惠協議。協議簽訂後,可預存部分招待就餐費用,但須按月結帳,不得跨月累積。無特殊情景不得現金結帳。接待當日用餐後,由主陪人員或主陪人員指定人在飯費結帳單上簽字(說明原因和主要參加人員),接待人應及時通知綜合辦結賬。

3、在各指定飯店的預付款,不作爲業務招待費的報銷憑證,須持招待就餐後的發票方可報銷。

4、公司內部食堂接待客人就餐,堅持按月結賬報銷制度,嚴禁食堂收取現金結算飯款,防止違法違紀現象發生。

六、本規定如有與過去通知或制度不符的,一律以本規定爲準。

七、本規定自公佈之日起執行。 附件:1、《公司業務招待費報銷審批單》 2、《公司內部招待就餐審批單》

篇9:招待費管理制度

1。目的

1。1爲了加強公司業務招待費的管理工作,堵塞漏洞,減少不合理支出,公司行政部對一切業務招待費進行統一管理。

1。2 業務招待費要貼合公司規定,只能用於公司業務上的招待支出。

1。3 業務招待費使用必須對促進公司安全生產、經濟合作、企業管理起到進取的作用。

2。使用範圍

2。1 政府部門到我公司檢查指導工作及業務單位之間因公招待。

2。2 公司承辦的各種會議招待。

2。3 各部門對工作的必要招待。

3。管理

3。1 公司財務部每年應對公司業務招待費做總的規劃,根據公司銷售收入確定比例,然後將其分解到各部門使用,嚴格招待費定額管理制度,並做好招待費的考覈工作。

3。2 公司行政部對招待費的使用程序及每次就餐標準負責把關。具體程序是:由接待業務的部門填寫《招待申請單》經部門主管同意,總經理批准,行政部根據招待人數及級別確定用餐標準和招待飯店,接待部門憑《申請單》招待用餐。特殊情景須電話請示(總經理例外)。

3。3 接待客人時,限定在公司內部食堂或定點飯店,就餐完畢後由行政部授權簽單,每月由行政部按當月申請單對所簽單據進行確認,對各部門的單據進行分類,然後由財務部按招待費用的金額劃歸至各部門費用中,付款由財務部按行政部認可的票據統一付款。

4。級別分類

4。1 客人是公司總經理,政府部門處級以上級別,招待標準爲通程大酒店,稱甲等。

4。2 客人爲公司副總經理,政府部門科級或部門一把手,招待標準爲新江天大酒店,稱乙等。

4。3 客人爲部門經理以上,政府部門主管相關工作人員,招待標準爲金都大酒店,稱丙等。

4。4 一般業務往來,如需要用餐一律在公司食堂接待工作餐,如有特殊要求公司行政部視情景提高招待標準。

5。其它規定

5。1 各部門應嚴格按照此招待費管理規定的程序和標準執行,凡沒有完善手續或超出標準的招待費一律自理。

5。2 招待用餐時,嚴格控制陪餐人數,一般情景下,陪餐人員只限於主管領導、部門負責人及直接業務人員,陪餐人數一般不能超過客人人數。

5。3 公司陪同員工中午嚴禁喝酒,因喝酒影響工作的按公司考勤制度有關規定作缺勤論處。

5。4 特殊情景如需安排娛樂活動須先報請總經理同意方可安排,一般應安排在晚上以免影響工作。

5。5 除公司指定的程序和指定人能夠簽單外,嚴禁任何部門任何個人在外簽單消費,否則行政部不予確認。

5。6 外來客人因工作需要,須招待住宿的,按同樣程序進行。

6。流程特殊情景請示

7。 本規定解釋權歸公司行政部所有

篇10:招待費管理制度

第一條 總則

爲了加強並規範公司的業務招待費支出管理,特制定本辦法。

第二條 業務招待費適用範圍

業務費:是指因業務需要發生的禮金、禮品、贊助費及因業務需要贈送的煙、酒等。

招待費:是指因工作關係招待有關人員就餐費、娛樂費用;因公接待相關單位人員發生的差旅費、住宿費等;在公司食堂招待時發生的就餐費;因招待領用的酒水、飲料及香菸等。

第三條 業務招待費的使用原則

業務招待費應堅決貫徹“可接待可不接待,不接待”,“可參與可不參與接待人員,不參與”,“可發生可不發生費用,不發生”,“態度熱情,費用從簡”的原則。

第四條 業務招待費的管理原則

1、按照公司簽定職責狀時下達的年度指標,在限額內使用業務招待費,嚴禁超支現象發生。所有的招待實行事前審批制度。

2、招待費由分管副總經理、總經理按照本辦法第五條的權限審批。

3、堅決控制非業務性接待,適當控制業務接待。業務接待應儘量安排在公司食堂,全年招待費用總額中的食堂招待額度要佔總額的50%以上。各部門因工作確實需要在公司外安排招待時,參加本條第二款執行。

4、集團來人除領導視察外,一律在員工食堂自費就餐;集團內各兄弟單位、關聯企業因公出差到公司,原則上用工作餐接待。

5、外協單位除合同標明供給安裝食宿及接風、送行外,一律不安排免費伙食。確需接風、送行的,在公司招待費中開支。

6、嚴格執行分檔次接待原則,各檔次選定1-2家酒家、賓館,對應接待。禁止越檔次接待。

7、接待用餐時,嚴格控制陪客人數,實行對口接待。堅持執行中、高檔接待司機不參與陪客就餐規定。同時,原則上陪客人數不得超過2人,若公司陪同用餐人員多於2人時,應事先經過總經理批准。

