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財務資產部2021年工作總結及2022年工作計劃

財務資產部2021年工作總結及2022年工作計劃

財務資產部2021年工作總結及2022年工作計劃

2021年是中國共產黨成立100週年,財務資產部在**的正確領導下,在**公司領導班子的大力支持下,在各部門和所屬單位的配合下,結合黨史學習教育,較好的完成了全年各項工作,現將工作總結和2022年工作計劃彙報如下:

一、2021年工作完成情況

(一)以黨建工作爲引領,紮實開展黨史學習教育活動。

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想爲指導,深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,認真落實**廳、**集團黨史學習教育活動要求,按照**公司黨史學習目標任務,認真開展學習黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史的“四史”教育,通過積極參加**公司黨委組織的集中學習、專題培訓,參加黨支部組織的學習研討交流會,黨員個人按照學習計劃有安排有步驟的學習等方式,深刻感悟中國共產黨始終不渝爲人民的初心宗旨,通過學黨史,用爲人民服務的思想武裝頭腦,以昂揚向上的精神推動財務各項工作的開展。

(二)嚴格遵守財稅法規,認真履行財務制度

認真學習**集團財務管理類制度**項,財務覈算制度、納稅管理辦法、預算管理辦法、固定資產管理辦法的出臺,有力的指導了財務監管行爲,從審覈原始憑證、錄入記賬憑證,到編制財務報表、上報報表信息;從各項稅費的計算到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到資金調撥、支付;從預算的編制、審覈、下發到決算的編制,認真履行制度要求,切實做到依法辦事,依規審覈,力求將財務工作標準化、制度化。

(三)規範會計集中核算,提升會計工作水平。

1.堅持會計資料審覈環節。原始憑證審覈是財務工作的第一步,也是會計監督的重要環節,要求財務審覈人實時更新法律法規、規章制度、業務管理知識,把原始憑證的審覈做到統一同類事項審覈標準,財務審覈人、會計覈算人、財務負責人三重環節把關,始終站在審計的角度規範經濟行爲,遵守會計準則,力爭將不規範報銷行爲消滅在萌芽狀態。

2.建立貨幣資金預算機制,統籌安排資金運作。對公司貨幣資金收支情況進行日清月結,收入資金做到臺賬、發票、合同三對比三登記,支出資金根據業務需要建立預算長效機制,統籌安排資金需求,提高閒置資金的使用效益。

3.規範記賬方法,保證經營數據真實可靠。認真學習新收入準則和租賃會計準則,堅持記賬原則符合法規規定,做到數據真實、準確,每月做好會計報表、稅務申報表等報表的上報工作,保證會計報表的質量,充分發揮會計報表的作用。

(四)預算工作紮實推進,預算管控卓有成效。

1.財務資產部爲加強預算管理,使公司預算更加合理化、科學化、規範化,根據公司全口徑預算管理要求,編制公司2022年收支預算,加強成本費用控制,提高經營收入提供指導依據。

2.梳理近三年**集團工程預算,積極溝通集團2021年預算資金安排情況,督促各單位加快預算執行,切實履職盡責;嚴格審覈資金申請,規範資金申請備案,爲專項工程資金支付把好最後一道關。

(六)跟進稅務新規學習,強化稅務籌劃職能。

積極完成**年企業所得稅彙算繳納,增強公司納稅信譽度;持續學習國家稅務總局下發的一系列疫情防控稅收優惠政策,結合公司業務,及時申報符合疫情防控稅收的涉稅事項,保證稅收優惠落到實處。

(七)發揮主觀能動性,加強合同過程管理。

財務資產部嚴格履行合同審覈工作職責,嚴格審覈合同收付款、結算方式、稅務風險等條款,有效制止不符合規定的合同行爲,加強合同簽訂過程監督;對公司收入類合同建立合同資金履約臺賬,實時更新、維護臺賬信息,及時催收公司資金收入,切實維護公司權益。

(八)堅定內部審計工作獨立性,提升內部審計價值,配合做好外部審計工作。

積極配合審計機構,提供財務資料,並及時查出問題,整改落實,高質量完成審計底稿和審計報告,。

二、2022年工作計劃

2022年財務資產部將加強財務人員的業務知識儲備,提高自身業務管理能力,積極參與經營管理工作,提升管理、業務、財務三位一體綜合能力,認真學習法規政策,業務知識,加強與**集團部門之間的溝通協作,發揮預算管理職能,爲**公司做好後勤保障工作。

(一)做好財務日常管理工作。繼續堅持會計資料審覈標準,始終站在審計的角度規範經濟行爲,遵守會計準則,把好經濟業務審覈關;保質保量完成年度企業財務會計決算報表和財務分析報告申報工作,準確反映公司經營成果、資產質量、重大事項;持續加大對公司增值稅、企業所得稅、個人所得稅優惠政策的學習和把控,把優惠政策運用公司業務中,減輕公司稅收負擔,提高資金使用效率。

(二)根據經營預算管理性質,制定詳細全面的預算審覈標準,運用科學有效的審覈方法,遵循真實性、準確性、全面性原則,建立預算審覈體系,高效完成預算審覈工作。

標籤:財務 資產 計劃