第五條 業務招待費的審批權限

業務費:一律由集團分管領導控制,其他部門和個人一律不得安排業務費。

招待費:對於在公司食堂安排的招待,副總經理審批單次預算1000元(含酒水,下同)以內限額的招待費,總經理審批單次2000元以內限額的招待費,2000元以上標準報集團分管領導同意後執行。

第六條 公司食堂招待費的審批程序與開支標準

(一)公司食堂招待的審批程序

食堂招待分爲工作餐和客餐兩種(工作餐即指平時供應員工的飯菜,客餐即指除工作餐外專門爲客人烹製的菜餚和酒水)。

工作餐招待的審批程序:對口接待單位(部門)向綜合部提出申請,並由綜合部開具工作餐通知單(附件一),客人憑工作餐通知單到食堂窗口打飯、菜用餐。

客餐招待的審批程序:經公司分管領導同意,由對口接待單位(部門),填寫客餐申請單(附件二)送綜合部確定用餐標準,並按本辦法第五條權限覈准後,交綜合部準備膳食和酒水。

(二)公司食堂招待開支標準

1、因工作關係外單位一般來人來客,一律用工作餐招待。工作餐計費標準按食堂當日公佈的每份飯菜金額標準收取。

2、政府部門、上級機關、關聯單位主辦以上人員來公司辦理公務,需在公司食堂用餐,原則上用客餐招待(操作程序按第六條第一款執行)。用餐後,接待單位需在食堂客餐結算表、酒水消耗領用表上籤證。

3、招待一般來賓來客,每席餐費不超過300元(含酒水等),酒水標準白酒控制在150元瓶以下。

4、招待政府部門正股級以上副局級(含副局級)以下幹部、集團部門經理級別人員每席不超過1000元(含酒水等),酒水標準白酒控制在200元瓶以下。

5、招待政府部門正局級及分局一把手每席不超過1200元(含酒水),酒水標準白酒控制在300元瓶以下。

6、招待用白酒一般不超過2瓶,特殊情景最多一次不能超過3瓶(每席標準),並且白酒不得超過標準。

7、招待政府主要領導及政府部門關鍵領導、集團副總裁以上領導,費用標準由集團分管領導同意後執行。

第七條 外部招待費的審批程序與開支標準

(一)外部招待的審批程序

外部招待是指因工作需要而在公司食堂以外進行的招待。對外招待實行事前報總經理同意審批制度,按本辦法第五條權限覈准後方可執行。

(二)外部招待開支標準

1、招待一般來賓來客,每席餐費不超過500元(含酒水等),酒水標準白酒控制在100元瓶以下。

2、招待政府部門正股級以上副局級(含副局級)以下幹部、集團部門經理級別人員每席不超過1200元(含酒水等),酒水標準白酒控制在300元瓶以下。

3、招待政府部門正局級及分局一把手每席不超過18000元(含酒水),酒水標準白酒控制在400元瓶以下。

4、招待用白酒一般不超過2瓶,特殊情景最多一次不能超過3瓶(每席標準),並且白酒不得超過標準。

5、招待政府主要領導及政府部門關鍵領導、集團副總裁以上領導,費用標準由集團分管領導同意後執行。

第八條 財務控制與監督

1、財務部應嚴格審查業務招待費發生的業務是否真實、票據是否合法、單據是否齊全、審批是否完整。

2、財務部有權拒絕不貼合業務招待標準、報銷流程、審批權限的業務招待費的報銷。

3、業務招待費報銷遵循誰經手誰報銷的原則,不得由他人代報業務招待費。業務招待同時有多個經辦人蔘與招待,應由最高職務經辦人報帳。

4、公司外來單位或人員(包括集團內兄弟單位、關聯企業和個人)在公司食堂就餐收費標準,由綜合部另行發文規定。

5、單餐消費50元人以上的,需向酒家索取清單或清單複印件,提交給總經理、財務部審覈人員作爲報銷依據。庫存酒水覈銷單應與對應的餐費報銷單一齊提交總經理審批、財務部複覈。餐費報銷單上應註明公司參與接待的人員、接待的客人人數。

6、所有宴請、業務費用開支必須列明事由、招待對象。

7、業務招待費覈算範圍及要求

(1)招待費一律記入“管理費用-業務招待費”中,不允許在其他科目中列支。合同標明供給安裝食宿支出的入賬科目與合同標的入賬科目相同。

(2)招待費包括因公接待相關單位人員發生的差旅費、住宿費等。

(3)招待費包括因公接待從綜合部領用的煙、酒、飲料等,依據領用單,由綜合部開具《菸酒出庫單》記入招待費。

(4)公司食堂接待的菜金應合理標價,因公在食堂接待發生的招待費,點菜單上須按照菜金標價記錄金額,並經負責接待人簽字確認,月底憑點菜單從福利費中轉出記入招待費。合同標明的供給食宿,在規定的標準內,依據實際發生額,從福利費中轉出記入相關科目。

(5)公司發生的業務招待費用,如存在票據本身與業務實質不相符之費用,必須還原成“業務招待費用”列示,並說明原因。

(6)原則上無票據開支必須有證明人。

第九條 其他

1、本辦法自2012年1月1日起開始執行。

2、本辦法解釋權在公司財務部和綜合部。

【小編簡評】

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